有価証券報告書-第144期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前事業年度 (平成29年3月31日) | 当事業年度 (平成30年3月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 3,774 | 2,947 | |||||||||
| 受取手形 | 2,019 | ※2 1,554 | |||||||||
| 電子記録債権 | 1,493 | 1,270 | |||||||||
| 売掛金 | ※1 3,567 | ※1 5,938 | |||||||||
| 商品及び製品 | 1,892 | 1,926 | |||||||||
| 仕掛品 | 1,399 | 1,892 | |||||||||
| 原材料及び貯蔵品 | 171 | 184 | |||||||||
| 前払費用 | 23 | 25 | |||||||||
| 未収入金 | ※1 16 | ※1 20 | |||||||||
| 未収消費税等 | 515 | 538 | |||||||||
| 短期貸付金 | ※1 303 | ※1 203 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 217 | 229 | |||||||||
| その他 | 3 | 4 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △9 | △15 | |||||||||
| 流動資産合計 | 15,388 | 16,720 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物 | 2,795 | 3,352 | |||||||||
| 構築物 | 97 | 93 | |||||||||
| 機械及び装置 | 1,502 | 1,752 | |||||||||
| 車両運搬具 | 2 | 7 | |||||||||
| 工具、器具及び備品 | 101 | 93 | |||||||||
| 土地 | 799 | 780 | |||||||||
| リース資産 | 5 | 7 | |||||||||
| 建設仮勘定 | 900 | 0 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 6,205 | 6,088 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| ソフトウエア | 234 | 169 | |||||||||
| ソフトウエア仮勘定 | 36 | 60 | |||||||||
| その他 | 5 | 5 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 275 | 235 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前事業年度 (平成29年3月31日) | 当事業年度 (平成30年3月31日) | ||||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | 199 | 202 | |||||||||
| 関係会社株式 | 68 | 68 | |||||||||
| 関係会社出資金 | 828 | 828 | |||||||||
| 長期貸付金 | 3 | - | |||||||||
| 破産更生債権等 | 0 | 0 | |||||||||
| 前払年金費用 | 38 | 37 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 240 | 266 | |||||||||
| その他 | 12 | 17 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △0 | △0 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 1,391 | 1,420 | |||||||||
| 固定資産合計 | 7,872 | 7,744 | |||||||||
| 資産合計 | 23,260 | 24,464 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 買掛金 | ※1 5,021 | ※1 4,778 | |||||||||
| 電子記録債務 | 288 | 1,060 | |||||||||
| 短期借入金 | - | ※1 800 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | 500 | 350 | |||||||||
| 未払金 | ※1 149 | ※1 220 | |||||||||
| 未払費用 | 556 | 589 | |||||||||
| 未払法人税等 | 254 | 335 | |||||||||
| 役員賞与引当金 | 32 | 41 | |||||||||
| 製品保証引当金 | 138 | 143 | |||||||||
| 前受金 | 365 | 469 | |||||||||
| 預り金 | 34 | 74 | |||||||||
| 設備関係未払金 | 1,019 | 75 | |||||||||
| その他 | 77 | 99 | |||||||||
| 流動負債合計 | 8,439 | 9,036 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 長期借入金 | 850 | 500 | |||||||||
| 退職給付引当金 | 1,937 | 2,025 | |||||||||
| その他 | 7 | 11 | |||||||||
| 固定負債合計 | 2,795 | 2,536 | |||||||||
| 負債合計 | 11,234 | 11,573 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前事業年度 (平成29年3月31日) | 当事業年度 (平成30年3月31日) | ||||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 2,506 | 2,506 | |||||||||
| 資本剰余金 | |||||||||||
| 資本準備金 | 2,028 | 2,028 | |||||||||
| その他資本剰余金 | 0 | 0 | |||||||||
| 資本剰余金合計 | 2,028 | 2,028 | |||||||||
| 利益剰余金 | |||||||||||
| 利益準備金 | 203 | 203 | |||||||||
| その他利益剰余金 | |||||||||||
| 固定資産圧縮積立金 | 749 | 746 | |||||||||
| 別途積立金 | 3,750 | 3,750 | |||||||||
| 繰越利益剰余金 | 3,514 | 4,376 | |||||||||
| 利益剰余金合計 | 8,217 | 9,076 | |||||||||
| 自己株式 | △783 | △783 | |||||||||
| 株主資本合計 | 11,969 | 12,828 | |||||||||
| 評価・換算差額等 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | 56 | 62 | |||||||||
| 繰延ヘッジ損益 | 0 | - | |||||||||
| 評価・換算差額等合計 | 56 | 62 | |||||||||
| 純資産合計 | 12,025 | 12,890 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 23,260 | 24,464 | |||||||||