岡野バルブ製造(6492)の損益計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年12月1日 至 2008年11月30日 | 自 2008年12月1日 至 2009年11月30日 |
|---|---|---|
| 売上高 | ||
| 製品売上高 | 5,002,794 | 5,852,199 |
| メンテナンス売上高 | 7,336,132 | 6,531,101 |
| 売上高合計 | 12,338,926 | 12,383,301 |
| 売上原価 | ||
| 製品売上原価 | 4,322,580 | 4,627,258 |
| メンテナンス売上原価 | 5,070,638 | 4,646,731 |
| 売上原価合計 | 9,393,219 | 9,273,990 |
| 売上高 | 12,338,926 | 12,383,301 |
| 売上原価 | 9,393,219 | 9,273,990 |
| 売上総利益 | 2,945,707 | 3,109,310 |
| 販売費 及び一般管理費 | ||
| 旅費及び交通費 | 65,627 | - |
| 交際費 | 21,853 | - |
| 役員報酬 | 190,615 | 202,201 |
| 給料手当及び賞与 | 455,793 | 449,636 |
| 福利厚生費 | 102,644 | 96,040 |
| 賞与引当金繰入額 | 1,150 | 1,500 |
| 退職給付費用 | 66,023 | 69,202 |
| 役員退職慰労金 | 224 | 430 |
| 役員退職慰労引当金繰入額 | 16,435 | 16,293 |
| 地代家賃 | 41,980 | - |
| 事務機器賃借料 | 35,481 | - |
| 減価償却費 | 15,822 | 13,351 |
| 研究開発費 | 89,426 | 109,234 |
| その他 | 269,790 | 438,015 |
| 販売費及び一般管理費合計 | 1,372,868 | 1,395,906 |
| 営業利益 | 1,572,838 | 1,713,404 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 1,335 | 913 |
| 受取配当金 | 3,288 | 3,139 |
| 不動産賃貸料 | 23,398 | 26,604 |
| 受取保険金 | 1,344 | 6,759 |
| 廃品売却益 | 5,685 | 1,505 |
| 持分法による投資利益 | - | 39,105 |
| その他 | 7,072 | 14,768 |
| 営業外収益合計 | 42,124 | 92,796 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 11,660 | 13,177 |
| 売上割引 | 4,992 | - |
| 持分法による投資損失 | 1,077 | - |
| その他 | 634 | 1,590 |
| 営業外費用合計 | 18,364 | 14,768 |
| 経常利益 | 1,596,598 | 1,791,432 |
| 特別利益 | ||
| 貸倒引当金戻入額 | - | 15,767 |
| 特別利益合計 | - | 15,767 |
| 特別損失 | ||
| 固定資産除却損 | 20,530 | 3,174 |
| 減損損失 | 10,022 | - |
| たな卸資産評価損 | - | 4,703 |
| 投資有価証券評価損 | - | 442 |
| 関係会社出資金売却損 | - | 102,231 |
| 特別損失合計 | 30,552 | 110,550 |
| 税引前当期純利益 | 1,566,045 | 1,696,648 |
| 法人税 | 695,610 | 700,961 |
| 法人税等調整額 | -40,242 | 16,594 |
| 法人税等合計 | 655,367 | 717,555 |
| 当期純利益 | 910,678 | 979,093 |
個別決算
| 勘定科目 | 自 2007年12月1日 至 2008年11月30日 | 自 2008年12月1日 至 2009年11月30日 |
|---|---|---|
| 売上高 | ||
| 製品売上高 | 4,992,999 | 5,846,480 |
| メンテナンス売上高 | 7,336,132 | 6,531,101 |
| 売上高合計 | 12,329,132 | 12,377,582 |
| 売上原価 | ||
| 製品期首たな卸高 | 93,473 | 152,150 |
| 当期製品製造原価 | 4,396,175 | 4,610,230 |
| 当期メンテナンス原価 | 5,148,243 | 4,684,066 |
| 合計 | 9,637,892 | 9,446,446 |
| 製品期末たな卸高 | 152,150 | 127,347 |
| 売上原価合計 | 9,485,742 | 9,319,099 |
| 売上総利益 | 2,843,389 | 3,058,482 |
| 販売費 及び一般管理費 | ||
| 役員報酬 | 169,267 | 179,640 |
| 給料手当及び賞与 | 448,629 | 440,137 |
| 福利厚生費 | 98,627 | 91,280 |
| 退職給付費用 | 66,023 | 69,039 |
| 役員退職慰労引当金繰入額 | 14,587 | 14,500 |
| 交際費 | 20,386 | - |
| 地代家賃 | 41,980 | - |
| 事務機器賃借料 | 34,928 | - |
| 旅費及び交通費 | 64,929 | - |
| 減価償却費 | 14,828 | 12,368 |
| 研究開発費 | 89,426 | 109,234 |
| その他 | 324,039 | 494,782 |
| 販売費及び一般管理費合計 | 1,387,654 | 1,410,982 |
| 営業利益 | 1,455,734 | 1,647,499 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 522 | 251 |
| 受取配当金 | 5,533 | 18,584 |
| 受取保険金 | 1,077 | 1,884 |
| 不動産賃貸料 | 27,526 | 28,909 |
| 廃品売却益 | 5,685 | 1,505 |
| その他 | 5,649 | 13,185 |
| 営業外収益合計 | 45,994 | 64,320 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 11,660 | 13,177 |
| 売上割引 | 4,992 | - |
| 貸倒引当金繰入額 | 600 | - |
| その他 | 34 | 1,590 |
| 営業外費用合計 | 17,287 | 14,768 |
| 経常利益 | 1,484,441 | 1,697,052 |
| 特別利益 | ||
| 貸倒引当金戻入額 | - | 15,747 |
| 特別利益合計 | - | 15,747 |
| 特別損失 | ||
| 固定資産除却損 | 20,429 | 3,152 |
| 減損損失 | 118,729 | - |
| たな卸資産評価損 | - | 4,703 |
| 関係会社出資金売却損 | - | 15,114 |
| 関係会社出資金評価損 | 31,195 | - |
| 投資有価証券評価損 | - | 442 |
| 特別損失合計 | 170,353 | 23,411 |
| 税引前当期純利益 | 1,314,088 | 1,689,387 |
| 法人税 | 641,000 | 670,000 |
| 法人税等調整額 | -44,568 | 33,762 |
| 法人税等合計 | 596,432 | 703,762 |
| 当期純利益 | 717,656 | 985,625 |