有価証券報告書-第49期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
②【損益計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | 当事業年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | |
| 売上高 | ※1 177,175 | ※1 175,341 |
| 売上原価 | ||
| 製品期首たな卸高 | 1,529 | 1,310 |
| 当期製品製造原価 | ※1 70,673 | ※1 61,843 |
| 当期製品仕入高 | ※1 92,469 | ※1 99,733 |
| 合計 | 164,671 | 162,887 |
| 他勘定振替高 | ※2 527 | ※2 736 |
| 製品期末たな卸高 | 1,310 | 1,111 |
| 製品売上原価 | 162,833 | 161,039 |
| 売上総利益 | 14,341 | 14,302 |
| 販売費及び一般管理費 | ||
| 運賃及び荷造費 | 947 | 332 |
| 広告宣伝費 | 430 | 329 |
| 製品保証引当金繰入額 | 885 | 308 |
| 役員報酬 | 264 | 283 |
| 従業員給料及び手当 | 1,987 | 2,205 |
| 退職給付費用 | 234 | 210 |
| 役員退職慰労引当金繰入額 | 46 | - |
| 賞与引当金繰入額 | 242 | 248 |
| 役員賞与引当金繰入額 | 38 | 67 |
| 貸倒引当金繰入額 | 123 | △75 |
| 減価償却費 | 330 | 362 |
| 賃借料 | 286 | 239 |
| 開発研究費 | 340 | 294 |
| 特許権使用料 | 4,543 | 5,606 |
| 支払手数料 | 836 | 840 |
| その他 | 1,133 | 1,240 |
| 販売費及び一般管理費合計 | 12,670 | 12,495 |
| 営業利益 | 1,671 | 1,807 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 7 | ※1 8 |
| 受取配当金 | ※1 4,855 | ※1 5,694 |
| 為替差益 | 898 | 2,267 |
| その他 | 265 | ※1 391 |
| 営業外収益合計 | 6,027 | 8,361 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 5 | 5 |
| 支払手数料 | 95 | 65 |
| その他 | 61 | 58 |
| 営業外費用合計 | 162 | 129 |
| 経常利益 | 7,536 | 10,039 |
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | 当事業年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | |
| 特別利益 | ||
| 固定資産売却益 | 15 | 0 |
| 受取補償金 | ※3 0 | - |
| 補助金収入 | - | ※4 650 |
| 投資有価証券清算益 | - | 52 |
| その他 | 8 | 5 |
| 特別利益合計 | 24 | 708 |
| 特別損失 | ||
| 固定資産除売却損 | 15 | 22 |
| 投資有価証券評価損 | 0 | - |
| 関係会社株式評価損 | 382 | - |
| その他 | 5 | - |
| 特別損失合計 | 402 | 22 |
| 税引前当期純利益 | 7,158 | 10,726 |
| 法人税、住民税及び事業税 | △167 | 1,492 |
| 法人税等調整額 | △831 | △843 |
| 法人税等合計 | △999 | 648 |
| 当期純利益 | 8,158 | 10,077 |