有価証券報告書-第95期(平成25年1月1日-平成25年12月31日)

【提出】
2014/03/28 9:41
【資料】
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【項目】
116項目
①【貸借対照表】
(単位:千円)
前事業年度
(平成24年12月31日)
当事業年度
(平成25年12月31日)
資産の部
流動資産
現金及び預金※1 16,242,636※1 14,461,172
受取手形※4 394,554※4 262,303
売掛金※2 13,518,795※2 13,380,737
有価証券35,431,72042,028,346
商品及び製品5,038,8994,638,137
仕掛品5,628,1704,453,062
原材料及び貯蔵品5,079,8755,818,103
前払費用71,66564,612
未収入金85,03685,614
繰延税金資産647,676805,157
その他132,843172,782
貸倒引当金△14,780△14,790
流動資産合計82,257,09586,155,240
固定資産
有形固定資産
建物25,699,62725,778,199
減価償却累計額△18,747,300△19,176,598
建物(純額)6,952,3266,601,600
構築物1,552,3991,547,954
減価償却累計額△1,364,348△1,380,469
構築物(純額)188,051167,485
機械及び装置29,510,53529,438,041
減価償却累計額△27,194,391△27,293,275
機械及び装置(純額)2,316,1442,144,765
車両運搬具190,816192,108
減価償却累計額△177,929△182,420
車両運搬具(純額)12,8869,688
工具、器具及び備品10,854,64911,088,133
減価償却累計額△10,009,788△10,253,610
工具、器具及び備品(純額)844,861834,522
土地7,756,5547,756,554
建設仮勘定204,8341,042,454
有形固定資産合計18,275,65918,557,071
無形固定資産
ソフトウエア530,327812,918
ソフトウエア仮勘定315,655-
特許権219,504155,380
借地権23,45023,450
電話加入権30,66330,663
施設利用権2,7812,386
無形固定資産合計1,122,3821,024,799

(単位:千円)
前事業年度
(平成24年12月31日)
当事業年度
(平成25年12月31日)
投資その他の資産
投資有価証券7,462,2818,223,518
関係会社株式4,969,3394,969,339
出資金41,10841,108
関係会社出資金3,069,8712,908,924
役員及び従業員に対する長期貸付金166,407164,980
関係会社長期貸付金40,00038,000
長期前払費用381,822263,121
長期差入保証金139,419140,230
繰延税金資産2,923,5402,796,426
その他265,297289,567
貸倒引当金△62,540△63,100
投資その他の資産合計19,396,54819,772,117
固定資産合計38,794,59039,353,988
資産合計121,051,686125,509,229
負債の部
流動負債
買掛金2,833,1002,922,832
短期借入金1,000,0001,000,000
一年以内に期限の到来する長期借入金2,000,0004,000,000
未払金474,0251,029,582
設備関係未払金478,854459,043
未払法人税等421,7121,613,793
未払費用1,267,4871,342,212
預り保証金1,829,049985,184
賞与引当金1,084,0001,059,626
役員賞与引当金15,56520,754
デリバティブ債務1,708,536795,863
その他993,8321,037,305
流動負債合計14,106,16416,266,197
固定負債
長期借入金4,500,0002,500,000
退職給付引当金6,244,7206,222,257
役員退職慰労引当金233,608276,987
資産除去債務16,33316,333
固定負債合計10,994,6639,015,578
負債合計25,100,82725,281,776

(単位:千円)
前事業年度
(平成24年12月31日)
当事業年度
(平成25年12月31日)
純資産の部
株主資本
資本金391,457391,457
資本剰余金
資本準備金1,785,7521,785,752
資本剰余金合計1,785,7521,785,752
利益剰余金
利益準備金97,86497,864
その他利益剰余金
固定資産圧縮積立金360,533336,783
特別償却準備金79-
別途積立金89,500,00092,500,000
繰越利益剰余金3,719,1744,833,133
利益剰余金合計93,677,65097,767,780
株主資本合計95,854,86099,944,990
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金95,998282,461
評価・換算差額等合計95,998282,461
純資産合計95,950,859100,227,452
負債純資産合計121,051,686125,509,229

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