ポラテクノ(4239)の損益計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 売上高 | 21,963,007 | 18,051,284 |
| 売上原価 | 15,651,728 | 12,412,162 |
| 売上総利益 | 6,311,279 | 5,639,121 |
| 販売費 及び一般管理費 | ||
| 運賃及び荷造費 | 339,846 | 303,846 |
| 販売手数料 | 53,946 | 51,139 |
| 貸倒引当金繰入額 | 1,135 | 20,714 |
| 給料及び手当 | 788,132 | 717,620 |
| 賞与引当金繰入額 | 77,669 | 39,783 |
| 役員賞与引当金繰入額 | 8,963 | - |
| 退職給付費用 | 76,172 | 74,213 |
| 研究開発費 | 1,321,308 | 1,209,240 |
| その他 | 1,565,755 | 1,907,004 |
| 販売費及び一般管理費合計 | 4,232,929 | 4,323,562 |
| 営業利益 | 2,078,350 | 1,315,559 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 41,791 | 32,555 |
| 負ののれん償却額 | 15,396 | 26,889 |
| たな卸資産売却益 | 22,345 | 8,926 |
| 東京事務所移転補償金 | 60,000 | - |
| その他 | 28,683 | 7,487 |
| 営業外収益合計 | 168,217 | 75,858 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 16,992 | 6,595 |
| 為替差損 | 323,311 | 365,158 |
| 持分法による投資損失 | 318,254 | 307,407 |
| たな卸資産廃棄損 | 80,571 | - |
| 貸倒引当金繰入額 | 24,517 | 17,773 |
| その他 | 22,111 | 2,041 |
| 営業外費用合計 | 785,758 | 698,975 |
| 経常利益 | 1,460,808 | 692,442 |
| 特別利益 | ||
| 固定資産売却益 | 79 | 455 |
| 持分変動利益 | 35,838 | - |
| 特別利益合計 | 35,918 | 455 |
| 特別損失 | ||
| 固定資産除却損 | 27,904 | 7,343 |
| 関係会社株式評価損 | - | 957,362 |
| たな卸資産評価損 | - | 170,455 |
| 持分変動損失 | - | 24,895 |
| 特別損失合計 | 27,904 | 1,160,056 |
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△) | 1,468,822 | -467,159 |
| 法人税 | 638,779 | 391,340 |
| 過年度法人税等 | 126,981 | - |
| 法人税等調整額 | -26,187 | -760,680 |
| 法人税等合計 | 739,573 | -369,340 |
| 少数株主利益 | 108,709 | 100,708 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 620,540 | -198,526 |
個別決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 売上高 | ||
| 製品売上高 | 18,940,443 | 15,681,268 |
| 商品売上高 | 194,508 | 125,786 |
| 売上高合計 | 19,134,951 | 15,807,055 |
| 売上原価 | ||
| 製品期首たな卸高 | 2,113,689 | 1,232,366 |
| 商品期首たな卸高 | 2,135 | - |
| 当期商品仕入高 | 179,098 | 105,835 |
| 当期製品製造原価 | 13,878,948 | 12,578,557 |
| 合計 | 16,173,871 | 13,916,759 |
| 他勘定振替高 | 140,683 | 90,947 |
| 製品期末たな卸高 | 1,232,366 | 952,199 |
| 商品期末たな卸高 | - | - |
| 売上原価合計 | 14,800,821 | 12,873,612 |
| 売上総利益 | 4,334,129 | 2,933,442 |
| 販売費 及び一般管理費 | ||
| 運賃及び荷造費 | 303,758 | 270,016 |
| 販売手数料 | 168,732 | 162,259 |
| 貸倒引当金繰入額 | 836 | 22,268 |
| 役員報酬 | 143,150 | 138,995 |
| 給料及び手当 | 477,030 | 429,956 |
| 賞与引当金繰入額 | 77,669 | 39,783 |
| 役員賞与引当金繰入額 | 8,963 | - |
| 退職給付費用 | 50,800 | 42,494 |
| 減価償却費 | 26,727 | 237,443 |
| 業務委託費 | 139,228 | 141,323 |
| 賃借料 | 107,431 | 108,378 |
| 研究開発費 | 765,623 | 797,514 |
| その他 | 518,689 | 598,082 |
| 販売費及び一般管理費合計 | 2,788,642 | 2,988,517 |
| 営業利益又は営業損失(△) | 1,545,487 | -55,074 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 56,266 | 62,576 |
| 受取配当金 | 739,024 | 217,137 |
| たな卸資産売却益 | 22,345 | 8,926 |
| 東京事務所移転補償金 | 60,000 | - |
| その他 | 26,101 | 5,067 |
| 営業外収益合計 | 903,737 | 293,708 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 13,265 | 6,085 |
| 為替差損 | 489,088 | 306,482 |
| たな卸資産廃棄損 | 80,571 | - |
| 貸倒引当金繰入額 | 28,111 | 21,151 |
| その他 | 21,349 | 1,908 |
| 営業外費用合計 | 632,385 | 335,628 |
| 経常利益又は経常損失(△) | 1,816,839 | -96,994 |
| 特別利益 | ||
| 特別利益合計 | - | - |
| 特別損失 | ||
| 固定資産除却損 | 27,904 | 7,343 |
| 関係会社株式評価損 | - | 2,028,319 |
| たな卸資産評価損 | - | 170,455 |
| 特別損失合計 | 27,904 | 2,206,118 |
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△) | 1,788,934 | -2,303,113 |
| 法人税 | 489,235 | 8,560 |
| 過年度法人税等 | 126,981 | - |
| 法人税等調整額 | -60,839 | -785,580 |
| 法人税等合計 | 555,377 | -777,019 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 1,233,557 | -1,526,093 |