有価証券報告書-第84期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
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売上高 | 24,487,648 | 22,523,811 |
売上原価 | 21,430,627 | 19,895,190 |
売上総利益 | 3,057,021 | 2,628,620 |
販売費及び一般管理費 | 1,498,543 | 1,431,087 |
全事業営業利益 | 1,558,477 | 1,197,533 |
営業外収益 | ||
受取利息 | 17,507 | 10,808 |
受取配当金 | 16,540 | 25,790 |
受取手数料 | 4,103 | 4,152 |
固定資産売却益 | 2,044 | 8,267 |
作業くず売却益 | 10,495 | 7,177 |
為替差益 | 202,822 | - |
その他 | 18,173 | 7,572 |
営業外収益計 | 271,686 | 63,769 |
営業外費用 | ||
為替差損 | - | 130,590 |
固定資産売却損 | 5,263 | 9,254 |
固定資産廃棄損 | 11,595 | 21,568 |
減価償却費 | 13,333 | 8,494 |
租税公課 | 4,436 | 4,231 |
その他 | 11,675 | 6,551 |
営業外費用計 | 46,304 | 180,692 |
当期経常利益 | 1,783,858 | 1,080,610 |
特別利益 | ||
受取保険金 | 54,216 | - |
特別利益計 | 54,216 | - |
特別損失 | ||
減損損失 | 14,970 | 16,732 |
固定資産撤去費用 | - | 24,192 |
災害による損失 | 42,254 | - |
その他 | - | 567 |
特別損失計 | 57,224 | 41,492 |
税引前当年度純利益 | 1,780,850 | 1,039,117 |
法人税 | 384,010 | 255,377 |
法人税等調整額 | 67,775 | 288,775 |
法人税等合計 | 451,786 | 544,152 |
四半期純利益 | 1,329,063 | 494,964 |
非支配株主に帰属する四半期純利益 | 12,156 | 18,355 |
親会社株主に帰属する四半期純利益 | 1,316,907 | 476,609 |
個別決算
勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
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売上高 | 20,994,147 | 19,345,698 |
売上原価 | 19,128,604 | 17,655,495 |
売上総利益 | 1,865,543 | 1,690,202 |
販売費及び一般管理費 | 1,150,892 | 1,092,186 |
全事業営業利益 | 714,651 | 598,016 |
営業外収益 | ||
受取利息及び配当金 | 728,482 | 1,075,292 |
その他 | 26,021 | 22,743 |
営業外収益計 | 754,503 | 1,098,035 |
営業外費用 | ||
固定資産売却損 | 5,263 | 9,188 |
固定資産廃棄損 | 5,822 | 17,912 |
減価償却費 | 13,070 | 8,208 |
租税公課 | 4,436 | 4,231 |
その他 | 10,543 | 5,444 |
営業外費用計 | 39,137 | 44,986 |
当期経常利益 | 1,430,016 | 1,651,065 |
特別利益 | ||
受取保険金 | 54,216 | - |
特別利益計 | 54,216 | - |
特別損失 | ||
減損損失 | 14,970 | 16,076 |
固定資産撤去費用 | - | 24,192 |
その他 | - | 567 |
災害による損失 | 42,254 | - |
特別損失計 | 57,224 | 40,835 |
税引前当年度純利益 | 1,427,008 | 1,610,230 |
法人税 | 298,225 | 174,036 |
法人税等調整額 | 8,438 | 340,139 |
法人税等合計 | 306,664 | 514,176 |
四半期純利益 | 1,120,343 | 1,096,053 |
注記等(連結)
勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
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たな卸資産の帳簿価額の切下げに関する注記 | ||
たな卸資産帳簿価額切下額 | 7,614 | -4,442 |
主要な販売費 及び一般管理費 | ||
運賃及び荷造費 | 382,883 | 304,526 |
給料 | 314,359 | 312,520 |
賞与 | 98,468 | 100,137 |
役員賞与引当金繰入額 | 22,100 | 20,200 |
退職給付費用 | 18,899 | -3,204 |
役員退職慰労引当金繰入額 | 14,122 | 15,205 |
支払手数料 | 133,998 | 142,728 |
一般管理費 及び当期製造費用に含まれる研究開発費 | ||
一般管理費及び当期製造費用に含まれる研究開発費 | 712,444 | 757,508 |
注記等(個別)
勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
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主要な販売費 及び一般管理費 | ||
荷造運搬費 | 300,422 | 248,698 |
給料 | 261,251 | 254,658 |
賞与 | 86,121 | 88,024 |
役員賞与引当金繰入額 | 19,300 | 17,900 |
退職給付費用 | 12,571 | -2,456 |
役員退職慰労引当金繰入額 | 12,477 | 13,583 |
支払手数料 | 111,248 | 122,629 |
減価償却費 | 15,996 | 17,183 |