有価証券報告書-第92期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)
- 【提出】
- 2009年6月25日 13:41
- 【資料】
- 有価証券報告書-第92期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)
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連結決算
貸借対照表(百万円)勘定科目 | 2008年3月31日 | 2009年3月31日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 8,517 | 12,714 |
受取手形及び売掛金 | 25,010 | 15,462 |
リース投資資産 | - | 8 |
たな卸資産 | 4,000 | - |
商品及び製品 | - | 1,023 |
仕掛品 | - | 802 |
原材料及び貯蔵品 | - | 1,635 |
前払費用 | 163 | 148 |
繰延税金資産 | 707 | 28 |
未収入金 | 2,149 | 1,130 |
その他 | 1,564 | 901 |
貸倒引当金 | -2 | -1 |
流動資産合計 | 42,112 | 33,854 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物及び構築物 | 18,962 | 18,147 |
減価償却累計額 | -11,123 | -11,302 |
建物及び構築物(純額) | 7,839 | 6,844 |
機械装置及び運搬具 | 62,818 | 61,588 |
減価償却累計額 | -43,490 | -42,610 |
機械装置及び運搬具(純額) | 19,328 | 18,977 |
工具 | 47,574 | 46,416 |
減価償却累計額 | -42,905 | -41,953 |
工具 | 4,668 | 4,462 |
土地 | 3,164 | 3,066 |
リース資産 | - | 281 |
減価償却累計額 | - | -22 |
リース資産(純額) | - | 258 |
建設仮勘定 | 1,677 | 998 |
その他 | | |
有形固定資産合計 | 36,677 | 34,607 |
無形固定資産 | | |
ソフトウエア | 656 | 496 |
その他 | 30 | 31 |
無形固定資産合計 | 687 | 528 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 1,176 | 808 |
長期貸付金 | 203 | 131 |
繰延税金資産 | 5,196 | 5,236 |
その他 | 496 | 679 |
貸倒引当金 | -30 | -30 |
投資その他の資産合計 | 7,042 | 6,825 |
固定資産合計 | 44,407 | 41,961 |
繰延資産 | | |
資産合計 | 86,519 | 75,815 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
支払手形及び買掛金 | 23,130 | 14,273 |
短期借入金 | 1,483 | 6,183 |
1年内返済予定の長期借入金 | 434 | 3,070 |
未払金 | 670 | 582 |
未払消費税等 | 274 | 72 |
リース債務 | - | 60 |
未払法人税等 | 318 | 73 |
未払費用 | 2,430 | 1,909 |
賞与引当金 | 1,309 | 861 |
役員賞与引当金 | 63 | 2 |
設備関係支払手形 | 16 | 20 |
設備関係未払金 | 2,004 | 2,161 |
繰延税金負債 | - | 9 |
その他 | 898 | 572 |
流動負債合計 | 33,034 | 29,853 |
固定負債 | | |
長期借入金 | 17,175 | 14,359 |
役員退職慰労引当金 | 89 | 53 |
リース債務 | - | 218 |
繰延税金負債 | 29 | 7 |
退職給付引当金 | 5,950 | 6,362 |
長期未払金 | 905 | 681 |
その他 | 5 | 3 |
固定負債合計 | 24,156 | 21,686 |
特別法上の準備金 | | |
特別法上の引当金 | | |
負債合計 | 57,190 | 51,539 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 7,460 | 7,460 |
資本剰余金 | 9,699 | 9,699 |
利益剰余金 | 10,983 | 8,394 |
自己株式 | -91 | -99 |
株主資本合計 | 28,051 | 25,453 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | 227 | 58 |
為替換算調整勘定 | 926 | -1,371 |
評価・換算差額等合計 | 1,153 | -1,313 |
少数株主持分 | 122 | 135 |
純資産合計 | 29,328 | 24,276 |
負債純資産合計 | 86,519 | 75,815 |
個別決算
貸借対照表(百万円)勘定科目 | 2008年3月31日 | 2009年3月31日 |
---|
