有価証券報告書-第64期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)

【提出】
2019/06/28 15:02
【資料】
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【項目】
158項目
①【貸借対照表】
(単位:百万円)
前事業年度
(2018年3月31日)
当事業年度
(2019年3月31日)
資産の部
流動資産
現金預金73,74764,472
完成工事未収入金※2 25,645※2 29,667
未成工事支出金30,28424,196
短期貸付金-※2 5,147
前払費用617502
未収入金※2 7,142※2 5,205
その他1,7393,732
貸倒引当金△1,178△2,830
流動資産合計137,997130,093
固定資産
有形固定資産
建物※1 12,409※1 10,991
減価償却累計額及び減損損失累計額△9,866△8,847
建物(純額)2,5432,143
構築物700623
減価償却累計額及び減損損失累計額△621△554
構築物(純額)7969
機械及び装置※1 129※1 127
減価償却累計額及び減損損失累計額△106△127
機械及び装置(純額)220
車両運搬具4434
減価償却累計額及び減損損失累計額△32△26
車両運搬具(純額)117
工具、器具及び備品1,2301,184
減価償却累計額及び減損損失累計額△929△974
工具、器具及び備品(純額)300209
土地4,7804,489
リース資産2727
減価償却累計額及び減損損失累計額△12△15
リース資産(純額)1511
建設仮勘定43
有形固定資産合計7,7586,935
無形固定資産
商標権86
ソフトウエア616714
施設利用権11
電話加入権1313
技術資産6-
ソフトウエア仮勘定26120
無形固定資産合計672856


(単位:百万円)
前事業年度
(2018年3月31日)
当事業年度
(2019年3月31日)
投資その他の資産
投資有価証券2,8842,205
関係会社株式9,1069,036
出資金2,0512,397
関係会社出資金1,3561,370
長期貸付金10894
関係会社長期貸付金11,16411,173
長期前払費用188258
前払年金費用-3
繰延税金資産323408
その他366339
貸倒引当金△6,902△6,001
投資その他の資産合計20,64821,287
固定資産合計29,07929,079
資産合計167,077159,173
負債の部
流動負債
支払手形169175
工事未払金※2 61,638※2 46,700
短期借入金※2,※4,※5 9,984※2,※4,※5 18,486
リース債務33
未払金162699
未払費用1,3801,309
未払法人税等39104
未成工事受入金48,40450,826
預り金※2 4,915※2 5,830
賞与引当金159293
完成工事補償引当金29256
工事損失引当金13,8222,078
為替予約1,1661,481
その他1,226253
流動負債合計143,104128,500
固定負債
長期借入金※4、※5 21,215※4、※5 17,629
リース債務128
退職給付引当金317-
関係会社事業損失引当金123440
その他785885
固定負債合計22,45318,964
負債合計165,558147,464


(単位:百万円)
前事業年度
(2018年3月31日)
当事業年度
(2019年3月31日)
純資産の部
株主資本
資本金18,19818,198
資本剰余金
資本準備金8,4184,549
その他資本剰余金2,31321,182
資本剰余金合計10,73125,731
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金△26,162△30,177
利益剰余金合計△26,162△30,177
自己株式△444△445
株主資本合計2,32313,307
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金△4△136
繰延ヘッジ損益△800△1,463
評価・換算差額等合計△804△1,599
純資産合計1,51811,708
負債純資産合計167,077159,173

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