有価証券報告書-第34期(平成27年3月1日-平成28年2月29日)
| 前事業年度 (自 平成26年3月1日 至 平成27年2月28日) | 当事業年度 (自 平成27年3月1日 至 平成28年2月29日) | ||||
| 区分 | 注記 番号 | 金額(千円) | 構成比 (%) | 金額(千円) | 構成比 (%) |
| Ⅰ 材料費 | 1,141,536 | 87.5 | 1,296,323 | 88.5 | |
| Ⅱ 労務費 | 50,193 | 3.8 | 61,194 | 4.2 | |
| Ⅲ 経費 | 113,222 | 8.7 | 106,877 | 7.3 | |
| 当期総製造費用 | 1,304,952 | 100.0 | 1,464,395 | 100.0 | |
| 期首仕掛品たな卸高 | 60,461 | 51,685 | |||
| 合計 | 1,365,413 | 1,516,080 | |||
| 期末仕掛品たな卸高 | 51,685 | 41,801 | |||
| 他勘定振替高 | 5,216 | 3,808 | |||
| 当期製品製造原価 | 1,308,512 | 1,470,471 | |||
(脚注)
| 前事業年度 (自 平成26年3月1日 至 平成27年2月28日) | 当事業年度 (自 平成27年3月1日 至 平成28年2月29日) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 原価計算の方法は、個別原価計算による実際原価計算であります。なお、当社は製品原価の算定にあたり予定原価を使用しておりますが、当期は比較的多額の原価差額が発生したため、これを売上原価と期末たな卸資産に配賦調整しております。 | 原価計算の方法は、個別原価計算による実際原価計算であります。なお、当社は製品原価の算定にあたり予定原価を使用しておりますが、当期は比較的多額の原価差額が発生したため、これを売上原価と期末たな卸資産に配賦調整しております。 | ||||||||||||||||||||||||||||
| その配賦先及び配賦額は、次のとおりであります。 | その配賦先及び配賦額は、次のとおりであります。 | ||||||||||||||||||||||||||||
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| ※1.経費の内訳は、次のとおりであります。 | ※1.経費の内訳は、次のとおりであります。 | ||||||||||||||||||||||||||||
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| ※2.他勘定振替高の内訳は、次のとおりであります。 | ※2.他勘定振替高の内訳は、次のとおりであります。 | ||||||||||||||||||||||||||||
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