有価証券報告書-第60期(平成25年4月1日-平成25年12月31日)
| 前事業年度 (自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日) | 当事業年度 (自 平成25年4月1日 至 平成25年12月31日) | ||||||
| 区分 | 注記番号 | 金額(千円) | 構成比(%) | 金額(千円) | 構成比(%) | ||
| Ⅰ 材料費 | 1,003,294 | 48.7 | 864,227 | 48.9 | |||
| Ⅱ 労務費 | ※1 | 400,108 | 19.4 | 307,861 | 17.4 | ||
| Ⅲ 経費 | ※2 | 656,186 | 31.9 | 596,404 | 33.7 | ||
| 当期総製造費用 | 2,059,589 | 100.0 | 1,768,493 | 100.0 | |||
| 期首仕掛品たな卸高 | 78,169 | 53,077 | |||||
| 合計 | 2,137,759 | 1,821,571 | |||||
| 期末仕掛品たな卸高 | 53,077 | 50,139 | |||||
| 他勘定振替高 | ※3 | △373 | △122 | ||||
| 当期製品製造原価 | 2,084,308 | 1,771,309 | |||||
原価計算の方法
工程別標準総合原価計算を採用しております。
なお、期末において標準原価と実際原価との差額を期末仕掛品及び製品残高と売上原価とに配賦調整処理を行っております。
(注)※1.主な内訳は次のとおりであります。
| 項目 | 前事業年度 (自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日) | 当事業年度 (自 平成25年4月1日 至 平成25年12月31日) |
| 賞与引当金繰入額(千円) | 27,100 | 11,084 |
| 退職給付費用(千円) | 26,186 | 19,777 |
※2.主な内訳は次のとおりであります。
| 項目 | 前事業年度 (自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日) | 当事業年度 (自 平成25年4月1日 至 平成25年12月31日) |
| 外注加工費(千円) | 430,604 | 410,509 |
| 減価償却費(千円) | 75,617 | 55,122 |
※3.他勘定振替高の内訳は次のとおりであります。
| 項目 | 前事業年度 (自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日) | 当事業年度 (自 平成25年4月1日 至 平成25年12月31日) |
| 開発研究費(千円) | △373 | △122 |
| 合計(千円) | △373 | △122 |