有価証券報告書-第84期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||||||
| 前事業年度 (平成29年3月31日) | 当事業年度 (平成30年3月31日) | |||||
| 資産の部 | ||||||
| 流動資産 | ||||||
| 現金及び預金 | 81,754 | 56,436 | ||||
| 売掛金 | 700 | 700 | ||||
| 営業投資有価証券 | - | 902,790 | ||||
| 短期貸付金 | 244,042 | 383,504 | ||||
| 関係会社短期貸付金 | 300,000 | - | ||||
| その他 | ※1 5,292 | ※1 37,542 | ||||
| 貸倒引当金 | △83,152 | △83,152 | ||||
| 流動資産合計 | 548,637 | 1,297,819 | ||||
| 固定資産 | ||||||
| 有形固定資産 | ||||||
| 建物附属設備 | 282 | 282 | ||||
| 減価償却累計額 | △282 | △282 | ||||
| 建物附属設備(純額) | - | - | ||||
| 車両運搬具 | 33,810 | 16,149 | ||||
| 減価償却累計額 | △20,205 | △12,022 | ||||
| 車両運搬具(純額) | 13,605 | 4,127 | ||||
| 工具、器具及び備品 | 9,157 | 9,427 | ||||
| 減価償却累計額 | △7,032 | △7,452 | ||||
| 工具、器具及び備品(純額) | 2,125 | 1,975 | ||||
| 土地 | 0 | 0 | ||||
| 有形固定資産合計 | 15,731 | 6,102 | ||||
| 投資その他の資産 | ||||||
| 関係会社株式 | 1,107,845 | 40,000 | ||||
| 固定化債権 | 172,480 | 172,480 | ||||
| 長期貸付金 | 155,000 | 175,000 | ||||
| その他 | 17,926 | 19,854 | ||||
| 貸倒引当金 | △172,480 | △172,480 | ||||
| 投資その他の資産合計 | 1,280,772 | 234,854 | ||||
| 固定資産合計 | 1,296,503 | 240,957 | ||||
| 資産合計 | 1,845,140 | 1,538,776 | ||||
| (単位:千円) | ||||||
| 前事業年度 (平成29年3月31日) | 当事業年度 (平成30年3月31日) | |||||
| 負債の部 | ||||||
| 流動負債 | ||||||
| 短期借入金 | - | 59,000 | ||||
| 未払金 | 53,357 | 53,881 | ||||
| 関係会社未払金 | 33,000 | 26,500 | ||||
| 未払法人税等 | 1,730 | 1,210 | ||||
| その他 | 7,749 | 8,444 | ||||
| 流動負債合計 | 95,838 | 149,035 | ||||
| 固定負債 | ||||||
| 長期借入金 | 75,000 | - | ||||
| 固定負債合計 | 75,000 | - | ||||
| 負債合計 | 170,838 | 149,035 | ||||
| 純資産の部 | ||||||
| 株主資本 | ||||||
| 資本金 | 88,000 | 88,000 | ||||
| 資本剰余金 | ||||||
| その他資本剰余金 | 1,538,126 | 1,538,126 | ||||
| 資本剰余金合計 | 1,538,126 | 1,538,126 | ||||
| 利益剰余金 | ||||||
| その他利益剰余金 | ||||||
| 繰越利益剰余金 | 532,091 | 416,596 | ||||
| 利益剰余金合計 | 532,091 | 416,596 | ||||
| 自己株式 | △483,916 | △487,926 | ||||
| 株主資本合計 | 1,674,302 | 1,554,797 | ||||
| 評価・換算差額等 | ||||||
| その他有価証券評価差額金 | - | △165,055 | ||||
| 評価・換算差額等合計 | - | △165,055 | ||||
| 純資産合計 | 1,674,302 | 1,389,741 | ||||
| 負債純資産合計 | 1,845,140 | 1,538,776 | ||||