有価証券報告書-第77期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
---|---|
売上高 | |
売上原価 | |
売上総損失(△) | |
販売費及び一般管理費 | |
営業損失(△) | |
営業外収益 | |
受取利息 | |
受取手数料 | |
未払配当金戻入益 | |
その他 | |
営業外収益合計 | |
営業外費用 | |
支払利息 | |
為替差損 | |
その他 | |
営業外費用合計 | |
経常損失(△) | |
特別利益 | |
子会社株式売却益 | |
前期損益修正益 | |
債務免除益 | |
損害賠償金 | |
その他 | |
特別利益合計 | |
特別損失 | |
前期損益修正損 | |
固定資産除却損 | |
投資有価証券売却損 | |
子会社株式売却損 | |
リース投資資産除却損 | |
貸倒引当金繰入額 | |
その他 | |
特別損失合計 | |
税金等調整前当期純損失(△) | |
法人税 | |
法人税等合計 | |
当期純損失(△) |
個別決算
勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
---|---|---|
売上高 | 1,330,671 | 536,000 |
売上原価 | 1,394,479 | 470,739 |
売上総利益又は売上総損失(△) | -63,808 | 65,261 |
販売費 及び一般管理費 | ||
貸倒引当金繰入額 | 106,790 | - |
役員報酬 | 84,939 | - |
従業員給料及び手当 | 15,775 | 8,750 |
退職給付費用 | 56 | 508 |
法定福利費 | 7,140 | 1,113 |
福利厚生費 | 618 | 69 |
交際費 | 5,329 | 294 |
旅費及び交通費 | 9,076 | 3,517 |
租税公課 | 29,028 | 4,645 |
減価償却費 | 2,512 | 2,589 |
賃借料 | 34,647 | 14,610 |
支払手数料 | 17,833 | 713 |
業務委託費 | 115,051 | 15,327 |
通信費 | 1,897 | 530 |
その他 | 22,130 | 6,665 |
販売費及び一般管理費合計 | 452,828 | 59,334 |
営業利益又は営業損失(△) | -516,636 | 5,926 |
営業外収益 | ||
受取利息 | 43,371 | 25,967 |
受取手数料 | 5,079 | - |
未払配当金戻入益 | 6,753 | - |
その他 | 1,143 | 138 |
営業外収益合計 | 56,347 | 26,105 |
営業外費用 | ||
支払利息 | 110,595 | 3,765 |
為替差損 | 803 | 170 |
その他 | 1,999 | 1,116 |
営業外費用合計 | 113,398 | 5,052 |
経常利益又は経常損失(△) | -573,687 | 26,980 |
特別利益 | ||
貸倒引当金戻入額 | - | 101,838 |
債務免除益 | 507,782 | 3,839 |
損害賠償金 | 3,032,808 | - |
前期損益修正益 | 4,000 | - |
関係会社株式売却益 | 369,748 | - |
特別利益合計 | 3,914,340 | 105,677 |
特別損失 | ||
関係会社株式売却損 | 621,784 | - |
リース投資資産除却損 | 1,399,095 | - |
貸倒引当金繰入額 | 3,123,517 | - |
前期損益修正損 | 5,968 | - |
固定資産売却損 | 6,102 | - |
固定資産除却損 | - | 1,503 |
その他 | 23,871 | - |
特別損失合計 | 5,180,339 | 1,503 |
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△) | -1,839,686 | 131,154 |
法人税 | 1,210 | 1,210 |
法人税等合計 | 1,210 | 1,210 |
当期純利益又は当期純損失(△) | -1,840,896 | 129,944 |