旭サナックの貸借対照表

【提出】
2016年2月24日 10:16
【資料】
半期報告書-第91期(平成27年6月1日-平成28年5月31日)
【閲覧】

連結決算

貸借対照表(千円)
勘定科目2015年5月31日2015年11月30日
資産の部
流動資産
現金及び預金2,796,0263,913,303
受取手形及び売掛金5,094,0214,985,460
有価証券300,265300,331
たな卸資産2,393,2042,572,078
繰延税金資産83,633115,370
その他65,99640,474
流動資産計10,733,14711,927,018
固定資産
有形固定資産
建物及び構築物2,732,7162,736,165
減価償却累計額-1,618,860-1,654,970
建物及び構築物(純額)1,113,8561,081,194
機械装置及び運搬具1,577,8491,579,735
減価償却累計額-954,588-1,012,716
機械装置及び運搬具(純額)623,260567,018
土地639,556639,556
その他430,711455,743
減価償却累計額-371,258-389,525
その他(純額)59,45366,217
有形固定資産合計2,436,1252,353,987
無形固定資産109,963114,979
投資その他の資産
投資有価証券516,229509,422
繰延税金資産2,189
その他904,813939,095
投資その他の資産合計1,421,0421,450,707
固定資産計3,967,1323,919,673
資産の部合計14,700,28015,846,692
負債の部
流動負債
支払手形及び買掛金847,0671,574,468
1年内償還予定の社債100,000
未払法人税等91,198375,055
未払消費税等21,514104,312
未払金401,124177,394
未払費用240,371217,611
前受金427,488362,674
賞与引当金94,30099,530
製品保証引当金30,79233,828
その他121,384119,082
流動負債計2,375,2413,063,958
固定負債
役員退職慰労引当金214,825224,455
繰延税金負債8,983
固定負債計223,808224,455
負債の部合計2,599,0493,288,413
純資産の部
株主資本
資本金255,000255,000
資本剰余金381,680381,680
利益剰余金11,580,26112,042,575
自己株式-126,759-126,759
株主資本合計12,090,18112,552,496
その他の包括利益累計額
その他有価証券評価差額金11,0485,783
その他の包括利益累計額合計11,0485,783
純資産の部合計12,101,23012,558,279
負債・純資産合計14,700,28015,846,692

個別決算

貸借対照表(千円)
勘定科目2015年5月31日2015年11月30日
資産の部
流動資産
現金及び預金2,622,8153,326,645
受取手形1,945,0952,175,175
売掛金2,323,2622,010,480
有価証券300,265300,331
たな卸資産1,980,9832,199,528
繰延税金資産63,73190,753
その他54,51225,168
流動資産計9,290,66710,128,083
固定資産
有形固定資産
建物(純額)1,027,894997,302
構築物(純額)77,82172,753
機械及び装置(純額)604,404551,331
土地639,556639,556
その他(純額)59,30566,345
有形固定資産合計2,408,9822,327,289
無形固定資産92,44799,329
投資その他の資産
投資有価証券606,949599,556
繰延税金資産2,488
その他819,977850,620
投資その他の資産合計1,426,9271,452,664
固定資産計3,928,3573,879,283
資産の部合計13,219,02414,007,366
負債の部
流動負債
支払手形207,197797,387
買掛金821,428785,757
1年内償還予定の社債100,000
未払金379,230148,313
未払費用171,040155,785
未払法人税等61,470304,766
未払消費税等66,796
前受金423,907362,550
預り金126,071123,392
賞与引当金61,00061,000
製品保証引当金30,79233,828
流動負債計2,382,1392,839,578
固定負債
役員退職慰労引当金214,825224,455
繰延税金負債8,782
固定負債計223,607224,455
負債の部合計2,605,7473,064,033
純資産の部
株主資本
資本金255,000255,000
資本剰余金
資本準備金381,680381,680
資本剰余金合計381,680381,680
利益剰余金
利益準備金63,75063,750
その他利益剰余金
特別償却準備金184,173169,334
退職手当積立金140,000140,000
別途積立金7,100,0007,200,000
繰越利益剰余金2,604,7692,855,116
利益剰余金合計10,092,69210,428,200
自己株式-126,759-126,759
株主資本合計10,602,61210,938,120
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金10,6645,212
その他の包括利益累計額合計10,6645,212
純資産の部合計10,613,27710,943,333
負債・純資産合計13,219,02414,007,366

注記等(連結)

(千円)
勘定科目2015年5月31日2015年11月30日
受取手形割引高
及び(又は)受取手形裏書譲渡高
受取手形裏書譲渡高413,447

注記等(個別)

(千円)
勘定科目2015年5月31日2015年11月30日
受取手形割引高
及び(又は)受取手形裏書譲渡高
受取手形裏書譲渡高413,447

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