旭精工の損益計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 売上高 | 10,474,225 | 11,062,891 |
| 売上原価 | 6,888,538 | 7,056,782 |
| 売上総利益 | 3,585,686 | 4,006,109 |
| 販売費 及び一般管理費 | ||
| 荷造運搬費 | 228,827 | 242,926 |
| 貸倒引当金繰入額 | 3,853 | 926 |
| 役員報酬及び給料手当 | 918,044 | 981,153 |
| 賞与 | 121,213 | 132,851 |
| 賞与引当金繰入額 | 60,826 | 65,636 |
| 退職給付費用 | 52,463 | 36,204 |
| 福利厚生費 | 128,988 | 141,423 |
| 賃借料 | 97,274 | 106,011 |
| その他 | 968,203 | 1,105,746 |
| 販売費・一般管理費計 | 2,579,695 | 2,812,881 |
| 全事業営業利益 | 1,005,991 | 1,193,227 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 1,678 | 805 |
| 受取配当金 | 4,968 | 6,092 |
| 持分法による投資利益 | 6,410 | 11,908 |
| 為替差益 | 50,364 | - |
| 受取補償金 | - | 5,527 |
| 雑収入 | 8,068 | 4,316 |
| その他 | 22,361 | 9,050 |
| 営業外収益計 | 93,850 | 37,700 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 48,184 | 44,319 |
| 手形売却損 | 336 | 464 |
| 売上割引 | 36,027 | 38,961 |
| 退職給付会計基準変更時差異の処理額 | 92,674 | 92,674 |
| 投資有価証券評価損 | - | 37,366 |
| 為替差損 | - | 34,412 |
| その他 | 7,256 | 12,821 |
| 営業外費用計 | 184,479 | 261,020 |
| 当期経常利益 | 915,363 | 969,907 |
| 特別利益 | ||
| 固定資産売却益 | 641 | 4,166 |
| 投資有価証券売却益 | 267 | 3,727 |
| ゴルフ会員権売却益 | - | 1,610 |
| その他 | 6,562 | - |
| 特別利益計 | 7,471 | 9,503 |
| 特別損失 | ||
| 退職給付費用 | - | 251,923 |
| 固定資産廃棄損 | 335 | 2,714 |
| たな卸資産廃棄損 | 16,003 | 18,980 |
| 事務所移転費用 | - | 1,182 |
| ゴルフ会員権評価損 | - | 670 |
| 特別損失計 | 16,339 | 275,470 |
| 税引前当年度純利益 | 906,495 | 703,940 |
| 法人税 | 402,382 | 367,537 |
| 法人税等調整額 | -16,139 | -50,559 |
| 法人税等合計 | 386,243 | 316,978 |
| 四半期純利益 | 520,252 | 386,962 |
| 親会社株主に帰属する四半期純利益 | 520,252 | 386,962 |
| 非支配株主に帰属する四半期純利益 | - | - |
| その他の包括利益 | ||
| その他有価証券評価差額金(税引前) | 25,857 | -64,175 |
| 為替換算調整勘定(税引前) | 177,543 | 31,934 |
| 持分法適用会社に対する持分相当額 | 21,780 | -9,021 |
| 退職給付に係る調整額(税引前) | 92,674 | 92,674 |
| その他の包括利益に係る税効果額 | -39,322 | -10,627 |
| その他の包括利益合計 | 278,533 | 40,783 |
| 包括利益 | 798,785 | 427,745 |
| 内訳 | ||
| 親会社株主に係る包括利益 | 798,785 | 427,745 |
| 非支配株主に係る包括利益 | - | - |
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 売上高 | 7,717,850 | 7,992,943 |
| 売上原価 | ||
| 商品期首たな卸高 | 78,789 | 76,389 |
| 製品期首たな卸高 | 1,227,172 | 1,339,497 |
| 当期商品仕入高 | 630,689 | 647,140 |
| 当期製品仕入高 | 120,614 | 108,182 |
| 当期製品製造原価 | 4,793,318 | 4,666,377 |
| 合計 | 6,850,584 | 6,837,587 |
| 他勘定振替高 | 6,893 | 9,831 |
| 商品期末たな卸高 | 76,389 | 93,899 |
| 製品期末たな卸高 | 1,339,497 | 1,242,804 |
| 売上原価合計 | 5,427,804 | 5,491,051 |
| 売上総利益 | 2,290,046 | 2,501,891 |
| 販売費 及び一般管理費 | ||
| 販売手数料 | 5,232 | 5,208 |
| 荷造運搬費 | 165,879 | 172,749 |
| 広告宣伝費 | 15,732 | 19,993 |
| 貸倒引当金繰入額 | - | 926 |
| 役員報酬 | 111,460 | 116,283 |
| 給料及び手当 | 474,662 | 491,906 |
| 賞与 | 89,484 | 98,110 |
| 賞与引当金繰入額 | 55,545 | 60,133 |
| 退職給付費用 | 46,246 | 30,591 |
| 福利厚生費 | 117,476 | 127,826 |
| 旅費及び交通費 | 33,215 | 41,547 |
| 租税公課 | 28,171 | 28,103 |
| 減価償却費 | 34,887 | 39,392 |
| 賃借料 | 90,077 | 95,829 |
| 通信費 | 12,498 | 12,308 |
| その他 | 225,481 | 252,243 |
| 販売費・一般管理費計 | 1,506,052 | 1,593,155 |
| 全事業営業利益 | 783,994 | 908,736 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 1,627 | 789 |
| 受取配当金 | 26,710 | 35,506 |
| 為替差益 | 50,364 | - |
| その他 | 12,308 | 12,258 |
| 営業外収益計 | 91,011 | 48,553 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 35,629 | 32,783 |
| 社債利息 | 54 | - |
| 手形売却損 | 336 | 464 |
| 売上割引 | 36,027 | 38,961 |
| 退職給付会計基準変更時差異の処理額 | 92,674 | 92,674 |
| 投資有価証券評価損 | - | 37,366 |
| 為替差損 | - | 34,412 |
| その他 | 4,489 | 9,036 |
| 営業外費用計 | 169,212 | 245,696 |
| 当期経常利益 | 705,793 | 711,593 |
| 特別利益 | ||
| 固定資産売却益 | 597 | 142 |
| 特別利益計 | 597 | 142 |
| 特別損失 | ||
| 退職給付費用 | - | 251,923 |
| 固定資産廃棄損 | 309 | 2,714 |
| 事務所移転費用 | - | 1,182 |
| たな卸資産廃棄損 | 11,335 | 7,622 |
| 特別損失計 | 11,644 | 263,442 |
| 税引前当年度純利益 | 694,747 | 448,293 |
| 法人税 | 261,600 | 229,508 |
| 法人税等調整額 | 6,259 | -46,570 |
| 法人税等合計 | 267,859 | 182,937 |
| 四半期純利益 | 426,888 | 265,355 |
注記等(連結)
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 連結損益 及び包括利益計算書関係 | ||
| 一般管理費 及び当期製造費用に含まれる研究開発費 | ||
| 一般管理費及び当期製造費用に含まれる研究開発費 | 44,488 | 51,366 |