有価証券報告書-第153期(平成25年6月1日-平成26年5月31日)

【提出】
2014/08/29 9:12
【資料】
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【項目】
122項目
①【貸借対照表】
(単位:百万円)
前事業年度
(平成25年5月31日)
当事業年度
(平成26年5月31日)
資産の部
流動資産
現金及び預金7342,340
受取手形1,010※5 1,079
売掛金※3 11,213※3 10,643
製品1,4561,489
仕掛品2,7463,047
原材料及び貯蔵品1,5851,581
前渡金7763
未収入金※3 101※3 131
繰延税金資産373463
短期貸付金※3 272※3 494
その他7248
貸倒引当金△40△34
流動資産合計19,60521,348
固定資産
有形固定資産
建物※1,※4 2,783※1 2,594
構築物※1 120※1 112
機械及び装置※1 912※1 704
車両運搬具※1 7※1 6
工具、器具及び備品※1,※4 492※1 480
土地※1 286※1 286
建設仮勘定5463
有形固定資産合計4,6574,247
無形固定資産
ソフトウエア254206
その他4232
無形固定資産合計297239
投資その他の資産
投資有価証券12,79313,760
関係会社株式957782
関係会社出資金514490
その他661534
貸倒引当金△160△9
投資その他の資産合計14,76515,559
資産合計39,32641,394

(単位:百万円)
前事業年度
(平成25年5月31日)
当事業年度
(平成26年5月31日)
負債の部
流動負債
支払手形578※5 341
買掛金※3 3,874※3 4,609
短期借入金※1 4,296※1 1,987
1年内償還予定の社債120-
未払金※3 211※3 228
未払費用※3 2,758※3 3,661
未払法人税等257224
未払消費税等44134
前受金150125
預り金※3 1,445※3 1,670
役員賞与引当金1628
賞与引当金552648
受注損失引当金164129
その他10615
流動負債合計14,57513,804
固定負債
長期借入金※1 5,413※1 6,934
長期未払金141141
繰延税金負債552754
退職給付引当金2,9603,258
環境対策引当金4343
資産除去債務1818
その他-40
固定負債合計9,12911,190
負債合計23,70524,995
純資産の部
株主資本
資本金4,9984,998
資本剰余金
資本準備金3,1773,177
資本剰余金合計3,1773,177
利益剰余金
利益準備金533533
その他利益剰余金
別途積立金1,6001,600
繰越利益剰余金2,2732,479
利益剰余金合計4,4064,612
自己株式△163△167
株主資本合計12,41812,621
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金3,2023,803
繰延ヘッジ損益-△26
評価・換算差額等合計3,2023,777
純資産合計15,62016,399
負債純資産合計39,32641,394

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