有価証券報告書-第84期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
---|---|---|
売上高 | 18,512,247 | 24,019,794 |
売上原価 | 13,758,648 | 18,804,219 |
売上総利益 | 4,753,599 | 5,215,575 |
販売費及び一般管理費 | 3,496,472 | 3,688,088 |
全事業営業利益 | 1,257,126 | 1,527,486 |
営業外収益 | ||
受取利息 | 2,768 | 1,803 |
受取配当金 | 55,720 | 55,472 |
受取ロイヤリティー | 26,635 | 6,444 |
固定資産賃貸料 | 2,933 | 3,201 |
作業くず売却益 | 5,198 | 5,018 |
貸倒引当金戻入額 | - | 476 |
その他 | 5,690 | 11,723 |
営業外収益計 | 98,947 | 84,140 |
営業外費用 | ||
支払利息 | 12,621 | 11,559 |
コミットメントフィー | 3,167 | 3,167 |
その他 | 1,570 | 1,868 |
営業外費用計 | 17,358 | 16,595 |
当期経常利益 | 1,338,715 | 1,595,032 |
特別利益 | ||
固定資産売却益 | - | 806 |
投資有価証券売却益 | 10,639 | 10,145 |
特別利益計 | 10,639 | 10,952 |
特別損失 | ||
固定資産除却損 | 16,443 | 127 |
投資有価証券売却損 | - | 0 |
投資有価証券評価損 | 1,349 | 735 |
ゴルフ会員権評価損 | - | 1,250 |
工場移転費用 | 9,952 | - |
製品保証引当金繰入額 | - | 1,019,380 |
その他 | 100 | - |
特別損失計 | 27,845 | 1,021,492 |
税引前当年度純利益 | 1,321,509 | 584,491 |
法人税 | 514,231 | 428,812 |
法人税等調整額 | -10,706 | -252,735 |
法人税等合計 | 503,525 | 176,077 |
四半期純利益 | 817,984 | 408,414 |
親会社株主に帰属する四半期純利益 | 817,984 | 408,414 |
個別決算
勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
---|---|---|
売上高 | 17,681,151 | 23,183,176 |
売上原価 | 13,267,380 | 18,327,302 |
売上総利益 | 4,413,771 | 4,855,874 |
販売費及び一般管理費 | 3,203,523 | 3,411,738 |
全事業営業利益 | 1,210,247 | 1,444,135 |
営業外収益 | ||
受取利息 | 2,662 | 1,730 |
受取配当金 | 61,734 | 62,209 |
受取ロイヤリティー | 26,635 | 6,444 |
固定資産賃貸料 | 6,393 | 9,713 |
作業くず売却益 | 5,198 | 5,018 |
貸倒引当金戻入額 | - | 399 |
その他 | 2,066 | 7,440 |
営業外収益計 | 104,692 | 92,956 |
営業外費用 | ||
支払利息 | 12,621 | 11,559 |
コミットメントフィー | 3,167 | 3,167 |
その他 | 1,570 | 866 |
営業外費用計 | 17,358 | 15,593 |
当期経常利益 | 1,297,581 | 1,521,498 |
特別利益 | ||
固定資産売却益 | - | 806 |
投資有価証券売却益 | - | 10,145 |
特別利益計 | - | 10,952 |
特別損失 | ||
固定資産除却損 | 17,018 | 127 |
投資有価証券売却損 | - | 0 |
投資有価証券評価損 | 1,349 | 735 |
ゴルフ会員権評価損 | - | 1,250 |
工場移転費用 | 12,029 | - |
製品保証引当金繰入額 | - | 1,019,380 |
その他 | 100 | - |
特別損失計 | 30,497 | 1,021,492 |
税引前当年度純利益 | 1,267,084 | 510,958 |
法人税 | 470,610 | 404,797 |
法人税等調整額 | 1,263 | -255,241 |
法人税等合計 | 471,874 | 149,555 |
四半期純利益 | 795,210 | 361,403 |
注記等(連結)
勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
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たな卸資産の帳簿価額の切下げに関する注記 | ||
たな卸資産帳簿価額切下額 | 1,419 | - |
主要な販売費 及び一般管理費 | ||
従業員給与手当 | 1,383,879 | 1,486,655 |
役員賞与引当金繰入額 | 38,214 | 18,567 |
退職給付費用 | 119,156 | 91,731 |
役員退職慰労引当金繰入額 | 27,615 | 12,213 |
一般管理費 及び当期製造費用に含まれる研究開発費 | ||
一般管理費及び当期製造費用に含まれる研究開発費 | 566,641 | 583,530 |
注記等(個別)
勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
---|---|---|
主要な販売費 及び一般管理費 | ||
運賃諸掛費 | 297,367 | 353,087 |
従業員給与手当 | 1,184,114 | 1,295,351 |
役員賞与引当金繰入額 | 32,000 | 15,000 |
退職給付費用 | 116,322 | 89,447 |
役員退職慰労引当金繰入額 | 23,650 | 17,802 |
減価償却費 | 40,845 | 36,363 |