有価証券報告書-第23期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
| 前事業年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | 当事業年度 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日) | ||||
| 区分 | 注記番号 | 金額(千円) | 構成比 (%) | 金額(千円) | 構成比 (%) |
| Ⅰ 材料費 | 12,736,957 | 64.5 | 11,394,746 | 56.3 | |
| Ⅱ 労務費 | 3,200,299 | 16.2 | 3,751,519 | 18.5 | |
| Ⅲ 経費 | ※1 | 3,797,196 | 19.2 | 5,096,439 | 25.2 |
| 当期総製造費用 | 19,734,452 | 100.0 | 20,242,705 | 100.0 | |
| 期首仕掛品たな卸高 | 16,599,565 | 16,887,894 | |||
| 合計 | 36,334,017 | 37,130,600 | |||
| 期末仕掛品たな卸高 | 16,887,894 | 19,003,250 | |||
| 他勘定振替高 | ※2 | 322,701 | 1,870,426 | ||
| 当期製品製造原価 | 19,123,422 | 16,256,923 | |||
原価計算の方法
原価計算の方法は、個別原価計算であり、期中は予定原価を用い、原価差額は期末において、製品、仕掛品、売上原価に配賦しております。
(注)※1. 主な内訳は次のとおりであります。
| 項目 | 前事業年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | 当事業年度 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日) |
| 減価償却費(千円) | 1,471,671 | 1,663,058 |
| 支払動力料(千円) | 251,013 | 258,037 |
※2. 他勘定振替高の内訳は次のとおりであります。
| 項目 | 前事業年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | 当事業年度 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日) |
| 機械及び装置(千円) | 20,314 | 1,664,240 |
| 工具、器具及び備品(千円) | 83,157 | - |
| 建設仮勘定(千円) | 31,515 | - |
| ソフトウエア(千円) | 70,846 | 139,949 |
| 販売費及び一般管理費(千円) | 116,867 | 66,235 |
| 合計(千円) | 322,701 | 1,870,426 |