有価証券報告書-第55期(2024/02/01-2025/01/31)
(収益認識関係)
1.顧客との契約から生じる収益を分解した情報
前連結会計年度(自 令和5年2月1日 至 令和6年1月31日)
当連結会計年度(自 令和6年2月1日 至 令和7年1月31日)
2.収益を理解するための基礎となる情報
「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」の「3.会計方針に関する事項 (6)重要な収益及び費用の計上基準」に同一の内容を記載しているため、記載を省略しております。
3.顧客との契約に基づく履行義務の充足と当該契約から生じるキャッシュ・フローとの関係並びに当連結会計年度末において存在する顧客との契約から翌連結会計年度以降に認識すると見込まれる収益の金額及び時期に関する情報
(1) 契約負債の残高等
(注) 連結貸借対照表において、顧客との契約から生じた債権は「受取手形」、「売掛金」及び投資その他の資産の「その他」に含まれております。
契約負債は主に加盟金に関するものであります。契約負債は、収益の認識に伴い取り崩されます。
当連結会計年度に認識された収益額のうち期首現在の契約負債残高に含まれていた額は、174,153千円であります。また、当連結会計年度において、契約負債が減少した理由は、主に加盟金の収受の減少によるものであります。過去の期間に充足(又は部分的に充足)した履行義務から、当連結会計年度に認識した収益(主に、取引価格の変動)の額に重要性はありません。
(2) 残存履行義務に配分した取引価格
当社及び連結子会社では、残存履行義務に配分した取引価格の注記にあたって実務上の簡便法を適用し、当初に予想される契約期間が1年以内の契約について注記の対象に含めておりません。
1.顧客との契約から生じる収益を分解した情報
前連結会計年度(自 令和5年2月1日 至 令和6年1月31日)
| (単位:千円) | ||||||
| 報告セグメント | 合計 | |||||
| 水関連 機器事業 | メンテナ ンス事業 | HOD (水宅配) 事業 | FOOD 事業 | 計 | ||
| 水関連機器の製・商品 | 1,336,657 | 607,803 | - | - | 1,944,461 | 1,944,461 |
| メンテナンスサービス及び 補修部品 | 451,052 | 1,509,039 | - | - | 1,960,091 | 1,960,091 |
| 加盟店への製・商品販売 | - | - | 934,630 | 742,197 | 1,676,828 | 1,676,828 |
| 直営店での販売 | - | - | 57,291 | 1,507,844 | 1,565,135 | 1,565,135 |
| その他 | 101,610 | 6,165 | 234,699 | 399,731 | 742,206 | 742,206 |
| 顧客との契約から生じる 収益 | 1,889,319 | 2,123,008 | 1,226,621 | 2,649,773 | 7,888,723 | 7,888,723 |
| その他の収益 | 5,131 | 2,416 | - | - | 7,548 | 7,548 |
| 外部顧客への売上高 | 1,894,450 | 2,125,425 | 1,226,621 | 2,649,773 | 7,896,271 | 7,896,271 |
当連結会計年度(自 令和6年2月1日 至 令和7年1月31日)
| (単位:千円) | ||||||
| 報告セグメント | 合計 | |||||
| 水関連 機器事業 | メンテナ ンス事業 | HOD (水宅配) 事業 | FOOD 事業 | 計 | ||
| 水関連機器の製・商品 | 1,621,433 | 564,839 | - | - | 2,186,273 | 2,186,273 |
| メンテナンスサービス及び 補修部品 | 509,840 | 1,430,269 | - | - | 1,940,109 | 1,940,109 |
| 加盟店への製・商品販売 | - | - | 1,009,117 | 554,647 | 1,563,764 | 1,563,764 |
| 直営店での販売 | - | - | 65,266 | 1,526,939 | 1,592,206 | 1,592,206 |
| その他 | 63,028 | 8,000 | 227,119 | 338,353 | 636,501 | 636,501 |
| 顧客との契約から生じる 収益 | 2,194,302 | 2,003,109 | 1,301,503 | 2,419,940 | 7,918,855 | 7,918,855 |
| その他の収益 | 6,232 | 4,847 | - | - | 11,080 | 11,080 |
| 外部顧客への売上高 | 2,200,535 | 2,007,957 | 1,301,503 | 2,419,940 | 7,929,936 | 7,929,936 |
2.収益を理解するための基礎となる情報
「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」の「3.会計方針に関する事項 (6)重要な収益及び費用の計上基準」に同一の内容を記載しているため、記載を省略しております。
3.顧客との契約に基づく履行義務の充足と当該契約から生じるキャッシュ・フローとの関係並びに当連結会計年度末において存在する顧客との契約から翌連結会計年度以降に認識すると見込まれる収益の金額及び時期に関する情報
(1) 契約負債の残高等
| 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | |||
| 顧客との契約から生じた債権(期首残高) | 764,086 | 千円 | 865,382 | 千円 |
| 顧客との契約から生じた債権(期末残高) | 865,382 | 877,750 | ||
| 契約負債(期首残高) | 376,564 | 374,329 | ||
| 契約負債(期末残高) | 374,329 | 298,268 | ||
(注) 連結貸借対照表において、顧客との契約から生じた債権は「受取手形」、「売掛金」及び投資その他の資産の「その他」に含まれております。
契約負債は主に加盟金に関するものであります。契約負債は、収益の認識に伴い取り崩されます。
当連結会計年度に認識された収益額のうち期首現在の契約負債残高に含まれていた額は、174,153千円であります。また、当連結会計年度において、契約負債が減少した理由は、主に加盟金の収受の減少によるものであります。過去の期間に充足(又は部分的に充足)した履行義務から、当連結会計年度に認識した収益(主に、取引価格の変動)の額に重要性はありません。
(2) 残存履行義務に配分した取引価格
当社及び連結子会社では、残存履行義務に配分した取引価格の注記にあたって実務上の簡便法を適用し、当初に予想される契約期間が1年以内の契約について注記の対象に含めておりません。
| 前連結会計年度(千円) | 当連結会計年度(千円) | |
| 1年以内 | 157,854 | 156,033 |
| 1年超2年以内 | 117,480 | 112,202 |
| 2年超3年以内 | 82,722 | 36,005 |
| 3年超 | 67,377 | 61,070 |
| 合計 | 425,434 | 365,311 |