有価証券報告書-第93期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)
- 【提出】
- 2010年6月25日 13:06
- 【資料】
- 有価証券報告書-第93期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
貸借対照表(百万円)勘定科目 | 2009年3月31日 | 2010年3月31日 |
---|
資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 12,714 | 7,572 |
受取手形及び売掛金 | 15,462 | 24,336 |
リース投資資産 | 8 | 6 |
商品及び製品 | 1,023 | 1,018 |
仕掛品 | 802 | 748 |
原材料及び貯蔵品 | 1,635 | 1,962 |
前払費用 | 148 | 201 |
繰延税金資産 | 28 | 1,034 |
未収入金 | 1,130 | 2,544 |
その他 | 901 | 871 |
貸倒引当金 | -1 | -8 |
流動資産合計 | 33,854 | 40,289 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物及び構築物 | 18,147 | 18,960 |
減価償却累計額 | -11,302 | -11,960 |
建物及び構築物(純額) | 6,844 | 6,999 |
機械装置及び運搬具 | 61,588 | 60,229 |
減価償却累計額 | -42,610 | -43,373 |
機械装置及び運搬具(純額) | 18,977 | 16,856 |
工具 | 46,416 | 46,230 |
減価償却累計額 | -41,953 | -42,870 |
工具 | 4,462 | 3,360 |
土地 | 3,066 | 3,071 |
リース資産 | 281 | 376 |
減価償却累計額 | -22 | -96 |
リース資産(純額) | 258 | 279 |
建設仮勘定 | 998 | 645 |
その他 | | |
有形固定資産合計 | 34,607 | 31,212 |
無形固定資産 | | |
ソフトウエア | 496 | 321 |
その他 | 31 | 33 |
無形固定資産合計 | 528 | 355 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 808 | 1,247 |
長期貸付金 | 131 | 111 |
繰延税金資産 | 5,236 | 5,572 |
その他 | 679 | 637 |
貸倒引当金 | -30 | -27 |
投資その他の資産合計 | 6,825 | 7,541 |
固定資産合計 | 41,961 | 39,109 |
繰延資産 | | |
資産合計 | 75,815 | 79,398 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
支払手形及び買掛金 | 14,273 | 22,224 |
短期借入金 | 6,183 | 1,000 |
1年内返済予定の長期借入金 | 3,070 | 66 |
未払金 | 582 | 246 |
未払消費税等 | 72 | 379 |
リース債務 | 60 | 80 |
未払法人税等 | 73 | 263 |
未払費用 | 1,909 | 2,296 |
賞与引当金 | 861 | 986 |
役員賞与引当金 | 2 | 34 |
設備関係支払手形 | 20 | 5 |
設備関係未払金 | 2,161 | 473 |
繰延税金負債 | 9 | - |
その他 | 572 | 879 |
流動負債合計 | 29,853 | 28,936 |
固定負債 | | |
長期借入金 | 14,359 | 15,331 |
役員退職慰労引当金 | 53 | 45 |
リース債務 | 218 | 220 |
繰延税金負債 | 7 | 16 |
退職給付引当金 | 6,362 | 7,330 |
長期未払金 | 681 | 335 |
環境対策引当金 | - | 47 |
その他 | 3 | 44 |
固定負債合計 | 21,686 | 23,372 |
特別法上の準備金 | | |
特別法上の引当金 | | |
負債合計 | 51,539 | 52,309 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 7,460 | 7,460 |
資本剰余金 | 9,699 | 9,699 |
利益剰余金 | 8,394 | 10,718 |
自己株式 | -99 | -102 |
株主資本合計 | 25,453 | 27,774 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | 58 | 175 |
為替換算調整勘定 | -1,371 | -1,029 |
評価・換算差額等合計 | -1,313 | -854 |
少数株主持分 | 135 | 168 |
純資産合計 | 24,276 | 27,089 |
負債純資産合計 | 75,815 | 79,398 |
個別決算
貸借対照表(百万円)勘定科目 | 2009年3月31日 | 2010年3月31日 |
---|
