ソディックプラステック(6401)の損益計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 売上高 | 13,960,473 | 12,372,070 |
| 売上原価 | 11,173,839 | 10,439,126 |
| 売上総利益 | 2,786,633 | 1,932,944 |
| 販売費及び一般管理費 | 2,302,963 | 1,954,004 |
| 営業利益又は営業損失(△) | 483,669 | -21,060 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 705 | 167 |
| 受取配当金 | 1,124 | 205 |
| 受取手数料 | 24,580 | 3,764 |
| 固定資産賃貸料 | 10,675 | 27,792 |
| 補助金収入 | - | 35,476 |
| 持分法による投資利益 | 21,393 | - |
| その他 | 22,834 | 15,185 |
| 営業外収益合計 | 81,314 | 82,591 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 87,639 | 89,453 |
| 固定資産賃貸費用 | 23,411 | 23,535 |
| 持分法による投資損失 | - | 41,280 |
| 貸倒引当金繰入額 | 12,493 | - |
| その他 | 3,820 | 10,577 |
| 営業外費用合計 | 127,364 | 164,846 |
| 経常利益又は経常損失(△) | 437,618 | -103,314 |
| 特別利益 | ||
| 前期損益修正益 | - | 37,000 |
| 固定資産売却益 | - | 334 |
| 債務保証損失引当金戻入額 | - | 1,266 |
| 特別利益合計 | - | 38,601 |
| 特別損失 | ||
| 前期損益修正損 | - | 85,151 |
| 固定資産除却損 | 1,033 | 10,337 |
| 減損損失 | - | 266,755 |
| 貸倒損失 | 2,452 | - |
| 製品保証引当金繰入額 | - | 81,901 |
| たな卸資産評価損 | - | 193,131 |
| 特別退職金 | - | 10,194 |
| その他 | - | 22,950 |
| 特別損失合計 | 3,486 | 670,422 |
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△) | 434,132 | -735,136 |
| 法人税 | 178,000 | 12,712 |
| 法人税等調整額 | -15,399 | 226,571 |
| 法人税等合計 | 162,600 | 239,283 |
| 少数株主損失(△) | -1,967 | -40,629 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 273,499 | -933,790 |
個別決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|
| 売上高 | 12,100,902 |
| 売上原価 | |
| 製品期首たな卸高 | 500,822 |
| 当期製品製造原価 | 10,397,372 |
| 合計 | 10,898,195 |
| 他勘定振替高 | 289,602 |
| 製品期末たな卸高 | 423,162 |
| 製品売上原価 | 10,185,429 |
| 売上原価合計 | 10,185,429 |
| 売上総利益 | 1,915,472 |
| 販売費 及び一般管理費 | |
| 運賃及び荷造費 | 197,318 |
| 広告宣伝費 | 43,508 |
| 販売手数料 | 315,015 |
| サービス費 | - |
| 役員報酬 | 126,221 |
| 給料及び手当 | 371,242 |
| 賞与 | 40,598 |
| 法定福利費 | 44,209 |
| 福利厚生費 | 9,808 |
| 退職給付費用 | 36,376 |
| 旅費及び交通費 | 87,807 |
| 交際費 | 15,746 |
| 消耗品費 | 12,163 |
| 通信費 | 13,308 |
| 賃借料 | 74,526 |
| 支払手数料 | 171,931 |
| 貸倒引当金繰入額 | 26,426 |
| 賞与引当金繰入額 | 20,216 |
| 減価償却費 | 75,308 |
| その他 | 212,934 |
| 販売費及び一般管理費合計 | 1,894,669 |
| 営業利益 | 20,803 |
| 営業外収益 | |
| 受取利息 | 125 |
| 受取配当金 | 8,051 |
| 受取手数料 | 3,764 |
| 固定資産賃貸料 | 27,792 |
| 補助金収入 | 35,300 |
| その他 | 15,185 |
| 営業外収益合計 | 90,219 |
| 営業外費用 | |
| 支払利息 | 77,395 |
| 社債利息 | 23 |
| 社債発行費 | 3,859 |
| 固定資産賃貸費用 | 23,535 |
| 為替差損 | 1,715 |
| 貸倒引当金繰入額 | - |
| その他 | 4,228 |
| 営業外費用合計 | 110,757 |
| 経常利益 | 265 |
| 特別利益 | |
| 前期損益修正益 | 37,000 |
| 固定資産売却益 | 259 |
| 特別利益合計 | 37,259 |
| 特別損失 | |
| 前期損益修正損 | 85,151 |
| 固定資産除却損 | 10,337 |
| 減損損失 | 54,756 |
| 貸倒損失 | - |
| 債務保証損失引当金繰入額 | 75,931 |
| 製品保証引当金繰入額 | 81,901 |
| 会員権評価損 | 19,800 |
| 投資有価証券評価損 | 2,653 |
| 関係会社株式評価損 | 92,934 |
| たな卸資産評価損 | 193,131 |
| 特別退職金 | 10,194 |
| 特別損失合計 | 626,792 |
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△) | -589,267 |
| 法人税 | 12,703 |
| 法人税等調整額 | 225,611 |
| 法人税等合計 | 238,314 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | -827,582 |