ポラテクノ(4239)の損益計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 売上高 | 18,051,284 | 18,697,756 |
| 売上原価 | 12,412,162 | 13,233,750 |
| 売上総利益 | 5,639,121 | 5,464,006 |
| 販売費 及び一般管理費 | ||
| 運賃及び荷造費 | 303,846 | 299,836 |
| 販売手数料 | 51,139 | 45,903 |
| 貸倒引当金繰入額 | 20,714 | 863 |
| 給料及び手当 | 717,620 | 750,978 |
| 賞与引当金繰入額 | 39,783 | 61,005 |
| 役員賞与引当金繰入額 | - | 19,800 |
| 退職給付費用 | 74,213 | 50,785 |
| 研究開発費 | 1,209,240 | 1,212,500 |
| その他 | 1,907,004 | 1,519,416 |
| 販売費及び一般管理費合計 | 4,323,562 | 3,961,090 |
| 営業利益 | 1,315,559 | 1,502,916 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 32,555 | 14,550 |
| 負ののれん償却額 | 26,889 | 329 |
| 助成金収入 | - | 30,407 |
| たな卸資産売却益 | 8,926 | 12,353 |
| その他 | 7,487 | 22,993 |
| 営業外収益合計 | 75,858 | 80,635 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 6,595 | 11,612 |
| 為替差損 | 365,158 | 101,222 |
| 持分法による投資損失 | 307,407 | - |
| 貸倒引当金繰入額 | 17,773 | 4,214 |
| その他 | 2,041 | 7,287 |
| 営業外費用合計 | 698,975 | 124,337 |
| 経常利益 | 692,442 | 1,459,214 |
| 特別利益 | ||
| 固定資産売却益 | 455 | - |
| 関係会社株式売却益 | - | 2 |
| 持分変動利益 | - | 8,530 |
| 貸倒引当金戻入額 | - | 11,595 |
| 特別利益合計 | 455 | 20,128 |
| 特別損失 | ||
| 固定資産除却損 | 7,343 | 30,092 |
| 関係会社株式評価損 | 957,362 | - |
| たな卸資産評価損 | 170,455 | - |
| 持分変動損失 | 24,895 | - |
| 特別損失合計 | 1,160,056 | 30,092 |
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△) | -467,159 | 1,449,251 |
| 法人税 | 391,340 | 209,125 |
| 法人税等還付税額 | - | -18,502 |
| 法人税等調整額 | -760,680 | 706,136 |
| 法人税等合計 | -369,340 | 896,760 |
| 少数株主利益 | 100,708 | 63,890 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | -198,526 | 488,599 |
個別決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 売上高 | ||
| 製品売上高 | 15,681,268 | 16,426,366 |
| 商品売上高 | 125,786 | 101,540 |
| 売上高合計 | 15,807,055 | 16,527,906 |
| 売上原価 | ||
| 製品期首たな卸高 | 1,232,366 | 952,199 |
| 商品期首たな卸高 | - | - |
| 当期商品仕入高 | 105,835 | 92,434 |
| 当期製品製造原価 | 12,578,557 | 13,166,639 |
| 合計 | 13,916,759 | 14,211,273 |
| 他勘定振替高 | 90,947 | 38,880 |
| 製品期末たな卸高 | 952,199 | 1,340,646 |
| 商品期末たな卸高 | - | - |
| 売上原価合計 | 12,873,612 | 12,831,746 |
| 売上総利益 | 2,933,442 | 3,696,160 |
| 販売費 及び一般管理費 | ||
| 運賃及び荷造費 | 270,016 | 272,767 |
| 販売手数料 | 162,259 | 149,499 |
| 貸倒引当金繰入額 | 22,268 | - |
| 役員報酬 | 138,995 | 127,394 |
| 給料及び手当 | 429,956 | 479,776 |
| 賞与引当金繰入額 | 39,783 | 61,005 |
| 役員賞与引当金繰入額 | - | 19,800 |
| 退職給付費用 | 42,494 | 33,291 |
| 減価償却費 | 237,443 | 15,463 |
| 業務委託費 | 141,323 | 137,077 |
| 賃借料 | 108,378 | 103,034 |
| 研究開発費 | 797,514 | 635,490 |
| その他 | 598,082 | 437,965 |
| 販売費及び一般管理費合計 | 2,988,517 | 2,472,565 |
| 営業利益又は営業損失(△) | -55,074 | 1,223,594 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 62,576 | 28,340 |
| 受取配当金 | 217,137 | 437,966 |
| たな卸資産売却益 | 8,926 | 12,353 |
| 助成金収入 | - | 30,407 |
| その他 | 5,067 | 19,633 |
| 営業外収益合計 | 293,708 | 528,701 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 6,085 | 13,761 |
| 為替差損 | 306,482 | 114,390 |
| 貸倒引当金繰入額 | 21,151 | 779 |
| その他 | 1,908 | 6,610 |
| 営業外費用合計 | 335,628 | 135,541 |
| 経常利益又は経常損失(△) | -96,994 | 1,616,754 |
| 特別利益 | ||
| 固定資産売却益 | - | 2,885 |
| 関係会社株式売却益 | - | 2 |
| 貸倒引当金戻入額 | - | 11,593 |
| 特別利益合計 | - | 14,481 |
| 特別損失 | ||
| 固定資産除却損 | 7,343 | 27,425 |
| 関係会社株式評価損 | 2,028,319 | - |
| たな卸資産評価損 | 170,455 | - |
| 特別損失合計 | 2,206,118 | 27,425 |
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△) | -2,303,113 | 1,603,810 |
| 法人税 | 8,560 | 8,416 |
| 法人税等還付税額 | - | -18,502 |
| 法人税等調整額 | -785,580 | 540,615 |
| 法人税等合計 | -777,019 | 530,529 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | -1,526,093 | 1,073,280 |