資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 9,324 | 4,030 |
受取手形 | 226 | 563 |
売掛金 | 12,836 | 20,253 |
商品及び製品 | 521 | 603 |
仕掛品 | 500 | 428 |
原材料及び貯蔵品 | 718 | 1,022 |
前払費用 | 93 | 86 |
繰延税金資産 | - | 946 |
未収入金 | 1,809 | 3,244 |
関係会社短期貸付金 | 3,404 | 2,386 |
その他 | 185 | 75 |
貸倒引当金 | - | -478 |
流動資産合計 | 29,621 | 33,163 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物 | 12,354 | 12,545 |
減価償却累計額 | -8,846 | -9,108 |
建物(純額) | 3,508 | 3,436 |
構築物 | 1,947 | 1,950 |
減価償却累計額 | -1,457 | -1,497 |
構築物(純額) | 490 | 452 |
機械及び装置 | 52,252 | 50,537 |
減価償却累計額 | -38,824 | -38,705 |
機械及び装置(純額) | 13,427 | 11,831 |
船舶 | | |
車両運搬具 | 121 | 122 |
減価償却累計額 | -114 | -117 |
車両運搬具(純額) | 7 | 5 |
工具 | 44,605 | 44,482 |
減価償却累計額 | -41,167 | -41,843 |
工具 | 3,438 | 2,638 |
土地 | 2,426 | 2,426 |
リース資産 | 234 | 317 |
減価償却累計額 | -19 | -77 |
リース資産(純額) | 214 | 239 |
建設仮勘定 | 810 | 235 |
その他 | | |
有形固定資産合計 | 24,321 | 21,266 |
無形固定資産 | | |
ソフトウエア | 444 | 261 |
その他 | 21 | 24 |
無形固定資産合計 | 466 | 286 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 427 | 581 |
関係会社株式 | 2,753 | 4,968 |
関係会社出資金 | 1,324 | 1,324 |
従業員に対する長期貸付金 | 95 | 81 |
関係会社長期貸付金 | 3,159 | 2,696 |
長期前払費用 | 2 | 93 |
繰延税金資産 | 4,989 | 5,489 |
その他 | 481 | 341 |
貸倒引当金 | -524 | -158 |
投資その他の資産合計 | 12,708 | 15,419 |
固定資産合計 | 37,497 | 36,972 |
繰延資産 | | |
資産合計 | 67,119 | 70,135 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
支払手形 | 54 | 46 |
買掛金 | 11,673 | 18,316 |
短期借入金 | 5,000 | 1,000 |
1年内返済予定の長期借入金 | 3,000 | - |
リース債務 | 49 | 67 |
未払金 | 224 | 164 |
未払消費税等 | 42 | 367 |
未払費用 | 996 | 1,104 |
繰延税金負債 | 3 | - |
預り金 | 239 | 876 |
賞与引当金 | 768 | 894 |
役員賞与引当金 | - | 26 |
設備関係支払手形 | 20 | 5 |
設備関係未払金 | 2,240 | 536 |
その他 | 10 | 171 |
流動負債合計 | 24,321 | 23,577 |
固定負債 | | |
長期借入金 | 14,000 | 15,000 |
長期前受収益 | - | 39 |
リース債務 | 176 | 184 |
退職給付引当金 | 6,239 | 7,204 |
役員退職慰労引当金 | 42 | 41 |
環境対策引当金 | - | 47 |
その他 | 187 | 112 |
固定負債合計 | 20,646 | 22,630 |
特別法上の準備金 | | |
特別法上の引当金 | | |
負債合計 | 44,967 | 46,207 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 7,460 | 7,460 |
資本剰余金 | | |
資本準備金 | 9,699 | 9,699 |
資本剰余金合計 | 9,699 | 9,699 |
利益剰余金 | | |
利益準備金 | 1,327 | 1,327 |
その他利益剰余金 | | |
圧縮記帳積立金 | 41 | 39 |
別途積立金 | 5,805 | 2,805 |
繰越利益剰余金 | -2,148 | 2,531 |
利益剰余金合計 | 5,025 | 6,703 |
自己株式 | -81 | -84 |
株主資本合計 | 22,103 | 23,778 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | 47 | 148 |
評価・換算差額等合計 | 47 | 148 |
純資産合計 | 22,151 | 23,927 |
負債純資産合計 | 67,119 | 70,135 |