有価証券報告書-第72期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
① 【貸借対照表】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前事業年度 (平成27年3月31日) | 当事業年度 (平成28年3月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 6,133 | 5,183 | |||||||||
| 受取手形 | 55 | 37 | |||||||||
| 売掛金 | ※1 6,151 | ※1 5,591 | |||||||||
| 商品及び製品 | 2,633 | 2,782 | |||||||||
| 仕掛品 | 1,260 | 1,215 | |||||||||
| 原材料及び貯蔵品 | 388 | 491 | |||||||||
| 前払費用 | 193 | 280 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 695 | 524 | |||||||||
| 未収入金 | ※1 341 | ※1 125 | |||||||||
| 未収消費税等 | 234 | 238 | |||||||||
| 関係会社短期貸付金 | 471 | 629 | |||||||||
| その他 | ※1 196 | ※1 538 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △0 | ― | |||||||||
| 流動資産合計 | 18,755 | 17,640 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物 | 1,838 | 2,077 | |||||||||
| 構築物 | 95 | 103 | |||||||||
| 機械及び装置 | 1,220 | 1,110 | |||||||||
| 車両運搬具 | 10 | 7 | |||||||||
| 工具、器具及び備品 | 276 | 210 | |||||||||
| 土地 | 1,000 | 1,000 | |||||||||
| リース資産 | 57 | 116 | |||||||||
| 建設仮勘定 | 91 | 246 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 4,590 | 4,874 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| のれん | 66 | 54 | |||||||||
| ソフトウエア | 569 | 1,095 | |||||||||
| 電話加入権 | 3 | 3 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 639 | 1,153 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | 38 | 0 | |||||||||
| 関係会社株式 | 4,011 | 4,206 | |||||||||
| 関係会社出資金 | 3,237 | 4,816 | |||||||||
| 関係会社長期貸付金 | 12,515 | 11,099 | |||||||||
| 長期前払費用 | 182 | 182 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 434 | 709 | |||||||||
| 差入保証金 | 162 | 185 | |||||||||
| 役員退職慰労保険積立金 | 90 | 94 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 20,673 | 21,292 | |||||||||
| 固定資産合計 | 25,903 | 27,320 | |||||||||
| 繰延資産 | |||||||||||
| 社債発行費 | 1 | ― | |||||||||
| 繰延資産合計 | 1 | ― | |||||||||
| 資産合計 | 44,659 | 44,961 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前事業年度 (平成27年3月31日) | 当事業年度 (平成28年3月31日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 支払手形 | 758 | 540 | |||||||||
| 買掛金 | ※1 2,780 | ※1 2,778 | |||||||||
| 1年内償還予定の社債 | 1,000 | ― | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | ※3 2,280 | ※3 2,621 | |||||||||
| リース債務 | 26 | 56 | |||||||||
| 未払金 | 26 | 45 | |||||||||
| 未払法人税等 | 606 | 577 | |||||||||
| 未払費用 | ※1 1,694 | ※1 2,102 | |||||||||
| 前受金 | 0 | 0 | |||||||||
| 預り金 | 31 | 28 | |||||||||
| 賞与引当金 | 311 | 313 | |||||||||
| 製品保証引当金 | 24 | 27 | |||||||||
| 返品調整引当金 | 2 | 2 | |||||||||
| 設備関係支払手形 | 162 | 204 | |||||||||
| 設備関係未払金 | 233 | 231 | |||||||||
| その他 | 11 | 52 | |||||||||
| 流動負債合計 | 9,951 | 9,584 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 長期借入金 | ※3 15,738 | ※3 14,635 | |||||||||
| リース債務 | 35 | 71 | |||||||||
| 退職給付引当金 | 1,368 | 1,405 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金 | 181 | 177 | |||||||||
| その他 | 126 | 198 | |||||||||
| 固定負債合計 | 17,450 | 16,487 | |||||||||
| 負債合計 | 27,401 | 26,072 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 3,976 | 3,976 | |||||||||
| 資本剰余金 | |||||||||||
| 資本準備金 | 5,199 | 5,199 | |||||||||
| その他資本剰余金 | 19 | 26 | |||||||||
| 資本剰余金合計 | 5,219 | 5,226 | |||||||||
| 利益剰余金 | |||||||||||
| その他利益剰余金 | |||||||||||
| 固定資産圧縮積立金 | 5 | 4 | |||||||||
| 別途積立金 | 150 | 150 | |||||||||
| 繰越利益剰余金 | 8,298 | 9,981 | |||||||||
| 利益剰余金合計 | 8,453 | 10,135 | |||||||||
| 自己株式 | △367 | △354 | |||||||||
| 株主資本合計 | 17,283 | 18,984 | |||||||||
| 評価・換算差額等 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | 1 | ― | |||||||||
| 繰延ヘッジ損益 | △56 | △132 | |||||||||
| 評価・換算差額等合計 | △55 | △132 | |||||||||
| 新株予約権 | 30 | 36 | |||||||||
| 純資産合計 | 17,257 | 18,888 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 44,659 | 44,961 | |||||||||