有価証券報告書-第58期(平成25年1月1日-平成25年12月31日)
| 前事業年度 (自 平成24年1月1日 至 平成24年12月31日) | 当事業年度 (自 平成25年1月1日 至 平成25年12月31日) | ||||
| 区分 | 注記番号 | 金額(百万円) | 構成比 (%) | 金額(百万円) | 構成比 (%) |
| Ⅰ 材料費 | 107,516 | 44.8 | 86,645 | 40.1 | |
| Ⅱ 労務費 | ※1 | 40,100 | 16.7 | 41,203 | 19.1 |
| Ⅲ 経費 | ※2 | 92,196 | 38.4 | 88,318 | 40.9 |
| 当期総製造費用 | 239,812 | 100.0 | 216,167 | 100.0 | |
| 期首仕掛品たな卸高 | 43,413 | 43,038 | |||
| 合計 | 283,226 | 259,206 | |||
| 期末仕掛品たな卸高 | 43,038 | 32,834 | |||
| 他勘定振替高 | ※3 | 34,266 | 35,575 | ||
| 当期製品製造原価 | 205,921 | 190,796 | |||
| 原価計算の方法 | 原価計算の方法 |
| 部門別標準原価計算を採用しており、原価差額は期末に仕掛品、製品製造原価に配賦しています。 | 同左 |
(注)※1.主な内訳は次のとおりです。
| 項目 | 前事業年度 | 当事業年度 |
| 賞与引当金繰入額(百万円) | 823 | 920 |
| 退職給付費用(百万円) | 1,170 | 1,302 |
※2.主な内訳は次のとおりです。
| 項目 | 前事業年度 | 当事業年度 |
| 外注加工費(百万円) | 20,133 | 20,829 |
| 減価償却費(百万円) | 55,856 | 49,471 |
※3.他勘定振替高の内訳は次のとおりです。
| 項目 | 前事業年度 | 当事業年度 |
| 貯蔵品(百万円) | △144 | △10 |
| 研究開発費(百万円) | 24,703 | 29,217 |
| 仕掛物品売却原価(百万円) | 144 | 179 |
| 作業くず等売却額(百万円) | 8,444 | 4,951 |
| 有形固定資産(百万円) | 343 | 305 |
| その他(百万円) | 774 | 932 |
| 合計(百万円) | 34,266 | 35,575 |