有価証券報告書-第23期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (2017年3月31日) | 当事業年度 (2018年3月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 8,738 | 6,868 |
| 売掛金 | 178 | 3,304 |
| 商品及び製品 | 1,443 | 480 |
| 原材料及び貯蔵品 | 0 | 0 |
| 前渡金 | 18 | 707 |
| 前払費用 | 109 | 117 |
| 未収還付法人税等 | 11 | - |
| 繰延税金資産 | 6 | 13 |
| その他 | 0 | 0 |
| 流動資産合計 | 10,508 | 11,492 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 227 | 227 |
| 減価償却累計額 | △124 | △135 |
| 建物(純額) | 103 | 91 |
| 工具、器具及び備品 | 1,191 | 1,137 |
| 減価償却累計額 | △952 | △962 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 238 | 174 |
| 有形固定資産合計 | 342 | 266 |
| 無形固定資産 | ||
| 特許権 | 0 | - |
| 商標権 | 0 | 0 |
| ソフトウエア | 45 | 32 |
| 無形固定資産合計 | 46 | 32 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 888 | 1,044 |
| 長期前払費用 | 29 | 18 |
| 敷金及び保証金 | 92 | 92 |
| 繰延税金資産 | 101 | 69 |
| その他 | 20 | 19 |
| 投資その他の資産合計 | 1,131 | 1,243 |
| 固定資産合計 | 1,520 | 1,542 |
| 資産合計 | 12,029 | 13,035 |
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (2017年3月31日) | 当事業年度 (2018年3月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 284 | 1,344 |
| 未払金 | 148 | 82 |
| 未払費用 | 9 | 18 |
| 未払法人税等 | - | 43 |
| 未払消費税等 | 77 | 67 |
| 前受金 | - | 0 |
| 預り金 | 16 | 23 |
| 流動負債合計 | 536 | 1,580 |
| 固定負債 | ||
| 資産除去債務 | 34 | 35 |
| 固定負債合計 | 34 | 35 |
| 負債合計 | 571 | 1,616 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 1,018 | 1,018 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 861 | 861 |
| 資本剰余金合計 | 861 | 861 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 1 | 1 |
| その他利益剰余金 | ||
| 別途積立金 | 8,200 | 8,200 |
| 繰越利益剰余金 | 1,172 | 1,196 |
| 利益剰余金合計 | 9,373 | 9,398 |
| 自己株式 | △0 | △0 |
| 株主資本合計 | 11,254 | 11,278 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 203 | 140 |
| 評価・換算差額等合計 | 203 | 140 |
| 純資産合計 | 11,457 | 11,418 |
| 負債純資産合計 | 12,029 | 13,035 |