旭サナックの損益計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年6月1日 至 2015年5月31日 | 自 2015年6月1日 至 2016年5月31日 |
|---|---|---|
| 売上高 | 15,187,824 | 16,579,674 |
| 売上原価 | 9,671,463 | 10,590,867 |
| 売上総利益 | 5,516,360 | 5,988,807 |
| 販売費 及び一般管理費 | ||
| 販売費 | 3,356,374 | 3,562,892 |
| 一般管理費 | 875,340 | 891,422 |
| 販売費・一般管理費計 | 4,231,714 | 4,454,315 |
| 全事業営業利益 | 1,284,645 | 1,534,492 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 12,452 | 11,416 |
| 受取配当金 | 7,381 | 13,194 |
| 受取地代家賃 | 21,315 | 20,963 |
| 受取手数料 | 10,749 | 12,446 |
| 受取賃貸料 | 5,040 | 3,120 |
| 為替差益 | 4,694 | 1,550 |
| その他 | 14,642 | 18,348 |
| 営業外収益計 | 76,276 | 81,039 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 488 | 145 |
| その他 | 23,736 | 5,908 |
| 営業外費用計 | 24,225 | 6,053 |
| 当期経常利益 | 1,336,695 | 1,609,478 |
| 特別利益 | ||
| 固定資産売却益 | 2,879 | 3,499 |
| 特別利益計 | 2,879 | 3,499 |
| 特別損失 | ||
| 固定資産除売却損 | 5,152 | 3,557 |
| 特別損失計 | 5,152 | 3,557 |
| 税引前当年度純利益 | 1,334,423 | 1,609,421 |
| 法人税 | 379,276 | 700,872 |
| 法人税等調整額 | 126,891 | -56,563 |
| 法人税等合計 | 506,168 | 644,308 |
| 四半期純利益 | 828,254 | 965,113 |
| 非支配株主に帰属する四半期純利益 | - | - |
| 親会社株主に帰属する四半期純利益 | 828,254 | 965,113 |
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年6月1日 至 2015年5月31日 | 自 2015年6月1日 至 2016年5月31日 |
|---|---|---|
| 売上高 | ||
| 製品売上高 | 13,284,902 | 14,318,677 |
| 売上高合計 | 13,284,902 | 14,318,677 |
| 売上原価 | ||
| 商品及び製品期首たな卸高 | 491,549 | 488,603 |
| 当期商品仕入高 | 106,157 | 94,486 |
| 当期製品製造原価 | 8,578,072 | 9,345,672 |
| 合計 | 9,175,779 | 9,928,763 |
| 商品及び製品期末たな卸高 | 488,603 | 542,531 |
| 売上原価合計 | 8,687,175 | 9,386,232 |
| 売上総利益 | 4,597,726 | 4,932,445 |
| 販売費 及び一般管理費 | ||
| 発送費 | 205,632 | 235,931 |
| 役員報酬 | 184,200 | 201,000 |
| 従業員給料及び賞与 | 1,234,782 | 1,280,465 |
| 賞与引当金繰入額 | 33,028 | 32,712 |
| 福利厚生費 | 248,976 | 259,068 |
| 退職給付費用 | 37,153 | 38,833 |
| 役員退職慰労引当金繰入額 | 17,840 | 19,260 |
| 旅費及び交通費 | 239,987 | 235,032 |
| 支払手数料 | 394,508 | 426,943 |
| 賃借料 | 186,884 | 120,290 |
| 減価償却費 | 97,255 | 113,867 |
| 製品保証引当金繰入額 | 30,792 | 36,453 |
| その他 | 691,283 | 801,659 |
| 販売費・一般管理費計 | 3,602,325 | 3,801,516 |
| 全事業営業利益 | 995,400 | 1,130,928 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 6,049 | 6,199 |
| 有価証券利息 | 5,823 | 4,715 |
| 受取配当金 | 35,057 | 40,913 |
| 為替差益 | 573 | - |
| 受取地代家賃 | 69,133 | 66,924 |
| 受取手数料 | 43,217 | 46,839 |
| 受取賃貸料 | 9,040 | 7,120 |
| 経営指導料 | 15,888 | 15,111 |
| その他 | 9,978 | 11,327 |
| 営業外収益計 | 194,762 | 199,150 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 128 | 79 |
| 社債利息 | 460 | 99 |
| 為替差損 | - | 1,477 |
| 売上割引 | 130 | 137 |
| その他 | 23,369 | 2,503 |
| 営業外費用計 | 24,089 | 4,297 |
| 当期経常利益 | 1,166,072 | 1,325,781 |
| 特別利益 | ||
| 固定資産売却益 | 2,879 | - |
| 特別利益計 | 2,879 | - |
| 特別損失 | ||
| 固定資産除売却損 | 5,152 | 3,557 |
| 特別損失計 | 5,152 | 3,557 |
| 税引前当年度純利益 | 1,163,800 | 1,322,224 |
| 法人税 | 299,665 | 564,156 |
| 法人税等調整額 | 130,425 | -58,906 |
| 法人税等合計 | 430,091 | 505,249 |
| 四半期純利益 | 733,708 | 816,975 |
注記等(連結)
| 勘定科目 | 自 2014年6月1日 至 2015年5月31日 | 自 2015年6月1日 至 2016年5月31日 |
|---|---|---|
| 主要な販売費 及び一般管理費 | ||
| 発送配達費 | 224,413 | 257,664 |
| 役員報酬・従業員給与等 | 2,094,628 | 2,168,519 |
| 賞与引当金繰入額 | 45,457 | 42,368 |
| 退職給付費用 | 44,862 | 46,689 |
| 役員退職慰労引当金繰入額 | 17,840 | 19,260 |
| 減価償却費 | 100,535 | 118,454 |
| 製品保証引当金繰入額 | 30,792 | 36,453 |
| 一般管理費 及び当期製造費用に含まれる研究開発費 | ||
| 研究開発費 | 82,343 | 84,297 |
注記等(個別)
| 勘定科目 |
|---|