有価証券報告書-第66期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
①【連結貸借対照表】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (平成30年3月31日) | 当連結会計年度 (平成31年3月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 11,522 | 11,003 |
| 受取手形及び売掛金 | ※1 4,881 | ※1 4,833 |
| 有価証券 | 280 | 96 |
| 商品及び製品 | 1,443 | 1,892 |
| 仕掛品 | 28 | 33 |
| 原材料及び貯蔵品 | 385 | 568 |
| 未成工事支出金 | 69 | 43 |
| その他 | 504 | 427 |
| 貸倒引当金 | △0 | △0 |
| 流動資産合計 | 19,117 | 18,898 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物及び構築物 | 5,068 | 5,074 |
| 減価償却累計額 | △3,412 | △3,506 |
| 建物及び構築物(純額) | 1,656 | 1,568 |
| 機械装置及び運搬具 | 1,107 | 1,109 |
| 減価償却累計額 | △1,085 | △1,068 |
| 機械装置及び運搬具(純額) | 21 | 40 |
| 工具、器具及び備品 | 2,353 | 2,612 |
| 減価償却累計額 | △2,191 | △2,337 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 161 | 275 |
| 土地 | 1,115 | 1,115 |
| リース資産 | 116 | 95 |
| 減価償却累計額 | △71 | △70 |
| リース資産(純額) | 44 | 25 |
| 建設仮勘定 | - | 33 |
| 有形固定資産合計 | 2,999 | 3,058 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 78 | 71 |
| リース資産 | 0 | - |
| 電話加入権 | 22 | 0 |
| 無形固定資産合計 | 100 | 72 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 1,078 | 972 |
| 繰延税金資産 | 5 | 204 |
| その他 | 791 | 803 |
| 貸倒引当金 | △0 | △0 |
| 投資その他の資産合計 | 1,875 | 1,979 |
| 固定資産合計 | 4,975 | 5,109 |
| 資産合計 | 24,093 | 24,008 |
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (平成30年3月31日) | 当連結会計年度 (平成31年3月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 支払手形及び買掛金 | 1,779 | 1,991 |
| 工事未払金 | 261 | 185 |
| 未払費用 | 212 | 215 |
| リース債務 | 20 | 14 |
| 未払法人税等 | 80 | 241 |
| 賞与引当金 | 222 | 223 |
| その他 | 650 | 837 |
| 流動負債合計 | 3,227 | 3,708 |
| 固定負債 | ||
| リース債務 | 26 | 11 |
| 退職給付に係る負債 | 879 | 811 |
| 長期未払金 | 80 | 80 |
| 繰延税金負債 | 2 | - |
| その他 | 7 | 4 |
| 固定負債合計 | 996 | 906 |
| 負債合計 | 4,224 | 4,615 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 4,673 | 4,673 |
| 資本剰余金 | 6,318 | 6,318 |
| 利益剰余金 | 9,812 | 10,639 |
| 自己株式 | △1,246 | △2,479 |
| 株主資本合計 | 19,558 | 19,152 |
| その他の包括利益累計額 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 258 | 165 |
| 為替換算調整勘定 | 46 | 35 |
| 退職給付に係る調整累計額 | 4 | 38 |
| その他の包括利益累計額合計 | 309 | 240 |
| 純資産合計 | 19,868 | 19,392 |
| 負債純資産合計 | 24,093 | 24,008 |