有価証券報告書-第61期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
---|---|---|
売上高 | 10,747,706 | 10,540,649 |
売上原価 | 5,570,235 | 5,280,259 |
売上総利益 | 5,177,471 | 5,260,390 |
販売費 及び一般管理費 | ||
貸倒引当金繰入額 | 34 | 1,712 |
役員報酬及び給料手当 | 2,110,793 | 1,960,335 |
賞与引当金繰入額 | 144,875 | 138,871 |
退職給付費用 | 143,152 | 104,762 |
支払手数料 | 448,522 | 443,723 |
その他 | 2,002,090 | 1,833,548 |
販売費・一般管理費計 | 4,849,469 | 4,482,953 |
全事業営業利益 | 328,001 | 777,436 |
営業外収益 | ||
受取利息 | 131,687 | 118,568 |
受取配当金 | 7,237 | 8,710 |
為替差益 | 38,999 | 27,436 |
不動産賃貸料 | 36,642 | 35,170 |
仕入割引 | 5,233 | 5,201 |
助成金収入 | 55,415 | 6,764 |
その他 | 60,929 | 36,281 |
営業外収益計 | 336,146 | 238,132 |
営業外費用 | ||
支払利息 | 881 | 510 |
売上割引 | 2,242 | 2,698 |
賃貸収入原価 | 6,867 | 6,662 |
損害賠償金 | - | 3,272 |
その他 | 6,537 | 8,650 |
営業外費用計 | 16,528 | 21,794 |
当期経常利益 | 647,619 | 993,775 |
特別利益 | ||
固定資産売却益 | 1,143 | 1,644 |
特別利益計 | 1,143 | 1,644 |
特別損失 | ||
固定資産売却損 | 19 | - |
固定資産除却損 | 29,667 | 11,598 |
会員権解約損 | - | 3,600 |
特別損失計 | 29,686 | 15,198 |
税引前当年度純利益 | 619,076 | 980,220 |
法人税 | 271,711 | 265,255 |
法人税等調整額 | 35,064 | 239,234 |
法人税等合計 | 306,776 | 504,490 |
四半期純利益 | 312,300 | 475,730 |
親会社株主に帰属する四半期純利益 | 312,300 | 475,730 |
個別決算
勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
---|---|---|
売上高 | ||
製品売上高 | 5,577,473 | 5,573,156 |
商品売上高 | 1,315,449 | 1,277,131 |
ロイヤリティ収入 | - | 135,292 |
売上高合計 | 6,892,922 | 6,985,580 |
売上原価 | ||
製品売上原価 | ||
製品期首たな卸高 | 188,105 | 179,965 |
当期製品製造原価 | 3,459,626 | 3,346,428 |
合計 | 3,647,732 | 3,526,393 |
製品他勘定振替高 | 23,482 | 19,412 |
製品期末たな卸高 | 179,965 | 181,258 |
製品売上原価 | 3,444,283 | 3,325,722 |
商品売上原価 | ||
商品期首たな卸高 | 52,946 | 73,039 |
当期商品仕入高 | 845,497 | 814,148 |
合計 | 898,443 | 887,187 |
商品他勘定振替高 | 2,509 | 1,577 |
商品期末たな卸高 | 73,039 | 72,601 |
商品売上原価 | 822,894 | 813,009 |
売上原価合計 | 4,267,178 | 4,138,731 |
売上総利益 | 2,625,744 | 2,846,848 |
販売費 及び一般管理費 | ||
運賃及び荷造費 | 110,693 | 104,576 |
販売促進費 | 101,379 | 73,626 |
役員報酬 | 84,001 | 79,639 |
給料及び手当 | 1,303,853 | 1,170,717 |
賞与引当金繰入額 | 143,673 | 134,917 |
退職給付費用 | 109,138 | 78,457 |
法定福利費 | 220,454 | 203,274 |
賃借料 | 128,086 | 117,480 |
減価償却費 | 251,433 | 254,959 |
車両費 | 32,378 | 29,677 |
修繕維持費 | 63,481 | 56,942 |
通信費 | 37,873 | 27,597 |
旅費及び交通費 | 62,164 | 51,359 |
支払手数料 | 343,699 | 349,142 |
その他 | 201,269 | 237,511 |
販売費・一般管理費計 | 3,193,580 | 2,969,881 |
全事業営業損失(△) | -567,835 | -123,032 |
営業外収益 | ||
受取利息 | 1,323 | 1,014 |
有価証券利息 | 6,222 | 1,284 |
受取配当金 | 367,973 | 350,554 |
不動産賃貸料 | 36,642 | 35,170 |
仕入割引 | 5,233 | 5,201 |
為替差益 | - | 3,108 |
助成金収入 | 55,415 | 6,764 |
その他 | 42,874 | 16,753 |
営業外収益計 | 515,686 | 419,852 |
営業外費用 | ||
支払利息 | 50 | 99 |
売上割引 | 2,242 | 2,698 |
為替差損 | 12,933 | - |
固定資産売却損 | 1,040 | - |
サンプル品原価 | 5,824 | 1,971 |
賃貸収入原価 | 6,867 | 6,662 |
保険差損 | 3,103 | - |
損害賠償金 | - | 3,272 |
その他 | 2,603 | 2,959 |
営業外費用計 | 34,664 | 17,663 |
経常利益又は経常損失(△) | -86,814 | 279,155 |
特別利益 | ||
固定資産売却益 | 2,254 | 3,102 |
特別利益計 | 2,254 | 3,102 |
特別損失 | ||
固定資産除却損 | 29,516 | 11,367 |
会員権解約損 | - | 3,600 |
特別損失計 | 29,516 | 14,967 |
税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失(△) | -114,076 | 267,290 |
法人税 | 14,906 | 52,225 |
法人税等調整額 | -4,644 | -34 |
法人税等合計 | 10,261 | 52,190 |
四半期純利益又は四半期純損失(△) | -124,338 | 215,100 |
注記等(連結)
勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
---|---|---|
たな卸資産の帳簿価額の切下げに関する注記 | ||
売上原価 | 40,061 | 22,540 |
一般管理費 及び当期製造費用に含まれる研究開発費 | ||
一般管理費及び当期製造費用に含まれる研究開発費 | 604,095 | 567,025 |
注記等(個別)
勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
---|---|---|
一般管理費 及び当期製造費用に含まれる研究開発費 | ||
一般管理費及び当期製造費用に含まれる研究開発費 | 604,095 | 567,025 |