訂正有価証券報告書-第24期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (2018年3月31日) | 当事業年度 (2019年3月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 6,868 | 6,536 |
| 売掛金 | 3,304 | 411 |
| 商品及び製品 | 480 | 1,355 |
| 原材料及び貯蔵品 | 0 | 0 |
| 前渡金 | 707 | 32 |
| 前払費用 | 117 | 99 |
| 未収還付法人税等 | - | 22 |
| 未収消費税等 | - | 209 |
| その他 | 0 | 1 |
| 流動資産合計 | 11,479 | 8,669 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 227 | 186 |
| 減価償却累計額 | △135 | △111 |
| 建物(純額) | 91 | 75 |
| 工具、器具及び備品 | 1,137 | 969 |
| 減価償却累計額 | △962 | △878 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 174 | 91 |
| 有形固定資産合計 | 266 | 166 |
| 無形固定資産 | ||
| 商標権 | 0 | 0 |
| ソフトウエア | 32 | 28 |
| 無形固定資産合計 | 32 | 28 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 1,044 | 677 |
| 関係会社株式 | - | 50 |
| 長期前払費用 | 18 | 19 |
| 敷金及び保証金 | 92 | 70 |
| 繰延税金資産 | 82 | - |
| その他 | 19 | 19 |
| 投資その他の資産合計 | 1,256 | 836 |
| 固定資産合計 | 1,556 | 1,032 |
| 資産合計 | 13,035 | 9,701 |
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (2018年3月31日) | 当事業年度 (2019年3月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 1,344 | 234 |
| 未払金 | 82 | 71 |
| 未払費用 | 18 | 18 |
| 未払法人税等 | 43 | - |
| 未払消費税等 | 67 | - |
| 前受金 | 0 | - |
| 預り金 | 23 | 22 |
| 流動負債合計 | 1,580 | 347 |
| 固定負債 | ||
| 資産除去債務 | 35 | 37 |
| 繰延税金負債 | - | 2 |
| 固定負債合計 | 35 | 40 |
| 負債合計 | 1,616 | 388 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 1,018 | 1,018 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 861 | 861 |
| 資本剰余金合計 | 861 | 861 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 1 | 1 |
| その他利益剰余金 | ||
| 別途積立金 | 8,200 | 8,200 |
| 繰越利益剰余金 | 1,196 | △859 |
| 利益剰余金合計 | 9,398 | 7,341 |
| 自己株式 | △0 | △0 |
| 株主資本合計 | 11,278 | 9,221 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 140 | 91 |
| 繰延ヘッジ損益 | - | 0 |
| 評価・換算差額等合計 | 140 | 91 |
| 純資産合計 | 11,418 | 9,313 |
| 負債純資産合計 | 13,035 | 9,701 |