有価証券報告書-第58期(平成25年1月1日-平成25年12月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2012年1月1日 至 2012年12月31日 | 自 2013年1月1日 至 2013年12月31日 |
---|---|---|
売上高 | 287,483 | 309,687 |
売上原価 | 215,199 | 202,004 |
売上総利益 | 72,284 | 107,682 |
販売費及び一般管理費 | 41,795 | 57,623 |
全事業営業利益 | 30,489 | 50,059 |
営業外収益 | ||
受取利息 | 206 | 166 |
受取配当金 | 728 | 1,333 |
特許料収入 | 1,305 | 1,403 |
為替差益 | 16,450 | 21,870 |
その他 | 1,773 | 808 |
営業外収益計 | 20,464 | 25,581 |
営業外費用 | ||
支払利息 | 410 | 301 |
不動産賃貸原価 | 80 | 61 |
損害賠償金 | 61 | 203 |
その他 | 202 | 164 |
営業外費用計 | 754 | 731 |
当期経常利益 | 50,198 | 74,910 |
特別利益 | ||
固定資産売却益 | 23 | 16 |
投資有価証券売却益 | - | 53 |
その他 | 0 | 0 |
特別利益計 | 24 | 70 |
特別損失 | ||
固定資産除売却損 | 845 | 2,849 |
投資有価証券評価損 | 125 | 59 |
その他 | - | 0 |
特別損失計 | 971 | 2,909 |
税引前当年度純利益 | 49,251 | 72,071 |
法人税 | 17,570 | 22,381 |
法人税等調整額 | -902 | 364 |
法人税等合計 | 16,668 | 22,745 |
少数株主損益調整前当年度純利益 | 32,583 | 49,325 |
少数株主持分利益 | 6 | 7 |
当年度純利益 | 32,577 | 49,317 |
個別決算
勘定科目 | 自 2012年1月1日 至 2012年12月31日 | 自 2013年1月1日 至 2013年12月31日 |
---|---|---|
売上高 | 270,893 | 291,152 |
売上原価 | ||
製品期首たな卸高 | 7,704 | 5,086 |
当期製品製造原価 | 205,921 | 190,796 |
当期商品仕入高 | 337 | 347 |
合計 | 213,963 | 196,229 |
他勘定振替高 | 1 | 1 |
製品期末たな卸高 | 5,086 | 3,633 |
売上原価 | 208,876 | 192,595 |
売上総利益 | 62,016 | 98,556 |
販売費及び一般管理費 | 40,058 | 54,783 |
全事業営業利益 | 21,958 | 43,772 |
営業外収益 | ||
受取利息 | 170 | 108 |
受取配当金 | 2,120 | 2,062 |
受取賃貸料 | 154 | 140 |
特許料収入 | 1,305 | 1,403 |
為替差益 | 16,715 | 21,412 |
その他 | 1,539 | 603 |
営業外収益計 | 22,005 | 25,730 |
営業外費用 | ||
支払利息 | 400 | 300 |
不動産賃貸原価 | 80 | 61 |
損害賠償金 | 61 | 203 |
その他 | 16 | 75 |
営業外費用計 | 558 | 640 |
当期経常利益 | 43,405 | 68,862 |
特別利益 | ||
固定資産売却益 | 22 | 14 |
投資有価証券売却益 | - | 0 |
その他 | 0 | - |
特別利益計 | 22 | 15 |
特別損失 | ||
固定資産除売却損 | 842 | 2,774 |
投資有価証券評価損 | 125 | - |
特別損失計 | 968 | 2,774 |
税引前当年度純利益 | 42,459 | 66,103 |
法人税 | 15,690 | 20,479 |
法人税等調整額 | -1,334 | 633 |
法人税等合計 | 14,356 | 21,112 |
当年度純利益 | 28,103 | 44,990 |
注記等(連結)
勘定科目 | 自 2012年1月1日 至 2012年12月31日 | 自 2013年1月1日 至 2013年12月31日 |
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たな卸資産の帳簿価額の切下げに関する注記 | ||
たな卸資産帳簿価額切下額 | 11,100 | 4,278 |
たな卸資産帳簿価額切下額 | 269 | 151 |
主要な販売費 及び一般管理費 | ||
販売促進費 | 1,767 | 9,067 |
貸倒引当金繰入額 | -97 | 179 |
製品保証引当金繰入額 | 18 | 90 |
従業員給料及び手当 | 5,174 | 5,698 |
賞与引当金繰入額 | 179 | 196 |
役員賞与引当金繰入額 | 224 | 294 |
退職給付引当金繰入額 | 130 | 300 |
役員退職慰労引当金繰入額 | -8 | 68 |
減価償却費 | 985 | 1,439 |
寄付金 | 1,164 | 1,556 |
研究開発費 | 24,724 | 29,278 |
特許権使用料 | 1,439 | 2,542 |
その他 | 6,091 | 6,909 |
一般管理費 及び当期製造費用に含まれる研究開発費 | ||
研究開発費 | 24,724 | 29,278 |
注記等(個別)
勘定科目 | 自 2012年1月1日 至 2012年12月31日 | 自 2013年1月1日 至 2013年12月31日 |
---|---|---|
たな卸資産の帳簿価額の切下げに関する注記 | ||
たな卸資産帳簿価額切下額 | 10,870 | 4,165 |
たな卸資産帳簿価額切下額 | 269 | 151 |
主要な販売費 及び一般管理費 | ||
販売運賃 | 1,392 | 1,571 |
販売促進費 | 1,767 | 9,067 |
貸倒引当金繰入額 | -82 | 82 |
製品保証引当金繰入額 | 18 | 90 |
給料及び手当 | 2,586 | 2,594 |
賞与 | 1,239 | 1,284 |
賞与引当金繰入額 | 126 | 119 |
役員賞与引当金繰入額 | 221 | 290 |
退職給付費用 | 126 | 140 |
役員退職慰労引当金繰入額 | -8 | 68 |
福利厚生費 | 947 | 935 |
旅費及び交通費 | 564 | 572 |
減価償却費 | 860 | 1,227 |
寄付金 | 1,164 | 1,555 |
研究開発費 | 24,724 | 29,278 |
特許権使用料 | 1,432 | 2,536 |
その他 | 2,976 | 3,367 |
一般管理費 及び当期製造費用に含まれる研究開発費 | ||
研究開発費 | 24,724 | 29,278 |