有価証券報告書-第78期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
| 前事業年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | 当事業年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | ||||
| 区分 | 注記 番号 | 金額(千円) | 構成比 (%) | 金額(千円) | 構成比 (%) |
| Ⅰ 材料費 | 11,566,251 | 46.3 | 10,067,968 | 44.1 | |
| Ⅱ 外注加工費 | 10,926,574 | 43.8 | 10,337,205 | 45.3 | |
| Ⅲ 労務費 | ※1 | 210,863 | 0.9 | 206,247 | 0.9 |
| Ⅳ 経費 | ※2 | 2,253,220 | 9.0 | 2,223,271 | 9.7 |
| 当期総製造費用 | 24,956,910 | 100.0 | 22,834,692 | 100.0 | |
| 期首仕掛品たな卸高 | 413,041 | 517,433 | |||
| 合計 | 25,369,952 | 23,352,126 | |||
| 期末仕掛品たな卸高 | 517,433 | 339,361 | |||
| 他勘定振替高 | ※3 | 1,103 | 3,337 | ||
| 当期製品製造原価 | ※4 | 24,851,414 | 23,009,427 | ||
(注)
| 項目 | 前事業年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | 当事業年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | ||||||||
| ※1 労務費の主な内訳 |
|
| ||||||||
| ※2 経費の主な内訳 |
|
| ||||||||
| ※3 他勘定振替高の主な内訳 |
|
| ||||||||
| ※4 当期製品製造原価と売上原価の調整表 | ||||||||||
| 区分 | 前事業年度(千円) | 当事業年度(千円) | ||||||||
| 当期製品製造原価 | 24,851,414 | 23,009,427 | ||||||||
| 期首製品たな卸高 | 4,885,865 | 6,101,331 | ||||||||
| 合計 | 29,737,279 | 29,110,758 | ||||||||
| 期末製品たな卸高 | 6,101,331 | 5,979,089 | ||||||||
| 製品他勘定振替高 | 51,897 | 58,101 | ||||||||
| 製品売上原価 | 23,584,050 | 23,073,567 | ||||||||
| 商品売上原価 | 1,228,885 | 1,026,969 | ||||||||
| 売上原価 | 24,812,936 | 24,100,537 | ||||||||
(原価計算の方法)
当社の原価計算の方法は、期中においては年間生産予定量に基づく製品別予定単価に実際生産量を乗じた実際原価による加工費工程別総合原価計算を実施しております。また、期末において原価差額を調整して実際原価に修正しております。