有価証券報告書-第110期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
①【連結貸借対照表】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (令和3年3月31日) | 当連結会計年度 (令和4年3月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 13,602 | 15,544 |
| 受取手形及び売掛金 | 7,202 | - |
| 受取手形、売掛金及び契約資産 | - | ※3 7,834 |
| 棚卸資産 | ※2 7,260 | ※2 8,118 |
| その他 | 708 | 1,214 |
| 貸倒引当金 | △102 | △141 |
| 流動資産合計 | 28,671 | 32,571 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物及び構築物 | 3,805 | 4,420 |
| 減価償却累計額 | △3,180 | △3,265 |
| 建物及び構築物(純額) | 625 | 1,154 |
| 機械装置及び運搬具 | 1,898 | 1,970 |
| 減価償却累計額 | △1,518 | △1,590 |
| 機械装置及び運搬具(純額) | 380 | 380 |
| 工具、器具及び備品 | 2,196 | 2,274 |
| 減価償却累計額 | △1,890 | △1,930 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 306 | 343 |
| 土地 | 265 | 408 |
| リース資産 | 11 | 12 |
| 減価償却累計額 | △9 | △3 |
| リース資産(純額) | 2 | 8 |
| 建設仮勘定 | 19 | - |
| 有形固定資産合計 | 1,599 | 2,295 |
| 無形固定資産 | ||
| 借地権 | 220 | 242 |
| その他 | 274 | 273 |
| 無形固定資産合計 | 495 | 515 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | ※1 3,517 | ※1 3,357 |
| 繰延税金資産 | 630 | 691 |
| その他 | 1,427 | 1,427 |
| 投資その他の資産合計 | 5,574 | 5,477 |
| 固定資産合計 | 7,670 | 8,287 |
| 資産合計 | 36,341 | 40,859 |
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (令和3年3月31日) | 当連結会計年度 (令和4年3月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 支払手形及び買掛金 | 6,678 | 6,944 |
| 短期借入金 | 2,700 | 2,700 |
| 未払金 | 271 | 423 |
| 未払法人税等 | 649 | 741 |
| 未払消費税等 | 10 | 94 |
| 未払費用 | 896 | 882 |
| 製品保証引当金 | 118 | 107 |
| 前受金 | 2,043 | - |
| 契約負債 | - | 2,587 |
| その他 | 24 | 18 |
| 流動負債合計 | 13,393 | 14,500 |
| 固定負債 | ||
| 退職給付に係る負債 | 1,626 | 1,587 |
| 役員退職慰労引当金 | 359 | 417 |
| その他 | 103 | 110 |
| 固定負債合計 | 2,088 | 2,115 |
| 負債合計 | 15,481 | 16,616 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 497 | 497 |
| 資本剰余金 | 31 | 31 |
| 利益剰余金 | 18,910 | 21,519 |
| 株主資本合計 | 19,438 | 22,048 |
| その他の包括利益累計額 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 331 | 187 |
| 為替換算調整勘定 | 208 | 932 |
| 退職給付に係る調整累計額 | 13 | 29 |
| その他の包括利益累計額合計 | 553 | 1,149 |
| 非支配株主持分 | 866 | 1,045 |
| 純資産合計 | 20,859 | 24,243 |
| 負債純資産合計 | 36,341 | 40,859 |