有価証券報告書-第94期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
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売上高 | 25,561,022 | 24,103,272 |
売上原価 | 18,873,779 | 17,891,089 |
売上総利益 | 6,687,243 | 6,212,183 |
販売費及び一般管理費 | 5,381,735 | 5,255,588 |
全事業営業利益 | 1,305,508 | 956,595 |
営業外収益 | ||
受取利息 | 2,366 | 5,865 |
受取賃貸料 | 13,975 | 2,986 |
受取配当金 | 14,720 | 15,553 |
受取保険金 | - | 53,945 |
その他 | 15,452 | 19,846 |
営業外収益計 | 46,515 | 98,196 |
営業外費用 | ||
支払利息 | 65,646 | 56,207 |
為替差損 | 42,746 | 41,269 |
債権売却損 | 16,639 | 12,870 |
手形売却損 | 16,415 | 12,917 |
貸倒引当金繰入額 | 9,354 | - |
その他 | 24,347 | 25,031 |
営業外費用計 | 175,150 | 148,295 |
当期経常利益 | 1,176,873 | 906,496 |
特別利益 | ||
固定資産売却益 | 24,619 | 693 |
投資有価証券売却益 | - | 3,747 |
特別利益計 | 24,619 | 4,441 |
特別損失 | ||
固定資産除売却損 | 7,351 | 6,313 |
PCB廃棄物処理費用 | - | 17,606 |
その他 | - | 1,441 |
特別損失計 | 7,351 | 25,361 |
税引前当年度純利益 | 1,194,141 | 885,576 |
法人税 | 252,010 | 309,612 |
法人税等調整額 | -27,582 | -44,986 |
法人税等合計 | 224,427 | 264,626 |
四半期純利益 | 969,713 | 620,950 |
非支配株主に帰属する四半期純利益 | 4,275 | 3,542 |
親会社株主に帰属する四半期純利益 | 965,438 | 617,407 |
個別決算
勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
---|---|---|
売上高 | ||
売上高 | 22,283,486 | 20,788,736 |
売上原価 | ||
製品期首たな卸高 | 691,054 | 797,129 |
当期製品製造原価 | 17,494,608 | 16,593,135 |
合計 | 18,185,663 | 17,390,264 |
他勘定振替高 | 155,550 | 249,506 |
製品期末たな卸高 | 797,129 | 720,784 |
売上原価合計 | 17,232,983 | 16,419,973 |
売上総利益 | 5,050,503 | 4,368,762 |
販売費及び一般管理費 | 4,118,610 | 3,938,026 |
全事業営業利益 | 931,892 | 430,736 |
営業外収益 | ||
受取配当金 | 123,366 | 134,584 |
受取保険金 | - | 53,945 |
その他 | 18,894 | 30,998 |
営業外収益計 | 142,260 | 219,528 |
営業外費用 | ||
支払利息 | 63,183 | 54,155 |
為替差損 | 48,961 | 38,104 |
アレンジメントフィー | 12,000 | 12,000 |
貸倒引当金繰入額 | 9,354 | - |
その他 | 41,967 | 35,656 |
営業外費用計 | 175,468 | 139,915 |
当期経常利益 | 898,685 | 510,348 |
特別利益 | ||
固定資産売却益 | 24,455 | 693 |
特別利益計 | 24,455 | 693 |
特別損失 | ||
固定資産除売却損 | 7,259 | 5,340 |
PCB廃棄物処理費用 | - | 13,300 |
その他 | - | 1,441 |
特別損失計 | 7,259 | 20,081 |
税引前当年度純利益 | 915,881 | 490,960 |
法人税 | 99,044 | 107,912 |
法人税等調整額 | 21,331 | -1,294 |
法人税等合計 | 120,375 | 106,618 |
四半期純利益 | 795,505 | 384,342 |
注記等(連結)
勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
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主要な販売費 及び一般管理費 | ||
運賃荷造費 | 533,004 | 592,081 |
製品保証引当金繰入額 | 138,140 | 146,963 |
給料及び手当 | 1,279,697 | 1,260,910 |
賞与引当金繰入額 | 134,341 | 131,387 |
退職給付費用 | 142,092 | 130,885 |
役員退職慰労引当金繰入額 | 52,415 | 49,305 |
貸倒引当金繰入額 | 5,692 | 54,825 |
一般管理費 及び当期製造費用に含まれる研究開発費 | ||
研究開発費 | 335,848 | 278,707 |
たな卸資産の帳簿価額の切下げに関する注記 | ||
たな卸資産帳簿価額切下額 | -193,370 | 118,484 |
注記等(個別)
勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
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主要な販売費 及び一般管理費 | ||
販売費 | 2,799,837 | 2,742,223 |
その他の一般管理費 | 1,318,772 | 1,195,802 |
運賃荷造費 | 505,377 | 556,031 |
販売直接諸費 | 554,671 | 487,126 |
製品保証引当金繰入額 | 138,140 | 146,963 |
給料及び手当 | 488,044 | 464,539 |
賞与引当金繰入額 | 81,025 | 76,591 |
退職給付費用 | 78,638 | 85,956 |
減価償却費 | 7,188 | 9,376 |
給料及び手当 | 217,864 | 201,972 |
賞与引当金繰入額 | 31,415 | 29,504 |
退職給付費用 | 59,325 | 34,748 |
役員退職慰労引当金繰入額 | 40,580 | 37,860 |
減価償却費 | 41,232 | 43,873 |