有価証券報告書-第60期(平成25年1月1日-平成25年12月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (平成24年12月31日) | 当事業年度 (平成25年12月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 4,680 | 5,204 |
| 受取手形 | ※2 503 | ※2 500 |
| 売掛金 | 4,036 | 3,780 |
| 有価証券 | 7,614 | 7,646 |
| 商品及び製品 | 2,166 | 2,317 |
| 仕掛品 | 455 | 452 |
| 原材料及び貯蔵品 | 907 | 1,044 |
| 繰延税金資産 | 223 | - |
| その他 | 297 | 373 |
| 貸倒引当金 | △5 | △4 |
| 流動資産合計 | 20,878 | 21,315 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | ※1 11,882 | ※1 12,284 |
| 減価償却累計額 | △8,048 | △8,153 |
| 建物(純額) | 3,834 | 4,131 |
| 構築物 | ※1 1,087 | ※1 1,099 |
| 減価償却累計額 | △1,009 | △999 |
| 構築物(純額) | 77 | 99 |
| 機械及び装置 | 9,740 | 10,356 |
| 減価償却累計額 | △8,429 | △8,367 |
| 機械及び装置(純額) | 1,311 | 1,988 |
| 車両運搬具 | 496 | 456 |
| 減価償却累計額 | △440 | △426 |
| 車両運搬具(純額) | 55 | 29 |
| 工具、器具及び備品 | 7,841 | 8,028 |
| 減価償却累計額 | △7,489 | △7,809 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 351 | 218 |
| 土地 | ※1 13,656 | ※1 13,694 |
| 建設仮勘定 | - | 370 |
| 有形固定資産合計 | 19,288 | 20,532 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 29 | 22 |
| その他 | 26 | 25 |
| 無形固定資産合計 | 56 | 47 |
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (平成24年12月31日) | 当事業年度 (平成25年12月31日) | |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 68,459 | 73,166 |
| 関係会社株式 | 4,310 | 4,310 |
| 従業員に対する長期貸付金 | 614 | 563 |
| 保険積立金 | 184 | 184 |
| 差入保証金 | 119 | 118 |
| その他 | 0 | 4 |
| 貸倒引当金 | △0 | △0 |
| 投資その他の資産合計 | 73,688 | 78,348 |
| 固定資産合計 | 93,033 | 98,928 |
| 資産合計 | 113,912 | 120,244 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 1,692 | 1,970 |
| 未払金 | 888 | 680 |
| 未払費用 | 21 | 20 |
| 預り金 | 1,148 | 1,156 |
| 未払法人税等 | 823 | 591 |
| 未払消費税等 | 74 | 8 |
| 製品補償損失引当金 | 85 | 67 |
| 賞与引当金 | 148 | 144 |
| 役員賞与引当金 | 25 | 25 |
| 設備関係未払金 | 363 | 368 |
| 繰延税金負債 | - | 54 |
| その他 | 43 | 44 |
| 流動負債合計 | 5,312 | 5,130 |
| 固定負債 | ||
| 長期未払金 | 112 | 108 |
| 繰延税金負債 | 318 | 1,642 |
| 退職給付引当金 | 396 | 311 |
| 長期預り敷金 | 127 | 131 |
| 固定負債合計 | 954 | 2,193 |
| 負債合計 | 6,267 | 7,324 |
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (平成24年12月31日) | 当事業年度 (平成25年12月31日) | |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 7,000 | 7,000 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 3,552 | 3,552 |
| その他資本剰余金 | 15 | 15 |
| 資本剰余金合計 | 3,568 | 3,568 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 753 | 753 |
| その他利益剰余金 | ||
| 特別償却準備金 | - | 483 |
| 退職給与積立金 | 520 | 520 |
| 別途積立金 | 87,562 | 87,562 |
| 繰越利益剰余金 | 9,867 | 12,148 |
| 利益剰余金合計 | 98,704 | 101,468 |
| 自己株式 | △2,604 | △2,604 |
| 株主資本合計 | 106,668 | 109,431 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 976 | 3,487 |
| 評価・換算差額等合計 | 976 | 3,487 |
| 純資産合計 | 107,644 | 112,919 |
| 負債純資産合計 | 113,912 | 120,244 |