前田製作所(6281)の損益計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 売上高 | 32,564,847 | 33,791,843 |
| 売上原価 | 26,591,685 | 27,609,986 |
| 売上総利益 | 5,973,162 | 6,181,857 |
| 販売費及び一般管理費 | 4,558,089 | 4,676,717 |
| 全事業営業利益 | 1,415,072 | 1,505,140 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 6,158 | 5,538 |
| 受取配当金 | 41,135 | 46,039 |
| 為替差益 | 11,266 | - |
| 不動産賃貸料 | 13,374 | 12,966 |
| その他 | 31,939 | 38,040 |
| 営業外収益計 | 103,874 | 102,585 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 77,303 | 68,594 |
| 為替差損 | - | 15,916 |
| 手形売却損 | 21,224 | 21,196 |
| その他 | 19,360 | 16,694 |
| 営業外費用計 | 117,888 | 122,402 |
| 当期経常利益 | 1,401,058 | 1,485,322 |
| 特別損失 | ||
| 固定資産売却損 | 2,894 | - |
| 固定資産除却損 | 23,941 | 5,188 |
| 減損損失 | 1,001 | 734 |
| 投資有価証券評価損 | 28,000 | - |
| 特別損失計 | 55,838 | 5,922 |
| 税引前当年度純利益 | 1,345,220 | 1,479,400 |
| 法人税 | 519,906 | 529,566 |
| 法人税等調整額 | -81,583 | -196,688 |
| 法人税等合計 | 438,322 | 332,878 |
| 少数株主持分損益調整前四半期純利益 | 906,897 | 1,146,522 |
| 当年度純利益 | 906,897 | 1,146,522 |
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 売上高 | 30,583,463 | 31,686,020 |
| 売上原価 | 25,430,140 | 26,368,542 |
| 売上総利益 | 5,153,322 | 5,317,477 |
| 販売費及び一般管理費 | 3,886,809 | 3,908,254 |
| 全事業営業利益 | 1,266,512 | 1,409,223 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 33,345 | 32,446 |
| 受取配当金 | 41,108 | 46,012 |
| 為替差益 | 11,266 | - |
| 不動産賃貸料 | 52,387 | 53,736 |
| その他 | 29,836 | 35,235 |
| 営業外収益計 | 167,943 | 167,430 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 42,932 | 37,647 |
| 為替差損 | - | 15,916 |
| 手形売却損 | 21,224 | 21,196 |
| 減価償却費 | 27,874 | 28,210 |
| その他 | 12,910 | 11,086 |
| 営業外費用計 | 104,942 | 114,056 |
| 当期経常利益 | 1,329,514 | 1,462,597 |
| 特別損失 | ||
| 固定資産売却損 | 2,894 | - |
| 固定資産除却損 | 20,085 | 2,075 |
| 減損損失 | 1,001 | 734 |
| 投資有価証券評価損 | 28,000 | - |
| 特別損失計 | 51,981 | 2,809 |
| 税引前当年度純利益 | 1,277,532 | 1,459,788 |
| 法人税 | 476,753 | 507,281 |
| 法人税等調整額 | -75,508 | -198,500 |
| 法人税等合計 | 401,244 | 308,780 |
| 当年度純利益 | 876,287 | 1,151,007 |
注記等(連結)
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| たな卸資産の帳簿価額の切下げに関する注記 | ||
| たな卸資産帳簿価額切下額 | 975 | 1,827 |
| 主要な販売費 及び一般管理費 | ||
| 給与手当賞与 | 1,595,616 | 1,689,706 |
| 福利厚生費 | 387,792 | 406,075 |
| 減価償却費 | 131,615 | 156,738 |
| 賃借料 | 224,520 | 242,679 |
| 貸倒引当金繰入額 | 16,296 | -15,776 |
| 賞与引当金繰入額 | 247,128 | 280,294 |
| 退職給付費用 | 158,658 | 182,322 |
| 一般管理費 及び当期製造費用に含まれる研究開発費 | ||
| 一般管理費及び当期製造費用に含まれる研究開発費 | 480,036 | 449,140 |
注記等(個別)
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 主要な販売費 及び一般管理費 | ||
| 給与手当賞与 | 1,315,291 | 1,379,172 |
| 賞与引当金繰入額 | 213,376 | 245,278 |
| 退職給付費用 | 147,466 | 168,149 |
| 減価償却費 | 106,154 | 128,524 |
| 研究開発費 | 480,036 | 449,140 |