6896 北川工業

6896
2019/03/20
時価
514億円
PER 予
36.1倍
2010年以降
赤字-547.27倍
(2010-2018年)
PBR
1.27倍
2010年以降
0.32-0.63倍
(2010-2018年)
配当 予
0%
ROE 予
3.52%
ROA 予
3.23%
資料
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有価証券報告書-第61期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)

【提出】
2017年6月29日 10:02
【資料】
有価証券報告書-第61期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
【短信】
平成29年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
【閲覧】

連結決算

損益計算書(千円)
勘定科目自 2015年4月1日
至 2016年3月31日
自 2016年4月1日
至 2017年3月31日
売上高10,747,70610,540,649
売上原価5,570,2355,280,259
売上総利益5,177,4715,260,390
販売費
及び一般管理費
貸倒引当金繰入額341,712
役員報酬及び給料手当2,110,7931,960,335
賞与引当金繰入額144,875138,871
退職給付費用143,152104,762
支払手数料448,522443,723
その他2,002,0901,833,548
販売費・一般管理費計4,849,4694,482,953
全事業営業利益328,001777,436
営業外収益
受取利息131,687118,568
受取配当金7,2378,710
為替差益38,99927,436
不動産賃貸料36,64235,170
仕入割引5,2335,201
助成金収入55,4156,764
その他60,92936,281
営業外収益計336,146238,132
営業外費用
支払利息881510
売上割引2,2422,698
賃貸収入原価6,8676,662
損害賠償金3,272
その他6,5378,650
営業外費用計16,52821,794
当期経常利益647,619993,775
特別利益
固定資産売却益1,1431,644
特別利益計1,1431,644
特別損失
固定資産売却損19
固定資産除却損29,66711,598
会員権解約損3,600
特別損失計29,68615,198
税引前当年度純利益619,076980,220
法人税271,711265,255
法人税等調整額35,064239,234
法人税等合計306,776504,490
四半期純利益312,300475,730
親会社株主に帰属する四半期純利益312,300475,730

個別決算

損益計算書(千円)
勘定科目自 2015年4月1日
至 2016年3月31日
自 2016年4月1日
至 2017年3月31日
売上高
製品売上高5,577,4735,573,156
商品売上高1,315,4491,277,131
ロイヤリティ収入135,292
売上高合計6,892,9226,985,580
売上原価
製品売上原価
製品期首たな卸高188,105179,965
当期製品製造原価3,459,6263,346,428
合計3,647,7323,526,393
製品他勘定振替高23,48219,412
製品期末たな卸高179,965181,258
製品売上原価3,444,2833,325,722
商品売上原価
商品期首たな卸高52,94673,039
当期商品仕入高845,497814,148
合計898,443887,187
商品他勘定振替高2,5091,577
商品期末たな卸高73,03972,601
商品売上原価822,894813,009
売上原価合計4,267,1784,138,731
売上総利益2,625,7442,846,848
販売費
及び一般管理費
運賃及び荷造費110,693104,576
販売促進費101,37973,626
役員報酬84,00179,639
給料及び手当1,303,8531,170,717
賞与引当金繰入額143,673134,917
退職給付費用109,13878,457
法定福利費220,454203,274
賃借料128,086117,480
減価償却費251,433254,959
車両費32,37829,677
修繕維持費63,48156,942
通信費37,87327,597
旅費及び交通費62,16451,359
支払手数料343,699349,142
その他201,269237,511
販売費・一般管理費計3,193,5802,969,881
全事業営業損失(△)-567,835-123,032
営業外収益
受取利息1,3231,014
有価証券利息6,2221,284
受取配当金367,973350,554
不動産賃貸料36,64235,170
仕入割引5,2335,201
為替差益3,108
助成金収入55,4156,764
その他42,87416,753
営業外収益計515,686419,852
営業外費用
支払利息5099
売上割引2,2422,698
為替差損12,933
固定資産売却損1,040
サンプル品原価5,8241,971
賃貸収入原価6,8676,662
保険差損3,103
損害賠償金3,272
その他2,6032,959
営業外費用計34,66417,663
経常利益又は経常損失(△)-86,814279,155
特別利益
固定資産売却益2,2543,102
特別利益計2,2543,102
特別損失
固定資産除却損29,51611,367
会員権解約損3,600
特別損失計29,51614,967
税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失(△)-114,076267,290
法人税14,90652,225
法人税等調整額-4,644-34
法人税等合計10,26152,190
四半期純利益又は四半期純損失(△)-124,338215,100

注記等(連結)

(千円)
勘定科目自 2015年4月1日
至 2016年3月31日
自 2016年4月1日
至 2017年3月31日
たな卸資産の帳簿価額の切下げに関する注記
売上原価40,06122,540
一般管理費
及び当期製造費用に含まれる研究開発費
一般管理費及び当期製造費用に含まれる研究開発費604,095567,025

注記等(個別)

(千円)
勘定科目自 2015年4月1日
至 2016年3月31日
自 2016年4月1日
至 2017年3月31日
一般管理費
及び当期製造費用に含まれる研究開発費
一般管理費及び当期製造費用に含まれる研究開発費604,095567,025