6797 名古屋電機工業

6797
2026/03/19
時価
155億円
PER 予
8.17倍
2010年以降
赤字-27.33倍
(2010-2025年)
PBR
0.63倍
2010年以降
0.2-0.76倍
(2010-2025年)
配当 予
3.72%
ROE 予
7.7%
ROA 予
6.42%
資料
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有報情報

#1 セグメント情報等、連結財務諸表(連結)
(注)1.セグメント利益又は損失(△)の調整額△682,623千円は、各報告セグメントに配分していない全社費用△682,623千円であります。全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない管理部門に係る費用であります。
2.セグメント利益又は損失(△)は、連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。
3.セグメント資産の調整額5,635,119千円は、主として当社グループでの余資運用資金(現金及び預金)及び管理部門に係る資産等であります。
2021/06/23 15:37
#2 セグメント表の脚注(連結)
グメント利益又は損失(△)は、連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。2021/06/23 15:37
#3 報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額の算定方法(連結)
報告されている事業セグメントの会計処理の方法は、「重要な会計方針」における記載と概ね同一であります。
報告セグメントの利益は、営業利益ベースの数値であります。
2021/06/23 15:37
#4 役員報酬(連結)
各取締役の業績連動報酬等(年次インセンティブ)は、当連結会計年度の業績に対応した成果・成功報酬型の業績連動報酬として支給するものであります。
会社業績と役員報酬の連動性を高めるため、連結営業利益率を業績指標とし連結営業利益率(1%未満、1%以上3%未満、3%以上7%未満、7%以上)の段階に応じて役位ごとに定性的評価により決定します。
c.非金銭報酬等に関する方針
2021/06/23 15:37
#5 経営方針、経営環境及び対処すべき課題等(連結)
営上の目標の達成状況を判断するための客観的な指標等
当社グループは、利益率の向上が全てのステークホルダーの利益に合致するものと考え、売上高220億円及び営業利益率10%を重要な指標として位置づけております。利益を原資とした新たな価値の創造、需要の創出を行うため、収益管理とコストダウンの徹底を図り、各指標の向上を目指してまいります。
2021/06/23 15:37
#6 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析(連結)
②当連結会計年度の経営成績等の状況に関する認識及び分析・検討内容
当社グループの当連結会計年度の経営成績等は、売上高は21,586百万円(前年同期比13.5%増)、売上総利益は7,717百万円(前年同期比61.7%増)となり、売上総利益率35.7%となりました。情報装置事業において、大型案件の工期延期により売上高は減少しましたが、高速道路会社向けの収益性の高い製品の受注獲得やコストダウンに努めたことにより、減収増益となりました。販売費及び一般管理費は3,250百万円(前年同期比5.4%増)を計上し、営業利益は4,466百万円(前年同期比164.3%増)となりました。また、法人税等調整額を含む法人税等合計は1,342百万円(前年同期比209.2%増)となりました。これらの結果、親会社株主に帰属する当期純利益は3,211百万円(前年同期比123.4%増)となりました。
当社グループの経営成績に重要な影響を与える要因として、情報装置事業のエンドユーザーの大半は道路管理者(国土交通省、各高速道路会社、地方公共団体等)が中心であり、官公庁への依存度が高くなっております。そのため、政府の整備計画等に基づく支出や財政政策等が経営成績に影響を与える可能性があります。また、検査装置事業においては、自動車関連やエレクトロニクス機器関連の顧客が多いことから、顧客が属する市場の景気動向や、設備投資意欲等が経営成績に影響を与える可能性があります。当社グループは、社会に必要とされる会社であり続けるため、顧客ニーズをより早く、リーズナブルに提供する創業精神(ベンチャースピリッツ)へ回帰することが必要と考えております。また、常に新商品をリリースできる体質にすることに加え、ニッチオンリーワンとなる新規事業を開拓してまいります。
2021/06/23 15:37

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