明星電気(6709)の損益計算書
- 【提出】
- 2014年7月25日 14:45
- 【資料】
- 訂正有価証券報告書-第101期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)平成26年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)の訂正に関するお知らせ
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 売上高 | 6,504,104 | 7,652,655 |
| 売上原価 | 5,038,020 | 6,130,595 |
| 売上総利益 | 1,466,083 | 1,522,060 |
| 販売費・一般管理費 | 1,368,755 | 1,395,108 |
| 全事業営業利益 | 97,328 | 126,952 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 1,128 | 2,958 |
| 受取配当金 | 1 | 7 |
| 受取賃貸料 | 14,768 | 14,326 |
| 環境対策引当金戻入益 | - | 25,278 |
| その他営業外収益 | 5,807 | 5,100 |
| 営業外収益計 | 21,705 | 47,671 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 3,973 | 2,570 |
| 売上債権売却損 | 600 | 23 |
| 株式管理費用 | 10,979 | 9,757 |
| 支払手数料 | 3,939 | - |
| 為替差損 | 1,315 | 983 |
| 固定資産除却損 | 0 | 2,929 |
| その他営業外費用 | 5,169 | 3,216 |
| 営業外費用計 | 25,977 | 19,481 |
| 当期経常利益 | 93,056 | 155,142 |
| 特別損失 | ||
| 減損損失 | 2,215 | - |
| 環境対策引当金繰入額 | 33,373 | - |
| 特別損失計 | 35,588 | - |
| 税引前当年度純利益 | 57,468 | 155,142 |
| 法人税等 | 15,347 | 15,171 |
| 法人税等調整額 | -8,832 | 216,982 |
| 法人税等合計 | 6,514 | 232,154 |
| 少数株主損益調整前当年度純利益又は少数株主損益調整前当年度純損失(△) | 50,953 | -77,011 |
| 少数株主持分利益 | - | - |
| 当年度純利益又は当年度純損失(△) | 50,953 | -77,011 |
個別決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 売上高 | 6,504,104 | 7,652,655 |
| 売上原価 | 5,038,804 | 6,156,389 |
| 売上総利益 | 1,465,299 | 1,496,266 |
| 販売費・一般管理費 | 1,368,755 | 1,375,491 |
| 全事業営業利益 | 96,544 | 120,774 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 1,124 | 2,952 |
| 受取賃貸料 | 15,728 | 15,286 |
| 環境対策引当金戻入益 | - | 25,278 |
| その他営業外収益 | 5,786 | 5,092 |
| 営業外収益計 | 22,638 | 48,610 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 3,973 | 2,570 |
| 売上債権売却損 | 600 | 23 |
| 株式管理費用 | 10,979 | 9,757 |
| 固定資産除却損 | 0 | 2,854 |
| 為替差損 | 1,315 | 983 |
| その他営業外費用 | 9,108 | 3,216 |
| 営業外費用計 | 25,977 | 19,406 |
| 当期経常利益 | 93,206 | 149,979 |
| 特別損失 | ||
| 減損損失 | 2,215 | - |
| 環境対策引当金繰入額 | 33,373 | - |
| 特別損失計 | 35,588 | - |
| 税引前当年度純利益 | 57,617 | 149,979 |
| 法人税等 | 15,141 | 13,912 |
| 法人税等調整額 | -8,832 | 216,982 |
| 法人税等合計 | 6,308 | 230,894 |
| 当年度純利益又は当年度純損失(△) | 51,308 | -80,915 |
注記等(連結)
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| たな卸資産の帳簿価額の切下げに関する注記 | ||
| たな卸資産帳簿価額切下額 | 56,712 | 65,037 |
| 主要な販売費 及び一般管理費 | ||
| 役員・従業員給与手当 | 545,040 | 572,241 |
| 賞与引当金繰入額 | 38,751 | 52,014 |
| 法定福利費 | 68,182 | 69,577 |
| 退職給付費用 | 68,957 | 65,000 |
| 貸倒引当金繰入れ | -377 | 354 |
| 製品保証引当金繰入額 | 70,246 | -6,756 |
| 賃借料 | 87,270 | 68,508 |
| 固定資産減価償却費 | 24,080 | 18,830 |
| 旅費及び交通費 | 60,700 | 64,060 |
| 営業支援費 | 122,673 | 183,672 |
| 雑費 | 63,500 | 86,810 |
| 一般管理費 及び当期製造費用に含まれる研究開発費 | ||
| 一般管理費及び当期製造費用に含まれる研究開発費 | 269,623 | 351,616 |
注記等(個別)
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 主要な販売費 及び一般管理費 | ||
| 役員・従業員給与手当 | 545,040 | 559,049 |
| 賞与引当金繰入額 | 38,751 | 50,424 |
| 法定福利費 | 68,182 | 67,483 |
| 退職給付費用 | 68,957 | 64,902 |
| 貸倒引当金繰入れ | -377 | 354 |
| 製品保証引当金繰入額 | 70,246 | -6,756 |
| 賃借料 | 87,270 | 68,508 |
| 固定資産減価償却費 | 24,080 | 18,830 |
| 旅費及び交通費 | 60,700 | 62,812 |
| 営業支援費 | 122,673 | 183,672 |
| 雑費 | 63,500 | 86,574 |