鉱研工業(6297)の損益計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 売上高 | 7,757,314 | 6,990,902 |
| 売上原価 | 5,898,825 | 5,039,176 |
| 売上総利益 | 1,858,488 | 1,951,726 |
| 販売費 及び一般管理費 | ||
| 給料及び手当 | 550,279 | 562,855 |
| 賞与引当金繰入額 | 65,617 | 76,514 |
| 退職給付費用 | 18,750 | 19,835 |
| 役員退職慰労引当金繰入額 | 16,522 | 17,842 |
| 貸倒引当金繰入額 | 17,240 | 15,473 |
| 減価償却費 | 21,734 | 20,612 |
| その他 | 631,171 | 699,212 |
| 販売費及び一般管理費合計 | 1,321,315 | 1,412,347 |
| 営業利益 | 537,173 | 539,379 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 1,697 | 3,236 |
| 受取賃貸料 | 2,290 | 2,534 |
| スクラップ売却益 | 2,956 | - |
| 業務受託手数料 | 3,000 | - |
| 為替差益 | - | 12,104 |
| その他 | 11,278 | 13,067 |
| 営業外収益合計 | 21,223 | 30,943 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 93,552 | 70,777 |
| 社債発行費 | - | 4,017 |
| 手形売却損 | 8,018 | 7,017 |
| 支払手数料 | 4,762 | 2,669 |
| 為替差損 | 22,970 | - |
| その他 | 85 | 153 |
| 営業外費用合計 | 129,390 | 84,634 |
| 経常利益 | 429,006 | 485,687 |
| 特別利益 | ||
| 貸倒引当金戻入額 | 25,931 | 8,305 |
| 固定資産売却益 | 6,343 | 2,320 |
| 投資有価証券売却益 | 1,101 | - |
| ゴルフ会員権売却益 | - | 7,591 |
| 賞与引当金戻入額 | 40 | - |
| 役員退職慰労引当金戻入額 | 65,920 | - |
| 特別利益合計 | 99,336 | 18,217 |
| 特別損失 | ||
| 固定資産売却損 | 4 | - |
| 固定資産除却損 | 4,789 | 733 |
| 貸倒引当金繰入額 | 54,000 | - |
| その他 | 15 | - |
| 特別損失合計 | 58,809 | 733 |
| 税引前当期純利益 | 469,534 | 503,171 |
| 法人税 | 25,545 | 32,478 |
| 法人税等調整額 | 610 | -2,361 |
| 法人税等合計 | 26,156 | 30,116 |
| 少数株主利益 | 3,045 | 2,739 |
| 当期純利益 | 440,333 | 470,315 |
個別決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 売上高 | ||
| 製品売上高 | 2,492,199 | 2,280,102 |
| 商品売上高 | 1,312,490 | 1,476,396 |
| 完成工事高 | 2,774,152 | 2,273,673 |
| 売上高合計 | 6,578,842 | 6,030,172 |
| 売上原価 | ||
| 製品期首たな卸高 | 1,028,404 | 960,757 |
| 当期製品製造原価 | 2,175,850 | 2,518,675 |
| 合計 | 3,204,254 | 3,479,433 |
| 製品他勘定振替高 | 376,889 | 595,323 |
| 製品期末たな卸高 | 960,757 | 1,148,736 |
| 原材料評価損 | 63 | 57 |
| 製品売上原価 | 1,866,670 | 1,735,431 |
| 商品期首たな卸高 | 408,635 | 373,187 |
| 当期商品仕入高 | 1,662,003 | 1,767,866 |
| 合計 | 2,070,639 | 2,141,054 |
| 商品他勘定振替高 | 733,776 | 727,245 |
| 商品期末たな卸高 | 373,187 | 406,685 |
| 商品売上原価 | 963,675 | 1,007,122 |
| 完成工事原価 | 2,190,995 | 1,597,524 |
| 売上原価合計 | 5,021,341 | 4,340,079 |
| 売上総利益 | 1,557,501 | 1,690,093 |
| 販売費 及び一般管理費 | ||
| 役員報酬 | 49,235 | 57,272 |
| 給料及び手当 | 496,620 | 505,909 |
| 賞与引当金繰入額 | 61,400 | 69,221 |
| 法定福利費 | 88,560 | 93,662 |
| 退職給付費用 | 18,750 | 19,835 |
| 役員退職慰労引当金繰入額 | 14,122 | 15,442 |
| 旅費及び交通費 | 63,180 | 81,909 |
| 支払手数料 | - | 103,944 |
| 貸倒引当金繰入額 | 8,214 | 15,496 |
| 賃借料 | 99,129 | 96,915 |
| 減価償却費 | 20,011 | 19,367 |
| その他 | 252,744 | 185,287 |
| 販売費及び一般管理費合計 | 1,171,970 | 1,264,264 |
| 営業利益 | 385,530 | 425,829 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 1,469 | 2,992 |
| 受取配当金 | 215 | 100 |
| 受取賃貸料 | 2,290 | 3,734 |
| スクラップ売却益 | 2,956 | - |
| 為替差益 | - | 4,502 |
| 受取手数料 | - | 3,759 |
| 業務受託手数料 | 3,000 | - |
| その他 | 7,265 | 6,796 |
| 営業外収益合計 | 17,198 | 21,886 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 93,552 | 70,764 |
| 社債発行費 | - | 4,017 |
| 支払手数料 | 2,500 | 1,503 |
| 為替差損 | 14,662 | - |
| その他 | 7,562 | 8,863 |
| 営業外費用合計 | 118,277 | 85,149 |
| 経常利益 | 284,451 | 362,566 |
| 特別利益 | ||
| 貸倒引当金戻入額 | 13,948 | 23,156 |
| 固定資産売却益 | 6,343 | 2,320 |
| 投資有価証券売却益 | 1,101 | - |
| ゴルフ会員権売却益 | - | 7,591 |
| 役員退職慰労引当金戻入額 | 65,920 | - |
| 特別利益合計 | 87,313 | 33,068 |
| 特別損失 | ||
| 固定資産売却損 | 4 | - |
| 固定資産除却損 | 2,639 | 733 |
| 投資有価証券売却損 | 15 | - |
| 貸倒引当金繰入額 | 54,000 | - |
| 特別損失合計 | 56,659 | 733 |
| 税引前当期純利益 | 315,106 | 394,900 |
| 法人税 | 12,177 | 16,500 |
| 法人税等合計 | 12,177 | 16,500 |
| 当期純利益 | 302,929 | 378,400 |