有価証券報告書-第21期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
---|---|---|
売上高 | 43,109,414 | 44,270,206 |
売上原価 | 17,661,455 | 17,796,175 |
売上総利益 | 25,447,958 | 26,474,030 |
販売費及び一般管理費 | 13,069,843 | 13,643,123 |
全事業営業利益 | 12,378,115 | 12,830,906 |
営業外収益 | ||
受取利息 | 33,607 | 39,328 |
受取保険金 | 1,770 | - |
受取手数料 | 6,998 | 10,439 |
受取賃貸料 | 6,122 | 11,870 |
還付加算金 | 182 | 8,043 |
その他 | 7,643 | 6,187 |
営業外収益計 | 56,325 | 75,869 |
営業外費用 | ||
支払利息 | 12,375 | 4,927 |
為替差損 | 90,029 | - |
退職給付会計基準変更時差異の処理額 | 40,152 | - |
租税公課 | 17,920 | 15,298 |
減価償却費 | - | 3,136 |
その他 | 60 | 2,284 |
営業外費用計 | 160,539 | 25,647 |
当期経常利益 | 12,273,901 | 12,881,128 |
特別損失 | ||
投資有価証券評価損 | 600,218 | - |
有形固定資産除却損 | 23,076 | - |
減損損失 | - | 109,004 |
特別損失計 | 623,294 | 109,004 |
税引前当年度純利益 | 11,650,606 | 12,772,124 |
法人税 | 3,435,877 | 4,400,055 |
法人税等調整額 | -1,176,496 | -840,535 |
法人税等合計 | 2,259,380 | 3,559,519 |
四半期純利益 | 9,391,225 | 9,212,604 |
親会社株主に帰属する四半期純利益 | 9,391,225 | 9,212,604 |
個別決算
勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
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売上高 | 42,455,650 | 43,894,138 |
売上原価 | ||
製品期首たな卸高 | - | - |
当期製品製造原価 | 17,583,798 | 17,926,517 |
合計 | 17,583,798 | 17,926,517 |
製品期末たな卸高 | - | - |
製品売上原価 | 17,583,798 | 17,926,517 |
売上総利益 | 24,871,851 | 25,967,621 |
販売費及び一般管理費 | 12,918,817 | 13,479,371 |
全事業営業利益 | 11,953,034 | 12,488,249 |
営業外収益 | ||
受取利息 | 25,782 | 32,948 |
受取手数料 | 6,998 | 10,439 |
受取賃貸料 | 6,122 | 11,870 |
受取保険金 | 1,770 | - |
受取配当金 | 354,745 | 302,991 |
その他 | 5,990 | 30,150 |
営業外収益計 | 401,409 | 388,399 |
営業外費用 | ||
支払利息 | 12,375 | 4,927 |
為替差損 | 93,151 | - |
退職給付会計基準変更時差異の処理額 | 40,152 | - |
租税公課 | 17,920 | 15,298 |
減価償却費 | - | 3,136 |
その他 | 57 | 2,264 |
営業外費用計 | 163,658 | 25,628 |
当期経常利益 | 12,190,785 | 12,851,021 |
特別損失 | ||
投資有価証券評価損 | 600,218 | - |
固定資産除売却損 | 23,076 | - |
減損損失 | - | 109,004 |
特別損失計 | 623,294 | 109,004 |
税引前当年度純利益 | 11,567,490 | 12,742,017 |
法人税 | 3,271,739 | 4,317,207 |
法人税等調整額 | -1,127,026 | -826,442 |
法人税等合計 | 2,144,712 | 3,490,764 |
四半期純利益 | 9,422,777 | 9,251,252 |
注記等(連結)
勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
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たな卸資産の帳簿価額の切下げに関する注記 | ||
たな卸資産帳簿価額切下額 | 49,647 | 993,856 |
主要な販売費 及び一般管理費 | ||
給料及び手当 | 1,796,821 | 1,942,979 |
退職給付費用 | 153,685 | 151,820 |
減価償却費 | 1,073,408 | 992,804 |
製品保証引当金繰入額 | 504,827 | 376,567 |
研究開発費 | 5,585,737 | 6,192,807 |
役員賞与引当金繰入額 | 18,435 | 35,570 |
一般管理費 及び当期製造費用に含まれる研究開発費 | ||
一般管理費及び当期製造費用に含まれる研究開発費 | 5,585,737 | 6,192,807 |
注記等(個別)
勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
---|---|---|
主要な販売費 及び一般管理費 | ||
給料及び手当 | 1,715,514 | 1,824,421 |
退職給付費用 | 153,009 | 150,707 |
減価償却費 | 1,068,837 | 985,080 |
業務委託費 | 1,043,302 | 1,045,545 |
製品保証引当金繰入額 | 504,827 | 376,567 |
特許権使用料 | 458,120 | 207,082 |
研究開発費 | 5,636,899 | 6,252,228 |
役員賞与引当金繰入額 | 18,435 | 35,570 |
租税公課 | 179,463 | 255,500 |