資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 4,542 | 9,324 |
受取手形 | 901 | 226 |
売掛金 | 21,130 | 12,836 |
製品 | 596 | - |
原材料 | 737 | - |
商品及び製品 | - | 521 |
仕掛品 | 547 | 500 |
貯蔵品 | 17 | - |
原材料及び貯蔵品 | - | 718 |
前払費用 | 96 | 93 |
繰延税金資産 | 604 | - |
未収入金 | 3,664 | 1,809 |
関係会社短期貸付金 | 1,143 | 3,404 |
その他 | 73 | 185 |
流動資産合計 | 34,054 | 29,621 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物 | 12,337 | 12,354 |
減価償却累計額 | -8,671 | -8,846 |
建物(純額) | 3,665 | 3,508 |
構築物 | 1,957 | 1,947 |
減価償却累計額 | -1,425 | -1,457 |
構築物(純額) | 531 | 490 |
機械及び装置 | 52,964 | 52,252 |
減価償却累計額 | -39,886 | -38,824 |
機械及び装置(純額) | 13,077 | 13,427 |
船舶 | | |
車両運搬具 | 123 | 121 |
減価償却累計額 | -114 | -114 |
車両運搬具(純額) | 9 | 7 |
工具 | 45,757 | 44,605 |
減価償却累計額 | -42,337 | -41,167 |
工具 | 3,420 | 3,438 |
土地 | 2,465 | 2,426 |
リース資産 | - | 234 |
減価償却累計額 | - | -19 |
リース資産(純額) | - | 214 |
建設仮勘定 | 780 | 810 |
その他 | | |
有形固定資産合計 | 23,949 | 24,321 |
無形固定資産 | | |
ソフトウエア | 619 | 444 |
その他 | 21 | 21 |
無形固定資産合計 | 641 | 466 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 657 | 427 |
関係会社株式 | 6,151 | 2,753 |
関係会社出資金 | 1,324 | 1,324 |
従業員に対する長期貸付金 | 110 | 95 |
関係会社長期貸付金 | 5,535 | 3,159 |
長期前払費用 | 0 | 2 |
繰延税金資産 | 4,776 | 4,989 |
その他 | 388 | 481 |
投資損失引当金 | -2,072 | - |
貸倒引当金 | -381 | -524 |
投資その他の資産合計 | 16,490 | 12,708 |
固定資産合計 | 41,082 | 37,497 |
繰延資産 | | |
資産合計 | 75,136 | 67,119 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
支払手形 | 14 | 54 |
買掛金 | 19,605 | 11,673 |
短期借入金 | - | 5,000 |
1年内返済予定の長期借入金 | - | 3,000 |
リース債務 | - | 49 |
未払金 | 343 | 224 |
未払消費税等 | 249 | 42 |
未払費用 | 1,228 | 996 |
未払法人税等 | 260 | - |
繰延税金負債 | - | 3 |
預り金 | 137 | 239 |
賞与引当金 | 1,186 | 768 |
役員賞与引当金 | 54 | - |
設備関係支払手形 | 16 | 20 |
設備関係未払金 | 2,194 | 2,240 |
その他 | 169 | 10 |
流動負債合計 | 25,460 | 24,321 |
固定負債 | | |
長期借入金 | 17,000 | 14,000 |
リース債務 | - | 176 |
退職給付引当金 | 5,841 | 6,239 |
役員退職慰労引当金 | 80 | 42 |
その他 | 217 | 187 |
固定負債合計 | 23,139 | 20,646 |
特別法上の準備金 | | |
特別法上の引当金 | | |
負債合計 | 48,599 | 44,967 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 7,460 | 7,460 |
資本剰余金 | | |
資本準備金 | 9,699 | 9,699 |
資本剰余金合計 | 9,699 | 9,699 |
利益剰余金 | | |
利益準備金 | 1,327 | 1,327 |
その他利益剰余金 | | |
圧縮記帳積立金 | 44 | 41 |
別途積立金 | 5,405 | 5,805 |
繰越利益剰余金 | 2,504 | -2,148 |
利益剰余金合計 | 9,281 | 5,025 |
自己株式 | -73 | -81 |
株主資本合計 | 26,367 | 22,103 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | 169 | 47 |
評価・換算差額等合計 | 169 | 47 |
純資産合計 | 26,537 | 22,151 |
負債純資産合計 | 75,136 | 67,119 |