有価証券報告書-第61期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
①【連結貸借対照表】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (平成27年3月31日) | 当連結会計年度 (平成28年3月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 8,983 | 6,831 |
| 受取手形及び売掛金 | 27,379 | 28,930 |
| 商品及び製品 | 5,539 | 4,779 |
| 仕掛品 | 3,766 | 3,942 |
| 原材料及び貯蔵品 | 8,159 | 8,069 |
| 繰延税金資産 | 420 | 368 |
| その他 | 3,459 | 4,486 |
| 流動資産合計 | 57,707 | 57,409 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物及び構築物(純額) | ※1 19,657 | ※1 19,648 |
| 機械装置及び運搬具(純額) | 24,687 | 29,985 |
| 金型治工具(純額) | 1,844 | 1,969 |
| 土地 | ※1 6,238 | ※1 6,024 |
| リース資産(純額) | 826 | 809 |
| 建設仮勘定 | 12,365 | 13,423 |
| その他(純額) | 1,906 | 1,549 |
| 有形固定資産合計 | ※2 67,527 | ※2 73,410 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 709 | 608 |
| 施設利用権 | 52 | 44 |
| その他 | 19 | 18 |
| 無形固定資産合計 | 780 | 671 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | ※3 5,063 | ※3 4,880 |
| 長期貸付金 | 276 | 261 |
| 退職給付に係る資産 | 62 | 34 |
| 繰延税金資産 | 415 | 449 |
| その他 | 863 | 862 |
| 投資その他の資産合計 | 6,681 | 6,489 |
| 固定資産合計 | 74,989 | 80,570 |
| 資産合計 | 132,697 | 137,980 |
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (平成27年3月31日) | 当連結会計年度 (平成28年3月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 支払手形及び買掛金 | 16,518 | 18,690 |
| 短期借入金 | 19,099 | 22,589 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | ※1 11,356 | ※1 11,576 |
| リース債務 | 635 | 395 |
| 未払法人税等 | 825 | 499 |
| 未払金 | 5,315 | 4,347 |
| 設備関係支払手形 | 109 | 85 |
| 役員賞与引当金 | 88 | 99 |
| その他 | 3,843 | 4,207 |
| 流動負債合計 | 57,792 | 62,492 |
| 固定負債 | ||
| 社債 | 4,000 | 4,000 |
| 長期借入金 | ※1 21,050 | ※1 18,597 |
| リース債務 | 428 | 485 |
| 繰延税金負債 | 2,518 | 3,369 |
| 役員退職慰労引当金 | 212 | 233 |
| 退職給付に係る負債 | 243 | 954 |
| 長期未払金 | 6 | 693 |
| 負ののれん | 78 | 72 |
| その他 | 9 | 13 |
| 固定負債合計 | 28,548 | 28,419 |
| 負債合計 | 86,340 | 90,911 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 4,790 | 4,790 |
| 資本剰余金 | 5,228 | 5,419 |
| 利益剰余金 | 15,115 | 17,512 |
| 自己株式 | △18 | △18 |
| 株主資本合計 | 25,115 | 27,703 |
| その他の包括利益累計額 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 858 | 618 |
| 為替換算調整勘定 | 4,085 | 1,533 |
| 退職給付に係る調整累計額 | 338 | △549 |
| その他の包括利益累計額合計 | 5,283 | 1,602 |
| 非支配株主持分 | 15,958 | 17,762 |
| 純資産合計 | 46,356 | 47,068 |
| 負債純資産合計 | 132,697 | 137,980 |