明治機械(6334)の損益計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 売上高 | ||
| 製品売上高 | 15,645,005 | 8,294,162 |
| 技術提供収入 | 237,518 | - |
| 不動産収入 | 69,680 | 54,001 |
| 売上高合計 | 15,952,204 | 8,348,164 |
| 売上原価 | ||
| 製品売上原価 | 13,896,591 | 6,883,115 |
| 技術提供原価 | 195,379 | - |
| 不動産原価 | 20,044 | 12,565 |
| 売上原価合計 | 14,112,016 | 6,895,680 |
| 売上高 | 15,952,204 | 8,348,164 |
| 売上原価 | 14,112,016 | 6,895,680 |
| 売上総利益 | 1,840,187 | 1,452,483 |
| 販売費 及び一般管理費 | ||
| 役員報酬 | 133,698 | 57,863 |
| 給料及び賞与 | 530,770 | 370,856 |
| 賞与引当金繰入額 | 24,582 | 15,457 |
| 貸倒引当金繰入額 | - | 42,827 |
| 役員退職慰労引当金繰入額 | 8,397 | - |
| 退職給付費用 | 38,638 | 34,383 |
| 減価償却費 | 146,541 | 69,000 |
| のれん償却額 | 122,678 | 8,653 |
| 賃借料 | 57,204 | 31,294 |
| 旅費及び交通費 | 108,777 | 60,381 |
| その他 | 666,543 | 424,100 |
| 販売費及び一般管理費合計 | 1,837,832 | 1,114,817 |
| 営業利益 | 2,354 | 337,666 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 3,593 | 1,960 |
| 受取配当金 | 7,947 | 13,650 |
| 持分法による投資利益 | 82,018 | 75,824 |
| 受取管理手数料 | 9,601 | - |
| その他 | 28,170 | 26,707 |
| 営業外収益合計 | 131,331 | 118,143 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 78,964 | 57,515 |
| 社債発行費償却 | 25 | - |
| 為替差損 | 30,511 | 853 |
| 株式交付費 | 5,200 | - |
| 新株予約権発行費 | 752 | - |
| その他 | 5,346 | 8,746 |
| 営業外費用合計 | 120,800 | 67,115 |
| 経常利益 | 12,885 | 388,694 |
| 特別利益 | ||
| 有形固定資産売却益 | - | 234 |
| 投資有価証券売却益 | 93,918 | 122,937 |
| 貸倒引当金戻入額 | 104,508 | - |
| 受取保険金 | 12,000 | - |
| 特別利益合計 | 210,427 | 123,172 |
| 特別損失 | ||
| 固定資産除却損 | 90 | 6,082 |
| 役員退職慰労金 | 32,136 | - |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 38,292 | - |
| 事業譲渡損 | 1,008,993 | - |
| 特別損失合計 | 1,079,513 | 6,082 |
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△) | -856,200 | 505,783 |
| 法人税 | 55,529 | 30,418 |
| 法人税等調整額 | -1,298 | -25,880 |
| 法人税等合計 | 54,230 | 4,537 |
| 少数株主損益調整前当期純利益又は少数株主損益調整前当期純損失(△) | -910,430 | 501,245 |
| 少数株主利益又は少数株主損失(△) | 11,040 | -4,142 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | -921,470 | 505,387 |
個別決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|
| 売上高 | |
| 製品売上高 | 6,946,080 |
| 不動産賃貸収入 | 55,144 |
| 売上高合計 | 7,001,224 |
| 売上原価 | |
| 商品売上原価 | |
| 商品 及び製品売上原価 | |
| 商品及び製品期首たな卸高 | 159,349 |
| 当期製品製造原価 | 5,890,759 |
| 合計 | 6,050,108 |
| 商品及び製品期末たな卸高 | 179,197 |
| 製品売上原価 | 5,870,911 |
| 不動産賃貸原価 | 12,565 |
| 売上原価合計 | 5,883,476 |
| 売上総利益 | 1,117,748 |
| 販売費 及び一般管理費 | |
| 設計費 | 26,773 |
| 役員報酬 | 37,815 |
| 給料 | 220,037 |
| 賞与 | 30,849 |
| 賞与引当金繰入額 | 7,158 |
| 退職給付費用 | 33,214 |
| 貸倒引当金繰入額 | 121,282 |
| 法定福利費 | 36,166 |
| 旅費及び交通費 | 45,067 |
| 賃借料 | 19,345 |
| 交際費 | 9,023 |
| 減価償却費 | 14,118 |
| 貸倒損失 | - |
| 支払報酬 | 52,902 |
| その他 | 128,732 |
| 販売費及び一般管理費合計 | 782,485 |
| 営業利益 | 335,263 |
| 営業外収益 | |
| 受取利息 | 17,496 |
| 受取配当金 | 30,056 |
| 賃貸料 | 1,265 |
| その他 | 10,875 |
| 営業外収益合計 | 59,694 |
| 営業外費用 | |
| 支払利息 | 52,203 |
| 株式交付費 | - |
| 新株予約権発行費 | 40 |
| その他 | 1,447 |
| 営業外費用合計 | 53,690 |
| 経常利益 | 341,266 |
| 特別利益 | |
| 貸倒引当金戻入額 | |
| 投資有価証券売却益 | - |
| 関係会社株式売却益 | 11,405 |
| 特別利益合計 | 11,405 |
| 特別損失 | |
| 固定資産除却損 | 6,067 |
| 事業譲渡損 | - |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | - |
| その他の関係会社有価証券評価損 | 92,220 |
| 特別損失合計 | 98,288 |
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△) | 254,383 |
| 法人税 | 10,218 |
| 法人税等合計 | 10,218 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 244,165 |