有価証券報告書-第94期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)
- 【提出】
- 2010年6月25日 16:53
- 【資料】
- 有価証券報告書-第94期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)
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連結決算
貸借対照表(百万円)勘定科目 | 2009年3月31日 | 2010年3月31日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 7,493 | 6,790 |
受取手形及び売掛金 | 34,173 | 34,331 |
商品及び製品 | 12,136 | 11,644 |
仕掛品 | 6,874 | 7,931 |
原材料及び貯蔵品 | 6,698 | 8,360 |
繰延税金資産 | 3,631 | 3,338 |
預け金 | 10,247 | 5,936 |
その他 | 1,136 | 1,039 |
貸倒引当金 | -480 | -494 |
流動資産合計 | 81,910 | 78,875 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物及び構築物(純額) | 5,633 | 5,323 |
機械装置及び運搬具(純額) | 1,523 | 1,429 |
土地 | 5,790 | 5,790 |
その他(純額) | 2,638 | 2,376 |
有形固定資産合計 | 15,585 | 14,918 |
無形固定資産 | | |
のれん | 36 | 2,029 |
ソフトウエア | 5,105 | 6,015 |
その他 | 87 | 94 |
無形固定資産合計 | 5,229 | 8,138 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 2,697 | 2,827 |
長期前払費用 | 218 | 148 |
繰延税金資産 | 195 | 190 |
その他 | 1,304 | 1,439 |
貸倒引当金 | -8 | -31 |
投資その他の資産合計 | 4,407 | 4,573 |
固定資産合計 | 25,221 | 27,629 |
資産合計 | 107,132 | 106,504 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
支払手形及び買掛金 | 21,528 | 23,730 |
短期借入金 | 29 | - |
未払金 | 810 | 610 |
未払費用 | 5,137 | 5,138 |
未払法人税等 | 321 | 249 |
製品保証引当金 | 1,261 | 1,140 |
その他 | 3,635 | 3,345 |
流動負債合計 | 32,724 | 34,212 |
固定負債 | | |
長期借入金 | 409 | 278 |
退職給付引当金 | 8,576 | 9,131 |
役員退職慰労引当金 | 322 | 308 |
再評価に係る繰延税金負債 | 1,612 | 1,612 |
その他 | 230 | 202 |
固定負債合計 | 11,151 | 11,532 |
負債合計 | 43,876 | 45,744 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 13,884 | 13,884 |
資本剰余金 | 21,210 | 21,210 |
利益剰余金 | 32,443 | 31,419 |
自己株式 | -419 | -435 |
株主資本合計 | 67,119 | 66,077 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | -1,514 | -1,303 |
土地再評価差額金 | -3,053 | -3,053 |
為替換算調整勘定 | -664 | -1,154 |
評価・換算差額等合計 | -5,233 | -5,510 |
少数株主持分 | 1,369 | 193 |
純資産合計 | 63,255 | 60,760 |
負債純資産合計 | 107,132 | 106,504 |
個別決算
貸借対照表(百万円)勘定科目 | 2009年3月31日 | 2010年3月31日 |
---|
資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 2,950 | 3,779 |
受取手形 | 3,328 | 2,959 |
売掛金 | 30,691 | 30,555 |
商品及び製品 | 3,166 | 2,484 |
仕掛品 | 6,622 | 7,832 |
原材料及び貯蔵品 | 6,404 | 8,020 |
繰延税金資産 | 2,621 | 2,430 |
未収入金 | 673 | 594 |
関係会社短期貸付金 | 359 | 1,597 |
預け金 | 10,140 | 5,584 |
その他 | 166 | 277 |
貸倒引当金 | -2 | -12 |
流動資産合計 | 67,123 | 66,103 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物 | 13,630 | 13,678 |
減価償却累計額 | -8,493 | -8,859 |
建物(純額) | 5,137 | 4,819 |
構築物 | 618 | 618 |
減価償却累計額 | -487 | -502 |
構築物(純額) | 131 | 116 |
機械及び装置 | 7,539 | 7,622 |
減価償却累計額 | -6,511 | -6,597 |
機械及び装置(純額) | 1,028 | 1,024 |
車両運搬具 | 17 | 17 |
減価償却累計額 | -15 | -15 |
車両運搬具(純額) | 1 | 1 |
工具 | 11,756 | 12,267 |
減価償却累計額 | -10,036 | -10,820 |
工具 | 1,720 | 1,446 |
土地 | 5,682 | 5,682 |
建設仮勘定 | 368 | 312 |
有形固定資産合計 | 14,069 | 13,403 |
無形固定資産 | | |
特許権 | 15 | 7 |
商標権 | 7 | 6 |
ソフトウエア | 4,282 | 5,060 |
施設利用権 | 45 | 44 |
無形固定資産合計 | 4,350 | 5,118 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 2,624 | 2,827 |
関係会社株式 | 1,990 | 5,406 |
関係会社出資金 | 1,600 | 1,600 |
従業員に対する長期貸付金 | 4 | 6 |
関係会社長期貸付金 | 600 | 400 |
長期前払費用 | 211 | 144 |
その他 | 922 | 1,037 |
貸倒引当金 | -1 | -22 |
投資その他の資産合計 | 7,952 | 11,400 |
固定資産合計 | 26,372 | 29,922 |
資産合計 | 93,495 | 96,025 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
買掛金 | 20,479 | 22,966 |
未払金 | 408 | 193 |
未払費用 | 3,211 | 3,411 |
未払法人税等 | 124 | 107 |
前受金 | 488 | 491 |
預り金 | 472 | 457 |
製品保証引当金 | 502 | 362 |
その他 | 285 | 117 |
流動負債合計 | 25,973 | 28,107 |
固定負債 | | |
長期借入金 | 262 | 278 |
再評価に係る繰延税金負債 | 1,612 | 1,612 |
退職給付引当金 | 7,940 | 8,477 |
役員退職慰労引当金 | 284 | 273 |
固定負債合計 | 10,099 | 10,642 |
負債合計 | 36,073 | 38,750 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 13,884 | 13,884 |
資本剰余金 | | |
資本準備金 | 21,206 | 21,206 |
資本剰余金合計 | 21,206 | 21,206 |
利益剰余金 | | |
利益準備金 | 798 | 798 |
その他利益剰余金 | | |
別途積立金 | 38,968 | 38,968 |
繰越利益剰余金 | -12,447 | -12,788 |
利益剰余金合計 | 27,319 | 26,977 |
自己株式 | -419 | -435 |
株主資本合計 | 61,990 | 61,632 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | -1,514 | -1,303 |
土地再評価差額金 | -3,053 | -3,053 |
評価・換算差額等合計 | -4,568 | -4,356 |
純資産合計 | 57,421 | 57,275 |
負債純資産合計 | 93,495 | 96,025 |