有価証券報告書-第73期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
- 【提出】
- 2016年6月29日 13:32
- 【資料】
- 有価証券報告書-第73期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
- 【短信】
- 平成28年3月期決算短信[日本基準](連結)
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連結決算
貸借対照表(百万円)勘定科目 | 2015年3月31日 | 2016年3月31日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 62,667 | 58,534 |
受取手形及び売掛金 | 19,193 | 18,151 |
有価証券 | 2,797 | 803 |
商品及び製品 | 4,182 | 4,079 |
仕掛品 | 3,215 | 2,810 |
原材料及び貯蔵品 | 7,101 | 6,812 |
繰延税金資産 | 157 | 136 |
その他 | 1,940 | 1,261 |
貸倒引当金 | -291 | -307 |
流動資産計 | 100,964 | 92,282 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物及び構築物 | 45,986 | 45,587 |
減価償却累計額 | -31,882 | -32,364 |
建物及び構築物(純額) | 14,103 | 13,223 |
機械装置及び運搬具 | 65,523 | 59,325 |
減価償却累計額 | -55,859 | -51,191 |
機械装置及び運搬具(純額) | 9,663 | 8,134 |
工具 | 9,063 | 8,466 |
減価償却累計額 | -8,218 | -7,759 |
工具 | 844 | 706 |
土地 | 17,908 | 17,392 |
リース資産 | 204 | 191 |
減価償却累計額 | -121 | -75 |
リース資産(純額) | 82 | 115 |
建設仮勘定 | 2,787 | 1,028 |
有形固定資産合計 | 45,390 | 40,599 |
無形固定資産 | 1,246 | 1,030 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 11,575 | 11,056 |
長期貸付金 | 12 | 56 |
退職給付に係る資産 | 2,612 | 205 |
繰延税金資産 | 225 | 215 |
その他 | 1,158 | 1,105 |
貸倒引当金 | -278 | -240 |
投資その他の資産合計 | 15,305 | 12,399 |
固定資産計 | 61,942 | 54,029 |
資産の部合計 | 162,907 | 146,312 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
支払手形及び買掛金 | 4,925 | 5,135 |
リース債務 | 35 | 37 |
未払費用 | 2,785 | 3,112 |
未払法人税等 | 448 | 400 |
繰延税金負債 | 43 | 65 |
賞与引当金 | 1,130 | 878 |
その他 | 1,893 | 1,459 |
流動負債計 | 11,262 | 11,088 |
固定負債 | | |
リース債務 | 51 | 81 |
繰延税金負債 | 2,261 | 676 |
役員退職慰労引当金 | 76 | 91 |
退職給付に係る負債 | 1,662 | 4,953 |
その他 | 286 | 182 |
固定負債計 | 4,337 | 5,985 |
負債の部合計 | 15,599 | 17,073 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 22,558 | 22,558 |
資本剰余金 | 21,594 | 21,594 |
利益剰余金 | 89,470 | 82,108 |
自己株式 | -3,847 | -2,080 |
株主資本合計 | 129,776 | 124,181 |
その他の包括利益累計額 | | |
その他有価証券評価差額金 | 2,437 | 833 |
為替換算調整勘定 | 1,715 | -2,484 |
退職給付に係る調整累計額 | 3,000 | -2,854 |
その他の包括利益累計額合計 | 7,153 | -4,505 |
非支配株主持分 | 10,376 | 9,562 |
純資産の部合計 | 147,307 | 129,238 |
負債・純資産合計 | 162,907 | 146,312 |
個別決算
貸借対照表(百万円)勘定科目 | 2015年3月31日 | 2016年3月31日 |
---|
資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 37,259 | 34,021 |
受取手形 | 3,038 | 3,024 |
売掛金 | 12,249 | 11,234 |
有価証券 | 2,607 | 701 |
商品及び製品 | 1,644 | 1,589 |
仕掛品 | 721 | 502 |
原材料及び貯蔵品 | 1,057 | 1,390 |
前払費用 | 84 | 110 |
その他 | 3,021 | 1,682 |
貸倒引当金 | -394 | -145 |
流動資産計 | 61,291 | 54,110 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物 | 3,301 | 3,204 |
構築物 | 460 | 396 |
機械及び装置 | 1,581 | 1,030 |
車両及び運搬具(純額) | 7 | 3 |
工具器具・備品(純額) | 151 | 145 |
土地 | 11,492 | 11,457 |
リース資産 | 65 | 99 |
建設仮勘定 | 194 | 235 |
有形固定資産合計 | 17,255 | 16,573 |
無形固定資産 | | |
特許実施権 | 0 | 40 |
借地権 | 81 | 80 |
施設利用権 | 4 | 8 |
ソフトウエア | 191 | 167 |
その他 | 19 | 14 |
無形固定資産合計 | 296 | 311 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 10,453 | 9,133 |
関係会社株式 | 19,011 | 18,988 |
関係会社出資金 | 4,061 | 3,659 |
関係会社長期貸付金 | 2,052 | 2,014 |
破産更生債権等 | 275 | 231 |
その他 | 26 | 56 |
貸倒引当金 | -248 | -508 |
投資その他の資産合計 | 35,632 | 33,575 |
固定資産計 | 53,184 | 50,460 |
資産の部合計 | 114,475 | 104,571 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
支払手形 | 869 | 718 |
買掛金 | 4,414 | 4,182 |
リース債務 | 29 | 31 |
未払金 | 190 | 172 |
未払費用 | 1,595 | 1,996 |
未払法人税等 | 50 | 127 |
前受金 | 5 | 118 |
預り金 | 108 | 94 |
賞与引当金 | 902 | 644 |
その他 | 460 | 159 |
流動負債計 | 8,626 | 8,245 |
固定負債 | | |
リース債務 | 37 | 70 |
長期未払金 | 56 | 60 |
繰延税金負債 | 1,331 | 510 |
退職給付引当金 | 1,510 | 760 |
資産除去債務 | 123 | 16 |
固定負債計 | 3,058 | 1,417 |
負債の部合計 | 11,685 | 9,663 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 22,558 | 22,558 |
資本剰余金 | | |
資本準備金 | 21,594 | 21,594 |
資本剰余金合計 | 21,594 | 21,594 |
利益剰余金 | | |
利益準備金 | 2,275 | 2,275 |
その他利益剰余金 | | |
固定資産圧縮積立金 | 626 | 640 |
別途積立金 | 99,700 | 99,700 |
繰越利益剰余金 | -42,376 | -50,331 |
利益剰余金合計 | 60,225 | 52,284 |
自己株式 | -3,847 | -2,080 |
株主資本合計 | 100,530 | 94,357 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | 2,259 | 550 |
その他の包括利益累計額合計 | 2,259 | 550 |
純資産の部合計 | 102,789 | 94,908 |
負債・純資産合計 | 114,475 | 104,571 |
注記等(連結)
(百万円)勘定科目 | 2015年3月31日 | 2016年3月31日 |
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受取手形割引高 及び(又は)受取手形裏書譲渡高 | | |
受取手形裏書譲渡高 | 50 | - |