有価証券報告書-第64期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
個別決算
勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
---|---|---|
売上高 | ||
製品売上高 | 3,032,794 | 2,945,093 |
商品売上高 | 2,402,977 | 2,467,504 |
売上高合計 | 5,435,772 | 5,412,597 |
売上原価 | ||
製品期首たな卸高 | 567,909 | 560,150 |
商品期首たな卸高 | 142,496 | 155,355 |
当期製品仕入高 | 1,718,644 | 1,610,712 |
当期商品仕入高 | 1,977,713 | 2,054,172 |
合計 | 4,406,762 | 4,380,391 |
製品期末たな卸高 | 560,150 | 517,728 |
商品期末たな卸高 | 155,355 | 214,496 |
売上原価合計 | 3,691,257 | 3,648,167 |
売上総利益 | 1,744,514 | 1,764,429 |
販売費 及び一般管理費 | ||
荷造運搬費 | 131,773 | 133,037 |
販売促進費 | 8,609 | 11,123 |
広告宣伝費 | 29,067 | 18,581 |
貸倒引当金繰入額 | 1,182 | 42 |
役員報酬 | 72,750 | 68,200 |
給料 | 327,481 | 316,025 |
賞与 | 44,237 | 43,149 |
賞与引当金繰入額 | 42,603 | 41,439 |
役員退職慰労引当金繰入額 | 5,891 | 5,570 |
役員退職慰労金 | 800 | - |
退職給付費用 | 27,726 | 27,463 |
福利厚生費 | 90,347 | 95,623 |
通信交通費 | 31,508 | 30,370 |
賃借料 | 10,250 | 9,205 |
地代家賃 | 103,767 | 100,258 |
水道光熱費 | 8,988 | 10,345 |
消耗品費 | 18,370 | 18,358 |
支払手数料 | 188,518 | 192,952 |
保険料 | 6,088 | 6,046 |
租税公課 | 16,050 | 15,499 |
減価償却費 | 19,046 | 28,515 |
研究開発費 | 21,389 | 26,345 |
その他 | 17,706 | 20,658 |
販売費・一般管理費計 | 1,224,157 | 1,218,812 |
全事業営業利益 | 520,356 | 545,616 |
営業外収益 | ||
受取利息 | 0 | 0 |
受取配当金 | 3,258 | 4,558 |
仕入割引 | 46,523 | 45,457 |
その他 | 10,677 | 10,204 |
営業外収益計 | 60,459 | 60,221 |
営業外費用 | ||
支払利息 | 6,452 | 3,205 |
売上割引 | 20,972 | 19,895 |
保険解約損 | - | 3,509 |
その他 | 165 | 71 |
営業外費用計 | 27,589 | 26,682 |
当期経常利益 | 553,226 | 579,155 |
特別損失 | ||
減損損失 | 26,427 | - |
特別損失計 | 26,427 | - |
税引前当年度純利益 | 526,798 | 579,155 |
法人税 | 200,000 | 240,000 |
法人税等調整額 | 9,534 | -5,214 |
法人税等合計 | 209,534 | 234,786 |
当年度純利益 | 317,264 | 344,369 |
注記等(個別)
勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
---|---|---|
一般管理費 及び当期製造費用に含まれる研究開発費 | ||
研究開発費 | 21,389 | 26,345 |