有価証券報告書-第108期(平成25年3月1日-平成26年2月28日)
②【損益計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成24年3月1日 至 平成25年2月28日) | 当事業年度 (自 平成25年3月1日 至 平成26年2月28日) | ||||||||||
| 売上高 | |||||||||||
| 製品売上高 | 1,889,411 | 2,032,905 | |||||||||
| 商品売上高 | 307,553 | 423,849 | |||||||||
| 売上高合計 | 2,196,965 | 2,456,754 | |||||||||
| 売上原価 | |||||||||||
| 製品半製品期首たな卸高 | 141,085 | 129,156 | |||||||||
| 商品期首たな卸高 | 4,642 | 6,956 | |||||||||
| 当期製品製造原価 | 1,304,897 | 1,421,566 | |||||||||
| 当期商品仕入高 | 278,632 | 488,261 | |||||||||
| 合計 | 1,729,258 | 2,045,940 | |||||||||
| 製品半製品期末たな卸高 | 129,156 | 97,979 | |||||||||
| 商品期末たな卸高 | 6,956 | 101,775 | |||||||||
| 他勘定振替高 | 24,299 | △23,235 | |||||||||
| 売上原価合計 | ※1 1,568,846 | ※1 1,869,419 | |||||||||
| 売上総利益 | 628,118 | 587,335 | |||||||||
| 販売費及び一般管理費 | |||||||||||
| 販売手数料 | 500 | 500 | |||||||||
| 広告宣伝費 | 3,147 | 6,193 | |||||||||
| 貸倒引当金繰入額 | △63 | 5,615 | |||||||||
| 役員報酬 | 66,428 | 69,050 | |||||||||
| 給料及び手当 | 184,460 | 217,003 | |||||||||
| 賞与引当金繰入額 | 9,731 | 10,759 | |||||||||
| 退職給付費用 | 47,290 | 46,101 | |||||||||
| 福利厚生費 | 46,434 | 51,832 | |||||||||
| 旅費及び交通費 | 37,480 | 39,633 | |||||||||
| 交際費 | 2,021 | 2,397 | |||||||||
| 地代家賃 | 21,711 | 23,439 | |||||||||
| 租税公課 | 12,934 | 12,729 | |||||||||
| 減価償却費 | 669 | 4,628 | |||||||||
| 事務費 | 5,811 | 7,050 | |||||||||
| 図書費 | 393 | 718 | |||||||||
| 水道光熱費 | 2,536 | 2,771 | |||||||||
| 修繕費 | 7,590 | 10,486 | |||||||||
| 保険料 | 5,644 | 5,931 | |||||||||
| 通信費 | 7,637 | 6,924 | |||||||||
| 調査費 | 204 | 208 | |||||||||
| 業務委託費 | 68,642 | 68,905 | |||||||||
| 研究開発費 | ※2 31,373 | ※2 30,134 | |||||||||
| 雑費 | 13,468 | 15,414 | |||||||||
| 販売費及び一般管理費合計 | 576,052 | 638,430 | |||||||||
| 営業利益又は営業損失(△) | 52,065 | △51,095 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成24年3月1日 至 平成25年2月28日) | 当事業年度 (自 平成25年3月1日 至 平成26年2月28日) | ||||||||||
| 営業外収益 | |||||||||||
| 受取利息 | ※3 750 | ※3 2,847 | |||||||||
| 受取配当金 | 789 | ※3 11,324 | |||||||||
| 賃貸不動産収入 | ※3 24,578 | ※3 25,384 | |||||||||
| 業務受託料 | ※3 19,801 | ※3 19,289 | |||||||||
| 為替差益 | 2,418 | 3,561 | |||||||||
| 雑収入 | 10,294 | 9,764 | |||||||||
| 営業外収益合計 | 58,633 | 72,171 | |||||||||
| 営業外費用 | |||||||||||
| 支払利息 | 11,432 | 9,707 | |||||||||
| 手形譲渡損 | 1,929 | 2,038 | |||||||||
| 賃貸不動産費用 | 19,434 | 23,219 | |||||||||
| 借地権償却 | 4,303 | 4,303 | |||||||||
| 雑損失 | 679 | 4,269 | |||||||||
| 営業外費用合計 | 37,779 | 43,538 | |||||||||
| 経常利益又は経常損失(△) | 72,919 | △22,461 | |||||||||
| 特別利益 | |||||||||||
| 関係会社株式売却益 | - | 82,761 | |||||||||
| 特別利益合計 | - | 82,761 | |||||||||
| 特別損失 | |||||||||||
| 関係会社株式評価損 | - | 7,114 | |||||||||
| 貸倒引当金繰入額 | 60,000 | 50,472 | |||||||||
| 減損損失 | ※4 3,775 | ※4 28,260 | |||||||||
| 債務保証損失引当金繰入額 | 14,744 | 128,372 | |||||||||
| 関係会社事業損失引当金繰入額 | - | 78,786 | |||||||||
| 会員権評価損 | 401 | - | |||||||||
| 特別損失合計 | 78,922 | 293,006 | |||||||||
| 税引前当期純損失(△) | △6,002 | △232,705 | |||||||||
| 法人税、住民税及び事業税 | 4,365 | 12,901 | |||||||||
| 法人税等合計 | 4,365 | 12,901 | |||||||||
| 当期純損失(△) | △10,368 | △245,606 | |||||||||