旭精工の損益計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 売上高 | 9,108,236 | 8,422,449 |
| 売上原価 | 6,027,012 | 5,637,125 |
| 売上総利益 | 3,081,223 | 2,785,323 |
| 販売費 及び一般管理費 | ||
| 荷造運搬費 | 219,001 | 200,284 |
| 貸倒引当金繰入額 | 6,502 | 3,672 |
| 役員報酬及び給料手当 | 865,272 | 811,787 |
| 賞与 | 117,606 | 121,833 |
| 賞与引当金繰入額 | 59,273 | 35,893 |
| 退職給付費用 | 40,702 | 46,436 |
| 福利厚生費 | 108,247 | 114,038 |
| 賃借料 | 135,297 | 128,817 |
| その他 | 616,893 | 604,720 |
| 販売費及び一般管理費合計 | 2,168,797 | 2,067,485 |
| 営業利益 | 912,426 | 717,838 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 2,987 | 2,846 |
| 受取配当金 | 6,347 | 5,891 |
| 持分法による投資利益 | 23,939 | 23,920 |
| 受取手数料 | - | 9,779 |
| その他 | 14,967 | 24,721 |
| 営業外収益合計 | 48,241 | 67,160 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 101,754 | 76,678 |
| 手形売却損 | 5,398 | 4,469 |
| 売上割引 | 37,453 | 37,166 |
| 退職給付会計基準変更時差異の処理額 | 92,674 | 92,674 |
| 為替差損 | 46,969 | 54,574 |
| 持分法による投資損失 | - | 1,184 |
| その他 | 9,186 | 20,939 |
| 営業外費用合計 | 293,436 | 287,688 |
| 経常利益 | 667,231 | 497,311 |
| 特別利益 | ||
| 貸倒引当金戻入額 | 2,000 | - |
| 固定資産売却益 | 348 | 2,529 |
| 特別利益合計 | 2,348 | 2,529 |
| 特別損失 | ||
| 固定資産廃棄損 | 5,897 | 8,283 |
| 投資有価証券評価損 | - | 34,138 |
| たな卸資産廃棄損 | - | 8,698 |
| ゴルフ会員権評価損 | - | 3,136 |
| 固定資産売却損 | - | 1,076 |
| 特別損失合計 | 5,897 | 55,331 |
| 税引前当期純利益 | 663,682 | 444,509 |
| 法人税 | 267,985 | 155,719 |
| 法人税等調整額 | 7,877 | 33,802 |
| 法人税等合計 | 275,863 | 189,522 |
| 当期純利益 | 387,818 | 254,986 |
個別決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 売上高 | 8,067,278 | 7,558,017 |
| 売上原価 | ||
| 商品期首たな卸高 | 72,451 | 81,424 |
| 製品期首たな卸高 | 953,931 | 1,037,475 |
| 当期商品仕入高 | 817,806 | 726,850 |
| 当期製品仕入高 | 127,265 | 100,694 |
| 当期製品製造原価 | 4,972,997 | 4,835,533 |
| 合計 | 6,944,451 | 6,781,976 |
| 他勘定振替高 | 1,940 | 5,769 |
| 商品期末たな卸高 | 81,424 | 102,970 |
| 製品期末たな卸高 | 1,037,475 | 1,176,336 |
| 売上原価合計 | 5,823,610 | 5,496,902 |
| 売上総利益 | 2,243,667 | 2,061,115 |
| 販売費 及び一般管理費 | ||
| 販売手数料 | 26,564 | 15,787 |
| 荷造運搬費 | 190,565 | 175,755 |
| 広告宣伝費 | 22,324 | 20,092 |
| 役員報酬 | 111,233 | 125,763 |
| 給料及び手当 | 486,676 | 479,142 |
| 賞与 | 101,616 | 104,897 |
| 賞与引当金繰入額 | 59,273 | 35,893 |
| 退職給付費用 | 38,024 | 43,831 |
| 福利厚生費 | 108,247 | 114,038 |
| 旅費及び交通費 | 49,851 | 45,144 |
| 租税公課 | 28,509 | 27,906 |
| 減価償却費 | 18,721 | 16,564 |
| 賃借料 | 126,797 | 126,562 |
| 通信費 | 18,029 | 17,759 |
| その他 | 204,521 | 196,793 |
| 販売費及び一般管理費合計 | 1,590,956 | 1,545,934 |
| 営業利益 | 652,710 | 515,180 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 2,919 | 2,842 |
| 受取配当金 | 27,517 | 29,615 |
| 技術指導料 | 1,449 | - |
| 受取手数料 | - | 9,779 |
| その他 | 13,945 | 16,544 |
| 営業外収益合計 | 45,831 | 58,782 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 35,111 | 38,602 |
| 社債利息 | 9,000 | 8,065 |
| 手形売却損 | 5,398 | 4,469 |
| 売上割引 | 37,453 | 37,166 |
| 退職給付会計基準変更時差異の処理額 | 92,674 | 92,674 |
| 為替差損 | 46,969 | 54,574 |
| その他 | 8,485 | 19,684 |
| 営業外費用合計 | 235,093 | 255,239 |
| 経常利益 | 463,448 | 318,723 |
| 特別利益 | ||
| 貸倒引当金戻入額 | 2,000 | - |
| 固定資産売却益 | - | 1,546 |
| 特別利益合計 | 2,000 | 1,546 |
| 特別損失 | ||
| 投資有価証券評価損 | - | 34,138 |
| 固定資産廃棄損 | 5,858 | 8,283 |
| たな卸資産廃棄損 | - | 8,698 |
| ゴルフ会員権評価損 | - | 3,136 |
| 固定資産売却損 | - | 1,076 |
| 特別損失合計 | 5,858 | 55,331 |
| 税引前当期純利益 | 459,589 | 264,938 |
| 法人税 | 191,300 | 85,800 |
| 法人税等調整額 | 4,722 | 30,905 |
| 法人税等合計 | 196,022 | 116,705 |
| 当期純利益 | 263,566 | 148,232 |