有価証券報告書-第82期(平成29年1月1日-平成29年12月31日)
①【連結貸借対照表】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (平成28年12月31日) | 当連結会計年度 (平成29年12月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 1,702 | ※1 2,346 | |||||||||
| 受取手形及び売掛金 | ※1,※2 8,044 | ※1,※2 4,829 | |||||||||
| 商品及び製品 | ※1 2,346 | ※1 2,305 | |||||||||
| 仕掛品 | ※1 1,704 | ※1 1,820 | |||||||||
| 原材料及び貯蔵品 | ※1 1,800 | ※1 2,072 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 28 | 30 | |||||||||
| その他 | 367 | 463 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △9 | △8 | |||||||||
| 流動資産合計 | 15,985 | 13,861 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物及び構築物 | 9,700 | 9,829 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △6,561 | △6,909 | |||||||||
| 建物及び構築物(純額) | ※1 3,139 | ※1 2,919 | |||||||||
| 機械装置及び運搬具 | 18,574 | 19,446 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △16,284 | △17,344 | |||||||||
| 機械装置及び運搬具(純額) | 2,290 | 2,102 | |||||||||
| 工具、器具及び備品 | 2,920 | 3,135 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △2,371 | △2,554 | |||||||||
| 工具、器具及び備品(純額) | 549 | 580 | |||||||||
| 土地 | ※1,※5 2,171 | ※1,※5 2,176 | |||||||||
| リース資産 | 1,197 | 822 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △661 | △364 | |||||||||
| リース資産(純額) | 535 | 457 | |||||||||
| 建設仮勘定 | 148 | 142 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 8,834 | 8,379 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| 借地権 | 86 | 89 | |||||||||
| 施設利用権 | 12 | 12 | |||||||||
| その他 | 37 | 28 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 135 | 129 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | 83 | 101 | |||||||||
| 長期貸付金 | 8 | 5 | |||||||||
| 長期未収入金 | 78 | 76 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 153 | 37 | |||||||||
| その他 | 103 | 141 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 427 | 363 | |||||||||
| 固定資産合計 | 9,396 | 8,873 | |||||||||
| 資産合計 | 25,382 | 22,734 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (平成28年12月31日) | 当連結会計年度 (平成29年12月31日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 支払手形及び買掛金 | 5,290 | 4,893 | |||||||||
| 短期借入金 | ※1,※3 4,936 | ※1,※3 4,573 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | ※1,※3 518 | ※1,※3 299 | |||||||||
| リース債務 | 91 | 86 | |||||||||
| 未払法人税等 | 178 | 120 | |||||||||
| 製品補償引当金 | 30 | 21 | |||||||||
| 事業再編損失引当金 | ― | 1,090 | |||||||||
| 設備関係支払手形 | 80 | 40 | |||||||||
| その他 | 1,330 | 1,016 | |||||||||
| 流動負債合計 | 12,457 | 12,140 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 長期借入金 | ※1,※3 9,847 | ※1,※3 9,548 | |||||||||
| リース債務 | 354 | 280 | |||||||||
| 繰延税金負債 | 87 | 38 | |||||||||
| 再評価に係る繰延税金負債 | ※5 133 | ※5 133 | |||||||||
| 退職給付に係る負債 | 839 | 845 | |||||||||
| その他 | 871 | 655 | |||||||||
| 固定負債合計 | 12,133 | 11,500 | |||||||||
| 負債合計 | 24,590 | 23,641 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 3,511 | 4,011 | |||||||||
| 資本剰余金 | 498 | 998 | |||||||||
| 利益剰余金 | △3,569 | △5,980 | |||||||||
| 自己株式 | △4 | △4 | |||||||||
| 株主資本合計 | 435 | △974 | |||||||||
| その他の包括利益累計額 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | 8 | 21 | |||||||||
| 繰延ヘッジ損益 | △3 | △1 | |||||||||
| 土地再評価差額金 | ※5 310 | ※5 310 | |||||||||
| 為替換算調整勘定 | 0 | △295 | |||||||||
| 退職給付に係る調整累計額 | 16 | 9 | |||||||||
| その他の包括利益累計額合計 | 333 | 45 | |||||||||
| 新株予約権 | 23 | 23 | |||||||||
| 純資産合計 | 791 | △906 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 25,382 | 22,734 | |||||||||