ポラテクノ(4239)の損益計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 売上高 | 18,697,756 | 22,441,400 |
| 売上原価 | 13,233,750 | 14,810,675 |
| 売上総利益 | 5,464,006 | 7,630,725 |
| 販売費 及び一般管理費 | ||
| 運賃及び荷造費 | 299,836 | 327,603 |
| 販売手数料 | 45,903 | 62,801 |
| 貸倒引当金繰入額 | 863 | - |
| 給料及び手当 | 750,978 | 931,908 |
| 賞与引当金繰入額 | 61,005 | 82,947 |
| 役員賞与引当金繰入額 | 19,800 | 53,900 |
| 退職給付費用 | 50,785 | 45,498 |
| 研究開発費 | 1,212,500 | 1,114,846 |
| その他 | 1,519,416 | 1,656,881 |
| 販売費及び一般管理費合計 | 3,961,090 | 4,276,387 |
| 営業利益 | 1,502,916 | 3,354,338 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 14,550 | 22,211 |
| 負ののれん償却額 | 329 | 327 |
| たな卸資産売却益 | 12,353 | 13,798 |
| 原子力立地給付金 | - | 10,050 |
| 助成金収入 | 30,407 | - |
| その他 | 22,993 | 10,081 |
| 営業外収益合計 | 80,635 | 56,469 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 11,612 | 15,283 |
| 為替差損 | 101,222 | 4,362 |
| 貸倒引当金繰入額 | 4,214 | - |
| その他 | 7,287 | 2,843 |
| 営業外費用合計 | 124,337 | 22,490 |
| 経常利益 | 1,459,214 | 3,388,317 |
| 特別利益 | ||
| 固定資産売却益 | - | 5 |
| 関係会社株式売却益 | 2 | 2,444 |
| 持分変動利益 | 8,530 | 21,341 |
| 貸倒引当金戻入額 | 11,595 | 6,239 |
| 特別利益合計 | 20,128 | 30,029 |
| 特別損失 | ||
| 固定資産除却損 | 30,092 | 41,138 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | - | 4,344 |
| 特別損失合計 | 30,092 | 45,483 |
| 税引前当期純利益 | 1,449,251 | 3,372,864 |
| 法人税 | 209,125 | 1,016,564 |
| 法人税等還付税額 | -18,502 | - |
| 法人税等調整額 | 706,136 | 225,349 |
| 法人税等合計 | 896,760 | 1,241,913 |
| 少数株主損益調整前当期純利益 | - | 2,130,950 |
| 少数株主利益 | 63,890 | 8,614 |
| 当期純利益 | 488,599 | 2,122,335 |
個別決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 売上高 | ||
| 製品売上高 | 16,426,366 | 19,899,868 |
| 商品売上高 | 101,540 | 260,026 |
| 売上高合計 | 16,527,906 | 20,159,895 |
| 売上原価 | ||
| 製品期首たな卸高 | 952,199 | 1,340,646 |
| 商品期首たな卸高 | - | - |
| 当期商品仕入高 | 92,434 | 244,657 |
| 当期製品製造原価 | 13,166,639 | 14,410,650 |
| 合計 | 14,211,273 | 15,995,953 |
| 他勘定振替高 | 38,880 | 43,170 |
| 製品期末たな卸高 | 1,340,646 | 1,051,360 |
| 商品期末たな卸高 | - | 927 |
| 売上原価合計 | 12,831,746 | 14,900,494 |
| 売上総利益 | 3,696,160 | 5,259,400 |
| 販売費 及び一般管理費 | ||
| 運賃及び荷造費 | 272,767 | 304,102 |
| 販売手数料 | 149,499 | 125,074 |
| 役員報酬 | 127,394 | 135,970 |
| 給料及び手当 | 479,776 | 556,674 |
| 賞与引当金繰入額 | 61,005 | 82,947 |
| 役員賞与引当金繰入額 | 19,800 | 53,900 |
| 退職給付費用 | 33,291 | 31,041 |
| 減価償却費 | 15,463 | 12,430 |
| 業務委託費 | 137,077 | 111,972 |
| 賃借料 | 103,034 | 94,278 |
| 研究開発費 | 635,490 | 635,905 |
| その他 | 437,965 | 528,195 |
| 販売費及び一般管理費合計 | 2,472,565 | 2,672,492 |
| 営業利益 | 1,223,594 | 2,586,907 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 28,340 | 12,479 |
| 受取配当金 | 437,966 | 181,578 |
| たな卸資産売却益 | 12,353 | 13,798 |
| 助成金収入 | 30,407 | - |
| その他 | 19,633 | 15,698 |
| 営業外収益合計 | 528,701 | 223,555 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 13,761 | 17,782 |
| 為替差損 | 114,390 | 380,879 |
| 貸倒引当金繰入額 | 779 | - |
| その他 | 6,610 | 1,764 |
| 営業外費用合計 | 135,541 | 400,426 |
| 経常利益 | 1,616,754 | 2,410,036 |
| 特別利益 | ||
| 固定資産売却益 | 2,885 | 5 |
| 関係会社株式売却益 | 2 | - |
| 貸倒引当金戻入額 | 11,593 | 9,191 |
| 特別利益合計 | 14,481 | 9,196 |
| 特別損失 | ||
| 固定資産除却損 | 27,425 | 8,587 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | - | 4,344 |
| 特別損失合計 | 27,425 | 12,931 |
| 税引前当期純利益 | 1,603,810 | 2,406,302 |
| 法人税 | 8,416 | 591,848 |
| 法人税等還付税額 | -18,502 | - |
| 法人税等調整額 | 540,615 | 244,060 |
| 法人税等合計 | 530,529 | 835,909 |
| 当期純利益 | 1,073,280 | 1,570,392 |