有価証券報告書-第19期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
---|---|---|
売上高 | 36,373,897 | 44,366,034 |
売上原価 | 11,826,541 | 14,910,387 |
売上総利益 | 24,547,355 | 29,455,646 |
販売費及び一般管理費 | 9,505,781 | 11,747,144 |
全事業営業利益 | 15,041,573 | 17,708,501 |
営業外収益 | ||
受取利息 | 29,196 | 49,219 |
為替差益 | 37,130 | - |
受取保険金 | 50,108 | 24,068 |
その他 | 7,917 | 11,048 |
営業外収益計 | 124,354 | 84,335 |
営業外費用 | ||
支払利息 | 62,338 | 22,241 |
為替差損 | - | 2,129 |
退職給付会計基準変更時差異の処理額 | 40,152 | 40,152 |
コミットメントフィー | 24,107 | 5,141 |
租税公課 | 14,245 | 13,495 |
その他 | 17,053 | 1,348 |
営業外費用計 | 157,897 | 84,508 |
当期経常利益 | 15,008,031 | 17,708,329 |
特別損失 | ||
事務所移転費用 | 777,410 | - |
契約解除金 | - | 164,672 |
特別損失計 | 777,410 | 164,672 |
税引前当年度純利益 | 14,230,620 | 17,543,657 |
法人税 | 4,823,879 | 6,493,574 |
法人税等調整額 | 597,792 | -634,340 |
法人税等合計 | 5,421,671 | 5,859,234 |
少数株主損益調整前当年度純利益 | 8,808,949 | 11,684,423 |
当年度純利益 | 8,808,949 | 11,684,423 |
個別決算
勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
---|---|---|
売上高 | 36,042,519 | 43,986,344 |
売上原価 | ||
製品期首たな卸高 | - | - |
当期製品製造原価 | 11,723,149 | 14,923,506 |
合計 | 11,723,149 | 14,923,506 |
製品期末たな卸高 | - | - |
製品売上原価 | 11,723,149 | 14,923,506 |
売上総利益 | 24,319,370 | 29,062,837 |
販売費及び一般管理費 | 9,450,157 | 11,679,385 |
全事業営業利益 | 14,869,212 | 17,383,451 |
営業外収益 | ||
受取利息 | 18,146 | 42,688 |
為替差益 | 23,883 | - |
受取手数料 | 3,955 | 5,155 |
受取賃貸料 | 1,000 | 3,655 |
受取保険金 | 50,108 | 24,068 |
受取配当金 | 228,337 | 266,416 |
その他 | 2,872 | 2,105 |
営業外収益計 | 328,304 | 344,089 |
営業外費用 | ||
支払利息 | 62,338 | 22,241 |
為替差損 | - | 19,679 |
退職給付会計基準変更時差異の処理額 | 40,152 | 40,152 |
コミットメントフィー | 24,107 | 5,141 |
租税公課 | 14,245 | 13,495 |
その他 | 17,053 | 1,347 |
営業外費用計 | 157,896 | 102,057 |
当期経常利益 | 15,039,620 | 17,625,483 |
特別損失 | ||
事務所移転費用 | 777,410 | - |
契約解除金 | - | 164,672 |
特別損失計 | 777,410 | 164,672 |
税引前当年度純利益 | 14,262,210 | 17,460,811 |
法人税 | 4,764,099 | 6,424,563 |
法人税等調整額 | 617,182 | -656,022 |
法人税等合計 | 5,381,281 | 5,768,540 |
当年度純利益 | 8,880,928 | 11,692,270 |
注記等(連結)
勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
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たな卸資産の帳簿価額の切下げに関する注記 | ||
たな卸資産帳簿価額切下額 | 312,243 | 49,647 |
主要な販売費 及び一般管理費 | ||
給料及び手当 | 1,678,087 | 1,772,159 |
退職給付費用 | 126,490 | 146,422 |
減価償却費 | 589,600 | 647,691 |
製品保証引当金繰入額 | 1,076,836 | 415,563 |
研究開発費 | 3,121,282 | 4,766,313 |
役員賞与引当金繰入額 | 15,695 | 20,565 |
一般管理費 及び当期製造費用に含まれる研究開発費 | ||
一般管理費及び当期製造費用に含まれる研究開発費 | 3,121,282 | 4,766,313 |
注記等(個別)
勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
---|---|---|
主要な販売費 及び一般管理費 | ||
給料及び手当 | 1,647,355 | 1,736,304 |
退職給付費用 | 124,875 | 143,379 |
減価償却費 | 589,373 | 647,487 |
業務委託費 | 538,012 | 681,312 |
製品保証引当金繰入額 | 1,076,836 | 415,563 |
特許権使用料 | 371,866 | 346,660 |
研究開発費 | 3,121,282 | 4,766,313 |
役員賞与引当金繰入額 | 15,695 | 20,565 |
租税公課 | 136,765 | 260,916 |