有価証券報告書-第13期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
① 【連結貸借対照表】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (平成25年3月31日) | 当連結会計年度 (平成26年3月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 1,222 | 1,305 | |||||||||
| 受取手形及び売掛金 | 13,045 | 13,612 | |||||||||
| 商品及び製品 | 3,880 | 3,520 | |||||||||
| 仕掛品 | 641 | 833 | |||||||||
| 原材料及び貯蔵品 | 1,148 | 1,325 | |||||||||
| その他 | 405 | 1,195 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △41 | △104 | |||||||||
| 流動資産合計 | 20,303 | 21,687 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物及び構築物 | ※1 10,461 | ※1,※2 10,265 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △8,278 | △8,206 | |||||||||
| 減損損失累計額 | △7 | △6 | |||||||||
| 建物及び構築物(純額) | 2,175 | 2,053 | |||||||||
| 機械装置及び運搬具 | 16,005 | ※2 16,823 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △12,473 | △13,236 | |||||||||
| 減損損失累計額 | △197 | △181 | |||||||||
| 機械装置及び運搬具(純額) | 3,333 | 3,406 | |||||||||
| 工具、器具及び備品 | 10,892 | ※2 11,151 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △9,673 | △9,890 | |||||||||
| 減損損失累計額 | △344 | △344 | |||||||||
| 工具、器具及び備品(純額) | 874 | 917 | |||||||||
| 土地 | ※1,※3 3,957 | ※1,※3 3,936 | |||||||||
| 建設仮勘定 | 299 | 1,291 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 10,641 | 11,605 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| ソフトウエア | 456 | 119 | |||||||||
| その他 | 312 | 311 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 769 | 430 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | 416 | 587 | |||||||||
| その他 | 221 | 198 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △61 | △69 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 575 | 716 | |||||||||
| 固定資産合計 | 11,986 | 12,752 | |||||||||
| 資産合計 | 32,289 | 34,440 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (平成25年3月31日) | 当連結会計年度 (平成26年3月31日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 支払手形及び買掛金 | 11,430 | 9,745 | |||||||||
| 短期借入金 | 14,044 | 15,407 | |||||||||
| リース債務 | 61 | 67 | |||||||||
| 未払金 | 330 | ※2 696 | |||||||||
| 未払費用 | 1,463 | 1,920 | |||||||||
| 未払賞与 | 361 | 542 | |||||||||
| 未払法人税等 | 99 | 135 | |||||||||
| その他 | 144 | 197 | |||||||||
| 流動負債合計 | 27,936 | 28,711 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| リース債務 | 78 | 144 | |||||||||
| 繰延税金負債 | 33 | 157 | |||||||||
| 退職給付引当金 | 2,945 | - | |||||||||
| 役員退職慰労引当金 | 160 | 27 | |||||||||
| 障害対応費用引当金 | 66 | 20 | |||||||||
| 退職給付に係る負債 | - | 3,174 | |||||||||
| 再評価に係る繰延税金負債 | ※3 503 | ※3 503 | |||||||||
| その他 | 175 | ※2 653 | |||||||||
| 固定負債合計 | 3,963 | 4,681 | |||||||||
| 負債合計 | 31,899 | 33,393 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 6,764 | 6,764 | |||||||||
| 資本剰余金 | 6,654 | 6,654 | |||||||||
| 利益剰余金 | △13,452 | △13,241 | |||||||||
| 株主資本合計 | △32 | 177 | |||||||||
| その他の包括利益累計額 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | 58 | 283 | |||||||||
| 土地再評価差額金 | ※3 917 | ※3 917 | |||||||||
| 為替換算調整勘定 | △553 | △174 | |||||||||
| 退職給付に係る調整累計額 | - | △158 | |||||||||
| その他の包括利益累計額合計 | 423 | 868 | |||||||||
| 純資産合計 | 390 | 1,046 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 32,289 | 34,440 | |||||||||