有価証券報告書-第57期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
- 【提出】
- 2011年6月29日 11:50
- 【資料】
- 有価証券報告書-第57期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
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連結決算
貸借対照表(百万円)勘定科目 | 2010年3月31日 | 2011年3月31日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 791 | 920 |
受取手形及び売掛金 | 43,569 | 27,498 |
商品及び製品 | 6 | 6 |
仕掛品 | 1,917 | 1,659 |
原材料及び貯蔵品 | 346 | 363 |
繰延税金資産 | 2,622 | 3,194 |
短期貸付金 | 609 | 1,872 |
その他 | 783 | 678 |
貸倒引当金 | -93 | -75 |
流動資産合計 | 50,553 | 36,117 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物及び構築物 | 13,939 | 14,015 |
減価償却累計額 | -6,182 | -6,551 |
建物及び構築物(純額) | 7,756 | 7,463 |
機械装置及び運搬具 | 6,592 | 7,326 |
減価償却累計額 | -4,838 | -5,073 |
機械装置及び運搬具(純額) | 1,754 | 2,253 |
土地 | 3,753 | 3,742 |
リース資産 | | |
建設仮勘定 | 45 | 320 |
その他 | 1,453 | 1,467 |
減価償却累計額 | -1,202 | -1,260 |
その他(純額) | 250 | 207 |
有形固定資産合計 | 13,561 | 13,987 |
無形固定資産 | 592 | 427 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 285 | 290 |
繰延税金資産 | 207 | 180 |
その他 | 1,413 | 1,442 |
貸倒引当金 | -149 | -129 |
投資その他の資産合計 | 1,756 | 1,783 |
固定資産合計 | 15,910 | 16,197 |
繰延資産 | | |
資産合計 | 66,464 | 52,315 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
支払手形及び買掛金 | 25,422 | 18,490 |
短期借入金 | 12,038 | 285 |
未払法人税等 | 629 | 1,768 |
未払費用 | 1,742 | 2,063 |
前受金 | 1,246 | 1,449 |
製品保証引当金 | 3,573 | 4,224 |
工事損失引当金 | - | 410 |
その他 | 2,705 | 2,526 |
流動負債合計 | 47,358 | 31,217 |
固定負債 | | |
長期借入金 | 1,264 | 979 |
リース債務 | - | 728 |
退職給付引当金 | 1,928 | 2,161 |
役員退職慰労引当金 | 288 | 371 |
特定事業損失引当金 | 392 | 334 |
その他 | 217 | - |
固定負債合計 | 4,091 | 4,575 |
特別法上の準備金 | | |
特別法上の引当金 | | |
負債合計 | 51,449 | 35,792 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 6,020 | 6,020 |
資本剰余金 | 3,326 | 3,326 |
利益剰余金 | 5,655 | 7,169 |
自己株式 | -2 | -3 |
株主資本合計 | 14,998 | 16,512 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | 8 | 0 |
繰延ヘッジ損益 | 0 | 1 |
その他の包括利益累計額合計 | 9 | 1 |
少数株主持分 | 7 | 8 |
純資産合計 | 15,014 | 16,523 |
負債純資産合計 | 66,464 | 52,315 |
個別決算
貸借対照表(百万円)勘定科目 | 2010年3月31日 | 2011年3月31日 |
---|
資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 392 | 525 |
受取手形 | 513 | 582 |
売掛金 | 36,484 | 21,053 |
商品及び製品 | 6 | 6 |
仕掛品 | 1,872 | 1,676 |
原材料及び貯蔵品 | 308 | 330 |
前渡金 | 0 | 88 |
前払費用 | 39 | 52 |
繰延税金資産 | 2,371 | 2,920 |
短期貸付金 | - | 1,193 |
未収入金 | 657 | - |
その他 | 71 | 572 |
貸倒引当金 | -38 | -23 |
流動資産合計 | 42,681 | 28,979 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物 | 11,501 | 11,448 |
減価償却累計額 | -5,142 | -5,398 |
建物(純額) | 6,359 | 6,049 |
構築物 | 1,129 | 1,165 |
減価償却累計額 | -715 | -747 |
構築物(純額) | 413 | 417 |
機械及び装置 | 5,865 | 6,590 |
減価償却累計額 | -4,340 | -4,474 |
機械及び装置(純額) | 1,525 | 2,115 |
船舶 | | |
車両運搬具 | 131 | 133 |
減価償却累計額 | -127 | -129 |
車両運搬具(純額) | 4 | 4 |
工具 | 1,352 | 1,355 |
減価償却累計額 | -1,137 | -1,185 |
工具 | 214 | 169 |
土地 | 3,143 | 3,143 |
リース資産 | | |
建設仮勘定 | 46 | 322 |
その他 | | |
有形固定資産合計 | 11,706 | 12,223 |
無形固定資産 | | |
特許権 | 17 | 8 |
ソフトウエア | 429 | 310 |
無形固定資産合計 | 447 | 319 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 279 | 264 |
関係会社株式 | 1,101 | 1,121 |
従業員に対する長期貸付金 | 73 | 69 |
関係会社長期貸付金 | 140 | 120 |
破産更生債権等 | 149 | 128 |
長期前払費用 | 9 | 13 |
繰延税金資産 | 91 | 46 |
前払年金費用 | 730 | 677 |
その他 | 121 | 168 |
貸倒引当金 | -149 | -129 |
投資その他の資産合計 | 2,547 | 2,481 |
固定資産合計 | 14,701 | 15,024 |
繰延資産 | | |
資産合計 | 57,383 | 44,004 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
支払手形 | 10,342 | 6,597 |
買掛金 | 11,016 | 8,541 |
短期借入金 | 11,425 | - |
リース債務 | 7 | 54 |
未払金 | 689 | 807 |
未払消費税等 | 1,524 | 842 |
未払費用 | 1,172 | 1,613 |
未払法人税等 | 65 | 1,234 |
前受金 | 1,233 | 1,417 |
預り金 | 69 | 69 |
製品保証引当金 | 3,451 | 4,205 |
工事損失引当金 | - | 278 |
その他 | 24 | 25 |
流動負債合計 | 41,023 | 25,687 |
固定負債 | | |
リース債務 | 204 | 717 |
退職給付引当金 | 1,771 | 1,956 |
役員退職慰労引当金 | 220 | 309 |
特定事業損失引当金 | 392 | 334 |
固定負債合計 | 2,588 | 3,317 |
特別法上の準備金 | | |
特別法上の引当金 | | |
負債合計 | 43,611 | 29,004 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 6,020 | 6,020 |
資本剰余金 | | |
資本準備金 | 3,326 | 3,326 |
資本剰余金合計 | 3,326 | 3,326 |
利益剰余金 | | |
利益準備金 | 470 | 470 |
その他利益剰余金 | | |
固定資産圧縮積立金 | 2,187 | 2,087 |
別途積立金 | 600 | 600 |
繰越利益剰余金 | 1,159 | 2,496 |
利益剰余金合計 | 4,418 | 5,654 |
自己株式 | -2 | -3 |
株主資本合計 | 13,761 | 14,997 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | 9 | 0 |
繰延ヘッジ損益 | 0 | 1 |
その他の包括利益累計額合計 | 9 | 1 |
純資産合計 | 13,771 | 14,999 |
負債純資産合計 | 57,383 | 44,004 |